ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (Отчетный период: 2018 год) - часть 11

 

  Главная      Учебники - Разные     ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (Отчетный период: 2018 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 



 

содержание      ..     9      10      11      12     ..

 

 

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (Отчетный период: 2018 год) - часть 11

 

 

161

 

№ 

п/п 

Ключевые мероприятия 

(проекты, объекты) 

и источники 

финансирования 

Предусмотрено 

на 2018 год 

(млн. руб.) 

Кассовые 

расходы и 

фактические 

расходы 

за 2018 год 
(млн. руб.) 

Освоено 

за 2018 год 

(млн. руб.) 

Уровень 

технической 

готовности 

всего проекта 

на 31.12. 2018 

(в %) 

Сроки 

реализации 

план/факт 

Фактические результаты за отчетный период 

(введено (мощность, дата), завершено, выполнено работ) 

в агрегированном виде в рамках проектов, 

приведенных в графе «Описание» Приложения № 6 

к Транспортной стратегии  

 

12.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

13. 

Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений водных путей 
Волжского бассейна. 
II этап. Шлюзы № 13-16 
Городецкого гидроузла. 

400,00 

400,00 

183,00 

68,3% 

2019 год 

- завершение 

строительства 

 

Выполнены работы: 
- реконструкция Ремонтных плавучих затворов (батопорты) – шт. 

в том числе: 

13.1 

федеральный бюджет 

400,00 

400,00 

183,00 

13.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

13.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

14. 

Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений водных путей 
Волжского бассейна. 
Шлюзы № 13-16 Городецкого 
гидроузла. 

310,00 

310,00 

441,79 

47,8% 

2019 год 

- завершение 

строительства 

 

Выполнены работы: 
- реконструкция Привода верхних рабочих ворот; 
- реконструкция Нижних двустворчатых ворот. 

в том числе: 

14.1 

федеральный бюджет 

310,00 

310,00 

441,79 

14.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

14.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

15. 

Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений водных путей 
Волжского бассейна. 
Шлюзы № 25-26 
Саратовского гидроузла. 

29,99 

29,99 

29,99 

99,8% 

2019 год 

- завершение 

строительства 

 

Выполнены работы: 
- реконструкция Нижних двустворчатых ворот – 2 шт. 

в том числе: 

15.1 

федеральный бюджет 

29,99 

29,99 

29,99 

15.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

15.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

16. 

Реконструкция 

348,05 

348,05 

348,05 

84,7% 

2020 год 

Выполнены работы: 

162

 

№ 

п/п 

Ключевые мероприятия 

(проекты, объекты) 

и источники 

финансирования 

Предусмотрено 

на 2018 год 

(млн. руб.) 

Кассовые 

расходы и 

фактические 

расходы 

за 2018 год 
(млн. руб.) 

Освоено 

за 2018 год 

(млн. руб.) 

Уровень 

технической 

готовности 

всего проекта 

на 31.12. 2018 

(в %) 

Сроки 

реализации 

план/факт 

Фактические результаты за отчетный период 

(введено (мощность, дата), завершено, выполнено работ) 

в агрегированном виде в рамках проектов, 

приведенных в графе «Описание» Приложения № 6 

к Транспортной стратегии  

 

Новосибирского шлюза. 
II  этап. 

- завершение 

строительства 

 

- реконструкция подходного канала и ворот, длинна – 5327 м. 

в том числе: 

16.1 

федеральный бюджет 

348,05 

348,05 

348,05 

16.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

16.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

17. 

Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений Камского 
бассейна 2 этап. 
Реконструкция Пермского 
шлюза. 

627,90 

540,49 

540,49 

67,3% 

2020 год 

- завершение 

строительства 

 

Выполнены работы: 
- реконструкция Пермского шлюза – 1 шт. 

в том числе: 

17.1 

федеральный бюджет 

627,90 

540,49 

540,49 

17.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

17.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

18. 

Оснащение объектов 
морского транспорта 
инженерно-техническими 
средствами обеспечения 
транспортной  безопасности 
акватории морских портов 
Республики Крым. 

59,27 

56,16 

56,16 

 

 

Выполнены работы: 
-  строительство  объектов  морского  транспорта  инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морских портов. 

в том числе: 

Евпатория 

95%

 

2018 год 

- план 

реализации

 

18.1 

федеральный бюджет 

59,27 

56,16 

56,16 

18.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

18.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Севастополь 

107,10

 

85,06

 

99,74

 

98,2%

 

2018 год 

- план 

18.4 

федеральный бюджет 

107,10 

85,06 

99,74 

163

 

№ 

п/п 

Ключевые мероприятия 

(проекты, объекты) 

и источники 

финансирования 

Предусмотрено 

на 2018 год 

(млн. руб.) 

