ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (Отчетный период: 2018 год) - часть 9

 

  Главная      Учебники - Разные     ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (Отчетный период: 2018 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     7      8      9      10     ..

 

 

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (Отчетный период: 2018 год) - часть 9

 

 

129

 

№ 

п/п 

Показатели  

отрасли/сферы 

Предыдущий 

год 

Отчетный год 

Характеристика 

показателя 

План 

базов. / 

План 

иннов. 

Факт 

с  твердым  покрытием 
(нарастающим  итогом  с 
2011 года), единиц 
 
3.9  Доля  отправления 
пассажиров 

из 

аэропортов  Российской 
Федерации,  не  входящих 
в Московский авиаузел, в 
другие  аэропорты,  не 
входящие  в  Московский 
авиаузел, 

в 

общем 

объеме 

отправления 

пассажиров 

из 

аэропортов  Российской 
Федерации, процентов 

22,8 

31,0 / 31,0 

24,9 

 

3.10. Средний возраст пассажирских транспортных средств общего пользования: 

 

3.10.1 

пассажирских 

вагонов, лет 

19,1 

18,0 / 17,0 

17,6 

 

3.10.2 

моторвагонного 

подвижного состава, лет 

19,1 

15,0 / 14,0 

18,0 

 

3.10.3 локомотивов, лет 
 

19,0 

21,2 / 22,0 

18,6 

 

3.10.4 автобусов, лет 

10,9 

9,0 / 8,5 

10,59 

 

3.10.5 самолетов, лет 
 

15,0 

13,0 / 13,0 

15,3 

 

3.10.6 морских судов, лет 
 

30,0 

26,0 / 25,2 

31,0 

 

3.10.7 речных судов, лет 
 

39,0 

36,7 / 34,0 

38,0 

 

3.11 

Доля 

парка 

подвижного 

состава 

автомобильного 

и 

городского 

наземного 

электрического 
транспорта 

общего 

пользования, 
оснащенного 
современными 
информационно-
коммуникационными 
системами  и  глобальной 
навигационной  системой 
ГЛОНАСС, % 

54,7 

80,0 / 
100,0 

89,3 

 

Цель 4. Интеграция в мировое транспортное пространство и развитие транзитного 

130

 

№ 

п/п 

Показатели  

отрасли/сферы 

Предыдущий 

год 

Отчетный год 

Характеристика 

показателя 

План 

базов. / 

План 

иннов. 

Факт 

потенциала страны 
4.1 

Экспорт 

транспортных 

услуг, 

млрд. долларов США 

16,9 

25,0 / 27,5 

19,2 

 

4.2 

Перевозки 

транзитных  грузов  через 
территорию  Российской 
Федерации, млн. тонн 

22,8 

42,0 / 58,2 

25,25 

 

4.2.1  железнодорожный 
транспорт, млн. тонн 

21,6 

40,1 / 56,0 

23,8 

 

4.2.1.1 

из 

них 

контейнеров, 

тыс. 

контейнеров 

в 

20-

футовом эквиваленте 

414,0 

640,0 / 

910,0 

553,0 

 

4.2.2 

автомобильный 

транспорт, млн. тонн 

1,2 

1,5 / 2,2 

1,45 

 

4.3 

Перевалка 

транзитных 

грузов 

в 

российских 

морских 

портах, млн. тонн 

58,3 

75,6 / 71,9 

64,0 

 

4.6 

Доля 

российских 

перевозчиков  в  объеме 
международных 
автомобильных 
перевозок 

грузов, 

процентов 

45,0 

46,0 / 49,0 

45,1 

 

Цель 5. Повышение уровня безопасности транспортной системы 
5.1 Уровень безопасности на транспорте: 
5.1.1  социальный  риск 
гибели 

в 

дорожно-

транспортных 
происшествиях, 

число 

погибших  в  дорожно-
транспортных 
происшествиях  на  100 
тыс. населения 

13,0 

15,5 / 10,6 

12,3 

 

5.1.2 

снижение 

транспортных  рисков  на 
автомобильных  дорогах 
(уменьшение 

числа 

погибших  в  дорожно-
транспортных 
происшествиях  на  10 
тыс.  автотранспортных 
средств,  принадлежащих 
юридическим  лицам  и 
индивидуальным 

55,4 

92,0 / 79,0 

52,6 

 

131

 

№ 

п/п 

Показатели  

отрасли/сферы 

Предыдущий 

год 

Отчетный год 

Характеристика 

показателя 

План 

базов. / 

План 

иннов. 