Кассовые 

расходы и 

фактические 

расходы 

за 2018 год 
(млн. руб.) 

Освоено 

за 2018 год 

(млн. руб.) 

Уровень 

технической 

готовности 

всего проекта 

на 31.12. 2018 

(в %) 

Сроки 

реализации 

план/факт 

Фактические результаты за отчетный период 

(введено (мощность, дата), завершено, выполнено работ) 

в агрегированном виде в рамках проектов, 

приведенных в графе «Описание» Приложения № 6 

к Транспортной стратегии  

 

18.5 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

реализации

 

18.6 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Ялта 

60,77

 

42,14

 

48,67

 

95%

 

2018 год 

- план 

реализации

 

18.7 

федеральный бюджет 

60,77 

42,14 

48,67 

18.8 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

18.9 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Феодосия 

37,37

 

16,17

 

22,03

 

95%

 

2018 год 

- план 

реализации

 

18.10 

федеральный бюджет 

37,37 

16,17 

22,03 

18.11 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

18.12 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Керчь 

17,43

 

9,07

 

17,38

 

100%

 

2018 год

 

18.13 

федеральный бюджет 

17,43 

9,07 

17,38 

18.14 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

18.15 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

19. 

Техперевооружение системы 
управления движением судов 
порта Керчь 

25,13 

25,13 

21,13 

100% 

2018 год 

Выполнены работы: 
- строительство системы управления движением судов морского порта – 1 система. 

в том числе: 

19.1 

федеральный бюджет 

25,13 

25,13 

21,13 

19.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

19.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

20. 

Техперевооружение объектов 
морского района А1 ГМССБ 
порта Севастополь 

3,08 

29,18 

100% 

2018 год 

Выполнены работы: 
- строительство объектов морского района А1 ГМССБ морского порта – 1 объект. 

в том числе: 

20.1 

федеральный бюджет 

3,08 

29,18 

20.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

20.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

164

 

№ 

п/п 

Ключевые мероприятия 

(проекты, объекты) 

и источники 

финансирования 

Предусмотрено 

на 2018 год 

(млн. руб.) 

Кассовые 

расходы и 

фактические 

расходы 

за 2018 год 
(млн. руб.) 

Освоено 

за 2018 год 

(млн. руб.) 

Уровень 

технической 

готовности 

всего проекта 

на 31.12. 2018 

(в %) 

Сроки 

реализации 

план/факт 

Фактические результаты за отчетный период 

(введено (мощность, дата), завершено, выполнено работ) 

в агрегированном виде в рамках проектов, 

приведенных в графе «Описание» Приложения № 6 

к Транспортной стратегии  

 

Подпрограмма «Гражданская авиация»

 

I. Цель «Формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры» 

Задача 1.1. Сбалансированное развитие интегрированной инфраструктуры транспортных коммуникаций всех видов транспорта. 
Задача 1.2. Развитие крупных транспортных узлов, логистических товарораспределительных центров, «сухих портов» и терминалов на основных направлениях перевозок 

и на стыках между видами транспорта, а также обеспечение их единой технологической совместимости. 

Задача 1.7. Комплекс мероприятий по подготовке к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу. 

3. Цель 

«

Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами» 

Задача 3.3. Развитие перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах. 
Задача 3.6. Развитие региональных авиаперевозок.
 

1. 

Реконструкция и развитие 
аэродрома международного 
аэропорта Шереметьево, 1-ая 
очередь реконструкции, 
Московская область. 

39,69 

32,91 

32,91 

86,7% 

2020 год 

- завершение 

строительства 

 

Выполнялись работы: 
- 1-ой очередь реконструкции. 

в том числе: 

1.1 

федеральный бюджет 

39,69 

32,91 

32,91 

1.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

1.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

2. 

Вторая очередь 
реконструкции аэропорта 
Шереметьево, Московская 
область. 

3 780,46 

3 061,96 

4 345,85 

66,3% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнялись работы: 
- 2-ой очередь реконструкции. 

в том числе: 

2.1 

федеральный бюджет 

3 780,46 

3 061,96 

4 345,85 

2.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

2.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

3. 

Развитие Московского 
авиационного узла. 
Строительство комплекса 
новой взлетно-посадочной 
полосы (ВПП-3) 
Международного аэропорта 
Шереметьево, Московская 
область 

5 788,86 

5 783,65 

9 766,20 

66,3% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнялись работы: 
- строительства комплекса новой взлетно-посадочной полосы. 

165

 

№ 

п/п 

Ключевые мероприятия 

(проекты, объекты) 

и источники 

финансирования 

Предусмотрено 

на 2018 год 

(млн. руб.) 

Кассовые 

расходы и 

фактические 

расходы 

за 2018 год 
(млн. руб.) 

Освоено 

за 2018 год 

(млн. руб.) 

Уровень 

технической 

готовности 

всего проекта 

на 31.12. 2018 

(в %) 

Сроки 

реализации 

план/факт 

Фактические результаты за отчетный период 

(введено (мощность, дата), завершено, выполнено работ) 

в агрегированном виде в рамках проектов, 

приведенных в графе «Описание» Приложения № 6 

к Транспортной стратегии  

 

в том числе: 

3.1 

федеральный бюджет 

5 788,86 

5 783,65 

9 766,20 

3.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

3.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

4. 

Реконструкция и развитие 
аэропорта «Домодедово». 
Объекты федеральной 
собственности (первая и 
вторая очередь 
строительства), Московская 
область 

4 642,03 

891,74 

376,34 

34,1% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнялись работы: 
- 1-ой и 2-ой очереди строительства. 

в том числе: 

4.1 

федеральный бюджет 

4 642,03 

891,74 

376,34 

4.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

4.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

5. 

Реконструкция и развитие 
аэропорта «Домодедово». 
Объекты федеральной 
собственности (первая и 
вторая очередь 
строительства). II этап 
реализации, Московская 
область 

699,60 

2,33 

3,33 

2,2% 

2019 год 

- завершение 

строительства 

 

Выполнялись работы 2-го этапа реализации: 
- 1-ой и 2-ой очереди строительства. 

в том числе: 

5.1 

федеральный бюджет 

699,60 

2,33 

3,33 

5.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

5.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

6. 

Реконструкция второй 
летной зоны аэропорта 
«Домодедово». II этап 
реализации, Московская обл. 

200,00 

159,79 

168,79 

75% 

2019 год 

- завершение 

строительства 

 

Выполнялись работы 2-го этапа реализации: 
- по реконструкции второй летной зоны аэропорта. 

в том числе: 

166

 

№ 

п/п 

Ключевые мероприятия 

(проекты, объекты) 

и источники 

финансирования 

Предусмотрено 

на 2018 год 

(млн. руб.) 

Кассовые 

расходы и 

фактические 

расходы 

за 2018 год 
(млн. руб.) 

Освоено 

за 2018 год 

(млн. руб.) 

Уровень 

технической 

готовности 

всего проекта 

на 31.12. 2018 

(в %) 

Сроки 

реализации 

план/факт 

Фактические результаты за отчетный период 

(введено (мощность, дата), завершено, выполнено работ) 

в агрегированном виде в рамках проектов, 

приведенных в графе «Описание» Приложения № 6 

к Транспортной стратегии  

 

6.1 

федеральный бюджет 

200,00 

159,79 

168,79 

6.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

6.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

7. 

Вторая очередь 
реконструкции и развития 
аэропорта «Храброво», г. 
Калининград, 
Калининградская область 

822,34 

779,16 

1 287,34 

92,5% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнены работы: 
- по реконструкции и развитию аэропорта завершены в полном объеме; 
- получены разрешения на ввод в эксплуатацию; 
- произведен монтаж трансформаторных подстанций; 
- установлены прожекторы и модульные автоматические выключатели; 
-  проложен кабель;- 
- по ограждению аэропорта; 
- установлено светосигнальное оборудование. 

в том числе: 

7.1 

федеральный бюджет 

822,34 

779,16 

1 287,34 

7.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

7.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Вторая очередь 
реконструкции и развития 
аэропорта «Храброво» (2-й 
этап), г. Калининград, 
Калининградская область 

182,25 

176,85 

252,38 

63,4%

 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнялись работы: 
- по реконструкции стоянки воздушных судов на 10 мест. 

7.4 

федеральный бюджет 

182,25 

176,85 

252,38 

7.5 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

7.6 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

8. 

Реконструкция 
аэропортового комплекса 
Волгоград (2-й этап), г. 
Волгоград 

5,55 

3,72 

65,09 

92,3% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнялись работы: 
- по реконструкции стоянки воздушных судов на 16 мест. 

в том числе: 

8.1 

федеральный бюджет 

5,55 

3,72 

65,09 

8.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

8.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

9. 

Реконструкция 
аэропортового комплекса (г. 
Саранск), I этап 

2,74 

2,74 

109,15 

80,2% 

2018 год 

- план 

Выполнялись работы: 
- по расширению мест стоянок воздушных судов на 49,73 тыс. м

2

167

 

№ 

п/п 

Ключевые мероприятия 

(проекты, объекты) 

и источники 

финансирования 

Предусмотрено 

на 2018 год 

(млн. руб.) 

Кассовые 

расходы и 

фактические 

расходы 

за 2018 год 
(млн. руб.) 

Освоено 

за 2018 год 

(млн. руб.) 

Уровень 

технической 

готовности 

всего проекта 

на 31.12. 2018 

(в %) 

Сроки 

реализации 

план/факт 

Фактические результаты за отчетный период 

(введено (мощность, дата), завершено, выполнено работ) 

в агрегированном виде в рамках проектов, 

приведенных в графе «Описание» Приложения № 6 

к Транспортной стратегии  

 

реконструкции. 

реализации

 

в том числе: 

9.1 

федеральный бюджет 

2,74 

2,74 

109,15 

9.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

9.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Реконструкция 
аэропортового комплекса 
(Саранск), II этап 
реконструкции, г. Саранск 

35,87 

35,87 

237,01 

78,6%

 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнялись работы: 
- по реконструкции аэропортового комплекса на 117,64 тыс. м

2

9.4 

федеральный бюджет 

35,87 

35,87 

237,01 

9.5 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

9.6 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

10. 

Реконструкция 
«Международного аэропорта 
Нижний Новгород». II этап 
строительства 

627,15 

414,28 

855,02 

71,9% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнялись работы: 
-  по  реконструкция  (восстановление)  искусственных  аэродромных  покрытий  (356 

тыс. м

2

)и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1. 

в том числе: 

10.1 

федеральный бюджет 

627,15 

414,28 

855,02 

10.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

10.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

11. 

Реконструкция и 
модернизация 
международного аэропорта 
Курумоч, г. Самара 

274,98 

236,50 

521,17 

99,7% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Объект введен в эксплуатацию полностью. 
Выполнены следующие работы: 
- монтаж прожекторных мачт; 
- обустройство патрульной дороги; 
- прокладка кабеля; 
- укладка искусственного покрытия. 

в том числе: 

11.1 

федеральный бюджет 

274,98 

236,50 

521,17 

11.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

11.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

12. 

Реконструкция аэропорта 
«Кольцово», г. Екатеринбург, 

183,58 

51,69 

75,51 

69,9% 

2018 год 

Выполнялись работы: 
-  по  реконструкция  (восстановление)  аэродромных  покрытий  в  аэропорту  (273,06 

168

 

№ 

п/п 

Ключевые мероприятия 

(проекты, объекты) 

и источники 

финансирования 

Предусмотрено 

на 2018 год 

(млн. руб.) 

Кассовые 

расходы и 

фактические 

расходы 

за 2018 год 
(млн. руб.) 

Освоено 

за 2018 год 

(млн. руб.) 

Уровень 

технической 

готовности 

всего проекта 

на 31.12. 2018 

(в %) 

Сроки 

реализации 

план/факт 

Фактические результаты за отчетный период 

(введено (мощность, дата), завершено, выполнено работ) 

в агрегированном виде в рамках проектов, 

приведенных в графе «Описание» Приложения № 6 

к Транспортной стратегии  

 

Свердловская область (II 
очередь) 

- план 

реализации

 

тыс. м

2

). 

в том числе: 

12.1 

федеральный бюджет 

183,58 

51,69 

75,51 

12.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

12.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

13. 

Реконструкция 
аэропортового комплекса 
'Сокол' (г. Магадан), 2 этап, 
г. Магадан 

100,00 

26,86 

23,58 

4,1% 

2021 год 

- завершение 

строительства 

 

Выполнялись работы: 
- по реконструкция стоянки воздушных судов на 17 мест. 

в том числе: 

13.1 

федеральный бюджет 

100,00 

26,86 

23,58 

13.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

13.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

14. 

Строительство 
аэропортового комплекса 
«Центральный» (г. Саратов) 
1 очередь строительства, г. 
Саратов 

857,20 

857,20 

1 192,78 

59% 

2021 год 

- завершение 

строительства

 

Выполнялись работы: 
- по реконструкция стоянки воздушных судов на 17 мест. 

в том числе: 

14.1 

федеральный бюджет 

857,20 

857,20 

1 192,78 

14.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

14.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

15. 

Реконструкция аэродромного 
комплекса аэропорта Улан-
Удэ, Республика Бурятия 

800,00 

690,06 

1 039,69 

85,3% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнялись работы: 
- по реконструкция аэродромного комплекса на 117,8 тыс. м

2

в том числе: 

15.1 

федеральный бюджет 

800,00 

690,06 

1 039,69 

15.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

15.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

169

 

№ 

п/п 

Ключевые мероприятия 

(проекты, объекты) 

и источники 

финансирования 

Предусмотрено 

на 2018 год 

(млн. руб.) 

Кассовые 

расходы и 

фактические 

расходы 

за 2018 год 
(млн. руб.) 

Освоено 

за 2018 год 

(млн. руб.) 

Уровень 

технической 

готовности 

всего проекта 

на 31.12. 2018 

(в %) 

Сроки 

реализации 

план/факт 

Фактические результаты за отчетный период 

(введено (мощность, дата), завершено, выполнено работ) 

в агрегированном виде в рамках проектов, 

приведенных в графе «Описание» Приложения № 6 

к Транспортной стратегии  

 

16. 

Реконструкция 
аэропортового комплекса 
«Бегишево», г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан 

0,23 

0,16 

0,16 

71,3% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнялись работы: 
- по реконструкция аэродромного комплекса на 197,8 тыс. м

2

в том числе: 

16.1 

федеральный бюджет 

0,23 

0,16 

0,16 

16.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

16.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

17. 

Реконструкция 
аэропортового комплекса (г. 
Норильск, Красноярский 
край) 

1 409,95 

1 405,95 

2 018,38 

73,6% 

2020 год 

- завершение 

строительства 

 

Объект  введен  в  эксплуатацию  частично.  Разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию 

получено. 

Выполнялись работы: 
- на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках; 
- произведен монтаж ограждения; 
-  установлено  оборудование  периметровой  охранной  сигнализации  и  системы 

телевизионного видеонаблюдения. 

в том числе: 

17.1 

федеральный бюджет 

1 409,95 

1 405,95 

2 018,38 

17.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

17.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Реконструкция объектов 
аэродромной 
инфраструктуры аэропорта 
«Алыкель», г. Норильск, 
Красноярский край 

473,98 

445,50 

633,78 

30,2%

 

2020 год 

- завершение 

строительства 

 

Выполнялись работы: 
- по реконструкции стоянки воздушных судов на 13 мест. 

17.4 

федеральный бюджет 

473,98 

445,50 

633,78 

17.5 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

17.6 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

18. 

Реконструкция ИВПП-2 
аэропорта Якутск (II очередь 
строительства), Республика 
Саха (Якутия) 

66,00 

19,46 

0,10 

81,8% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнялись работы: 
- по реконструкции ИВПП-2 аэропорта (328,85 тыс. м

2

). 

в том числе: 

18.1 

федеральный бюджет 

66,00 

19,46 

0,10 

18.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

170

 

№ 

п/п 

Ключевые мероприятия 

(проекты, объекты) 

и источники 

финансирования 

Предусмотрено 

на 2018 год 

(млн. руб.) 

Кассовые 

расходы и 

фактические 

расходы 

за 2018 год 
(млн. руб.) 

Освоено 

за 2018 год 

(млн. руб.) 

Уровень 

технической 

готовности 

всего проекта 

на 31.12. 2018 

(в %) 

Сроки 

реализации 

план/факт 

Фактические результаты за отчетный период 

(введено (мощность, дата), завершено, выполнено работ) 

в агрегированном виде в рамках проектов, 

приведенных в графе «Описание» Приложения № 6 

к Транспортной стратегии  

 

18.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Реконструкция ИВПП-2 
аэропорта Якутск (III 
очередь строительства), 
Республика Саха (Якутия) 

397,98 

387,45 

489,90 

14,6%

 

2021 год 

- завершение 

строительства 

 

Выполнены работы: 
- разработка проектной документации; 
- устройство покрытия из цементобетона; 
- прокладка кабеля. 

18.4 

федеральный бюджет 

397,98 

387,45 

489,90 

18.5 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

18.6 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

19. 

Реконструкция 
аэропортового комплекса 
«Новый» (г. Хабаровск), г. 
Хабаровск 

1 373,55 

1 365,94 

1 910,08 

74,7% 

2020 год 

- завершение 

строительства 

 

Выполнены работы: 
- на перроне; 
-  стабилизация  грунтового  основания  с  использование  геосинтетического 

материала; 

- проложен кабель силового электроснабжения; 
- выполнен монтаж прожекторной мачты. 

в том числе: 

19.1 

федеральный бюджет 

1 373,55 

1 365,94 

1 910,08 

19.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

19.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

20. 

Реконструкция 
аэропортового комплекса (г. 
Кызыл), г. Кызыл 

5,81 

5,81 

5,81 

100% 

2018 год 

Работы выполнены в полном объеме – 121.5 тыс. м

2

в том числе: 

20.1 

федеральный бюджет 

1 373,55 

1 365,94 

1 910,08 

20.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

20.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

21. 

Реконструкция аэропорта 
Среднеколымск, Республика 
Саха (Якутия) 

23,70 

6,06 

31,16 

51,6% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнялись работы: 
- по реконструкции аэропорта – 54,8 Га. 

в том числе: 

21.1 

федеральный бюджет 

23,70 

6,06 

31,16 

21.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

21.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

171

 

№ 

п/п 

Ключевые мероприятия 

(проекты, объекты) 

и источники 

финансирования 

Предусмотрено 

на 2018 год 

(млн. руб.) 

Кассовые 

расходы и 

фактические 

расходы 

за 2018 год 
(млн. руб.) 

Освоено 

за 2018 год 

(млн. руб.) 

Уровень 

технической 

готовности 

всего проекта 

на 31.12. 2018 

(в %) 

Сроки 

реализации 

план/факт 

Фактические результаты за отчетный период 

(введено (мощность, дата), завершено, выполнено работ) 

в агрегированном виде в рамках проектов, 

приведенных в графе «Описание» Приложения № 6 

к Транспортной стратегии  

 

22. 

Реконструкция аэропорта 
Саккырыр, Республика Саха 
(Якутия) 

22,04 

22,04 

22,04 

100% 

2018 год 

Работы выполнены в полном объеме – 240 м

3

, 11,5 км. 

в том числе: 

22.1 

федеральный бюджет 

23,70 

6,06 

31,16 

22.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

22.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

23. 

Реконструкция аэропорта 
Тикси, Республика Саха 
(Якутия) 

77,79 

77,79 

100,57 

100% 

2018 год 

Работы выполнены в полном объеме – 3 507,85 м

2

в том числе: 

23.1 

федеральный бюджет 

77,79 

77,79 

100,57 

23.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

23.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

24. 

Реконструкция 
аэропортового комплекса, г. 
Зея (Амурская область) 

214,52 

214,52 

0,08 

61% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнялись работы: 
- реконструкция в объеме – 67,55 тыс. м

2

в том числе: 

24.1 

федеральный бюджет 

77,79 

77,79 

100,57 

24.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

24.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

25. 

Реконструкция аэропорта 
Экимчан (Амурская область) 

502,10 

12,2% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнялись работы: 
- реконструкция в объеме – 69,6 тыс. м

2

в том числе: 

25.1 

федеральный бюджет 

77,79 

77,79 

100,57 

25.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

25.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

26. 

Реконструкция посадочной 
площадки Бомнак 
(Амурская область) 

121,50 

121,50 

42,76 

88,2% 

2018 год 

- план 

Выполнялись работы: 
- реконструкция в объеме – 70,8 тыс. м

2

172

 

№ 

п/п 

Ключевые мероприятия 

(проекты, объекты) 

и источники 

финансирования 

Предусмотрено 

на 2018 год 

(млн. руб.) 

Кассовые 

расходы и 

фактические 

расходы 

за 2018 год 
(млн. руб.) 

Освоено 

за 2018 год 

(млн. руб.) 

Уровень 

технической 

готовности 

всего проекта 

на 31.12. 2018 

(в %) 

Сроки 

реализации 

план/факт 

Фактические результаты за отчетный период 

(введено (мощность, дата), завершено, выполнено работ) 

в агрегированном виде в рамках проектов, 

приведенных в графе «Описание» Приложения № 6 

к Транспортной стратегии  

 

в том числе: 

реализации

 

26.1 

федеральный бюджет 

77,79 

77,79 

100,57 

26.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

26.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

27. 

Строительство аэропорта 
Оссора Камчатский край 

288,67 

190,60 

190,60 

35% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Выполнялись работы: 
- строительство в объеме – 82,37 тыс. м

2

в том числе: 

27.1 

федеральный бюджет 

77,79 

77,79 

100,57 

27.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

27.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

28. 

Реконструкция 
аэропортового комплекса 
'Баратаевка', г.Ульяновск 

15,06 

15,06 

14,84 

100% 

2018 год 

- план 

реализации

 

Работы выполнены в полном объеме – 139,5 м

2

в том числе: 

28.1 

федеральный бюджет 

77,79 

77,79 

100,57 

28.2 

бюджеты субъектов РФ 

0,00 

0,00 

0,00 

28.3 

внебюджетные источники 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

173

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

174

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 
 

Анализ выполнения плана мероприятий по реализации Транспортной стратегии 

Российской Федерации на среднесрочный период (2014 – 2018 годы)  

по состоянию на 31 декабря 2018 года 

 
Одним  из направлений  оценки  эффективности  реализации  Транспортной  стратегии 

является  анализ  исполнения  в  отчетном  периоде  плана  мероприятий  по  реализации 
стратегии на среднесрочный период (2014 – 2018 годы) (далее – План мероприятий). 

Анализ  выполнения  Плана  мероприятий,  приведенного  в  Приложении  №  7  

к Транспортной стратегии, выполнен с разбивкой по целям Транспортной стратегии. 

Пункты Плана мероприятий проанализированы по всем шести целям Транспортной 

стратегии,  а  также  по  общим  обеспечивающим  задачам  и  мероприятиям,  приведенным  
в разделе 7 Плана мероприятий.  

В 2018 году выполнялись мероприятия по 74 пунктам Плана мероприятий.  
В  период  с  2014  года  по  31  декабря  2018  года  выполнялись  мероприятия  

по 197 пунктам Плана мероприятий, в том числе, в полном объеме выполнены 79 пунктов. 

 

 

 

175

 

Таблица 3.1 

Цель 1. «Формирование единого транспортного пространства России на базе 

сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры» 

№ п/п 

 

(№ 

пункта 
Плана) 

Содержание мероприятия в 

соответствии 

 с Приложением № 7 к 

Транспортной стратегии 

Вид документа 

 в соответствии  

с Приложением № 7 

 к Транспортной 

стратегии 

Срок реализации 

 в соответствии 

 с Приложением  

№ 7 к Транспортной 

стратегии 

Анализ выполнения мероприятий  

и причины в случае возможного невыполнения   

1 (20)

 

Разработка 

нормативов 

финансовых 

затрат  

на  содержание  внутренних 
водных  путей  и судоходных 
гидротехнических 
сооружений 

и 

переход  

на 

100-процентное 

финансирование  за  счет 
средств 

федерального 

бюджета 

содержания 

внутренних водных путей.

 

постановление 
Правительства 

Российской 

Федерации

 

2014-2015 годы

 

В 

2018 

году 

Федеральным 

законом  

«О  федеральном  бюджете  на  2018  год  и  на 
плановый  период  2019  и  2020  годов»  на 
обеспечение  эксплуатации  внутренних  водных 
путей  и  гидротехнических  сооружений  были 
выделены  средства  в  объеме  16,4  млрд.  рублей  
(с 

учетом 

перераспределения 

средств  

с  мероприятия  по  строительству  Нижегородского 
низконапорного 

гидроузла 

на 

содержание 

внутренних 

водных 

путей 

и 

судоходных 

гидротехнических 

сооружений 

в 

объеме  

2,79  млрд. рублей  в  целях  обеспечения  поэтапного 
перехода  на  нормативное  содержание  внутренних 
водных  путей  и  судоходных  гидротехнических 
сооружений). 

Параметры судовых ходов, сроки действия средств 

навигационной  обстановки и  пропуска  судов  через 
шлюзы в навигацию 2018 года  были установлены, 
исходя из объемов финансирования на содержание 
внутренних 

водных 

путей 

и 

судоходных 

гидротехнических сооружений, на уровне 2017 года 

В 

целях 

решения 

стратегической 

задачи 

увеличения  пропускной  способности  внутренних 
водных путей, поставленной Комплексным планом 
модернизации 

и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры  на  период  до  2024  года,  
на 

содержание 

внутренних 

водных 

путей  

и  судоходных  гидротехнических  сооружений 
Федеральным  законом  от  29.11.2018  №  459-ФЗ  
«О 

федеральном 

бюджете 

на 

2019 

год  

и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов» 
предусмотрено  финансирование  в  следующих 
объемах:  2019  г.  -  18794,2  млн.  рублей,  
2020  г.-  19115,8  млн.  рублей,  2021  г.  -  
19554,6 млн. рублей.  

При нормативном содержании внутренних водных 

путей и судоходных гидротехнических сооружений 
увеличение  пропускной  способности  внутренних 
водных  путей  до  2024  года  прогнозируется  
на  14,3 

млн. 

тонн 

за  счет 

увеличения 

гарантированных 

габаритов 

судовых 

ходов  

на 1,1  тыс. км,  а  также  увеличения  протяженности 
внутренних  водных  путей  с  круглосуточным 
движением судов на 4,8 тыс. км. 

Срок  исполнения  пункта  20  Плана  предлагается 

продлить. 

2 (21) 

Разработка 

федерального 

закона 

«О 

внесении 

изменений 

в 

Кодекс 

Российской 

Федерации  

об 

административных 

правонарушениях»  в  части 
введения штрафных санкций 
за 

правонарушения  

в 

области 

эксплуатации  

в 

зимний 

период 

автомобилей,  на  которые  не 
установлены 

шины, 

предназначенные 
производителем 

для 

эксплуатации 

в 

зимний 

период, 

а 

также 

транспортных 

средств  

с  ошипованными  шинами  
в летний период 

федеральный закон 

2015 год 

Проект 

федерального 

закона 

№ 

464241-6  

«О  внесении  изменений  в  Кодекс  Российской 
Федерации  об  административных  правонарушениях 
(по  обеспечению  безопасности  при  эксплуатации 
транспортных 

средств)» 

был 

рассмотрен  

на  заседании  Совета  Государственной  Думы  
26  января  2015  г.  (протокол  №  218)  и  принято 
решение отложить рассмотрение указанного проекта 
федерального закона.  
1  ноября  2016  года  было  принято  решение  
о переносе рассмотрения законопроекта № 464241-6 
(Протокол заседания Совета Государственной Думы 
№ 8).  
Проект 

федерального 

закона 

№ 

464241-6  

«О  внесении  изменений  в  Кодекс  Российской 
Федерации  об  административных  правонарушениях 
(по  обеспечению  безопасности  при  эксплуатации 
транспортных  средств)»  был  отклонен  на  заседании 
Государственной Думы 06.06.2018. 

176

 

№ п/п 

 

(№ 

пункта 
Плана) 

Содержание мероприятия в 

соответствии 

 с Приложением № 7 к 

Транспортной стратегии 

Вид документа 

 в соответствии  

с Приложением № 7 

 к Транспортной 

стратегии 

Срок реализации 

 в соответствии 

 с Приложением  

№ 7 к Транспортной 

стратегии 

Анализ выполнения мероприятий  

и причины в случае возможного невыполнения   

3 (24) 

Разработка  и  утверждение 
стратегии  создания  сети 
скоростных  автомобильных 
дорог 

Российской 

Федерации 

ведомственный 

нормативный акт 

2014 год 

Выполняется. 
Проект  Стратегии  развития  сети  скоростных 
автомобильных  дорог  разработан,  рассмотрен  и 
одобрен 

Научно-техническим 

советом  

ГК  «Автодор»  (протокол  от  15  декабря  2016  г.  
№  НТС-25  ПР),  членами  которого  являются 
представители  Минтранса  России,  Росавтодора, 
ФАУ  «РОСДОРНИИ»,  ассоциации  «РАДОР»,  
а  также  ведущих  научных,  строительных, 
проектных 

и 

других 

организаций, 

специализирующихся  на  развитии  автодорожной 
инфраструктуры.  
Одобренный НТС ГК «Автодор» проект Стратегии 
направлен 

в 

Минтранс 

России 

письмом  

от 28.12.2016 №14916-ЭБ.  
Письмом  от  28.04.2017  №  02-02/934  проект 
Стратегии  направлен  на  доработку  по  замечаниям 
и 

предложениям 

Федерального 

дорожного 

агентства в ГК «Автодор». Письмом ГК «Автодор» 
от  30.05.2017  №  6164  доработанный  проект 
Стратегии представлен в Минтранс России.  

Вместе  с  тем  Правительством  Российской 

Федерации  письмом  от  08.11.2017  №  8102п-П9 
направлен 

доклад 

Президенту 

Российской 

Федерации  В.В.  Путину  о  снятии  с  контроля 
поручения  по  вопросу  подготовки  программы 
развития 

скоростных 

автомобильных 

дорог  

в Российской Федерации. 

Предлагается 

пункт 

24 

плана 

считать 

неактуальным. 

 

Таблица 3.2 

Цель 2. «Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области 

грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики» 

№ п/п 

 

( № 

пункта 
Плана) 

Содержание мероприятия в 

соответствии  

с Приложением № 7 к 

Транспортной стратегии 

Вид документа  
в соответствии  

с Приложением № 7  

к Транспортной 

стратегии 

Срок реализации  

в соответствии  

с Приложением № 7 

 к Транспортной 

стратегии 

Анализ выполнения мероприятий  

и причины в случае возможного невыполнения    

1 (38)

 

Создание 

рынка 

конкурентоспособных 
комплексных  транспортно-
логистических услуг 

 

научно-

исследовательские 

работы, 

ведомственный 

нормативный акт

 

2014 – 2016 годы

 

Подготовлен 

проект 

федерального 

закона  

«О 

прямых 

смешанных 

(комбинированных) 

перевозках»,  который  направлен  на  урегулирование 
отношений по осуществлению перевозок по единому 
перевозочному  документу,  оформленному  на  весь 
путь  следования».  Указанный  законопроект  внесен  
в  Правительство  Российской  Федерации  письмом 
Минтранса России от 21.12.2018 № ЕД-10/19268.

 

2 (39)

 

Разработка 
стандартизованного 
комплекса 

транспортно-

логистических 

услуг  

3PL-провайдера 
(логистического оператора)

 

научно-

исследовательские 

работы, 

ведомственный 

нормативный акт

 

2014 – 2016 годы

 

Разработка  данного  проекта  стандартизованного 
комплекса 

транспортно-логистических 

услуг  

3PL-провайдера  (логистического  оператора),  в  том 
числе  выполнение  НИР  или  разработка  проекта 
нормативного  правового  акта,  в  настоящее  время 
считается преждевременной. 
Отсутствует 

соответствующее 

бюджетное 

финансирование,  в  связи  с  чем  проведение  каких-
либо  научно-исследовательских  работ  по  данной 
теме  Минтрансом  России  не  представляется 
возможным. 

Кроме  того,  данное  мероприятие  может  быть 
реализовано  в  рамках  самостоятельного  бизнес-
проекта.  В  данном  случае  не  требуется  какого-либо 
вмешательства  государственных  органов  для  его 
реализации.

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     9      10      11      12     ..