Факт 

предпринимателям) 

по 

отношению  к  уровню 
2011 года, процентов 
5.1.3 

снижение 

количества 
происшествий 

на 

единицу 

транспортных 

средств 

по 

транспортному 
комплексу 

по 

отношению  к  уровню 
2011 года, процентов 

78,3 

88,5 / 74,6 

64,52 

 

5.1.4  доля  объектов  транспортной  инфраструктуры,  меры  по  организации  защиты 
которых  от  актов  незаконного  вмешательства  соответствуют  требованиям  по 
обеспечению транспортной безопасности:* 
5.1.4.1  по  воздушному 
транспорту, процентов 

6,33 

70,0 / 
100,0 

32,81 

 

5.1.4.2 

по 

морскому 

транспорту, процентов 

11,71 

42,0 / 50,0 

27,39 

 

5.1.4.3  по  внутреннему 
водному 

транспорту, 

процентов 

11,71 

73,0 / 86,0 

27,39 

 

5.1.4.4 

по 

железнодорожному 
транспорту, процентов  

7,8 

4,8 / 5,2 

11,74 

 

5.1.4.5  по  дорожному 
хозяйству, процентов 

17,74 

75,3 / 81,3 

27,72 

 

5.1.4.6 по метрополитену, 
процентов 

20,0 

74,0 / 84,0 

27,78 

 

5.3  Прирост  количества 
пешеходных  переходов  в 
разных 

уровнях 

на 

автомобильных  дорогах 
федерального значения (с 
2011  года  нарастающим 
итогом), единиц 

246,0 

119,0 / 

221,0 

301,0 

 

5.4 

Прирост 

протяженности 

линий 

электрического 
освещения 
автомобильных 

дорог 

федерального значения (с 
2011  года  нарастающим 
итогом), км 

4923,2 

2719,0 / 

2838,0 

6589,8 

 

132

 

№ 

п/п 

Показатели  

отрасли/сферы 

Предыдущий 

год 

Отчетный год 

Характеристика 

показателя 

План 

базов. / 

План 

иннов. 

Факт 

5.5  Доля  судоходных 
гидротехнических 
сооружений, 
подлежащих 
декларированию 
безопасности,  имеющих 
опасный 

или 

неудовлетворительный 
уровень 

безопасности, 

процентов 

8,7 

15,0 / 12,2 

8,1 

 

5.6 Снижение количества 
происшествий 

на 

воздушном 

транспорте 

(количество 
происшествий 

на 

полет)  по  отношению  к 
уровню 2010 года 

80,8 

93,0 / 84,0 

84,6 

 

5.7  Повышение  уровня 
аэронавигационного 
обслуживания 

(рост 

средней величины налета 
воздушных  судов  на  1 
инцидент  по  причинам, 
связанным 

с 

аэронавигационным 
обслуживанием)  с  2009 
года, тыс. часов 

183,0 

97,0 / 
100,8 

222,0 

 

5.8 

Уровень 

охвата 

территории  Российской 
Федерации 

поисково-

спасательным 
обеспечением 

полетов, 

процентов 

78,0 

92,0 / 92,0 

78,0 

 

Цель 

6. 

Снижение 

негативного 

воздействия 

транспортной 

системы  

на окружающую среду 
6.2  Объем  выбросов  загрязняющих  атмосферу  веществ  на  один  приведенный  т-км 
по видам транспорта (по отношению к уровню 2011 года): 
6.2.1 

автомобильный 

транспорт, процентов 

94,7 

84,0 / 82,0 

103,6 

 

6.2.2  железнодорожный 
транспорт, процентов 

68,0 

80,0 / 78,0 

91,14 

 

6.4 

Доля 

парка 

транспортных  средств  с 
гибридными, 
электрическими 

2,78 

21,0 / 24,0 

2,94 

 

133

 

№ 

п/п 

Показатели  

отрасли/сферы 

Предыдущий 

год 

Отчетный год 

Характеристика 

показателя 

План 

базов. / 

План 

иннов. 

Факт 

двигателями 

и 

двигателями 

на 

альтернативных 

видах 

топлива 

в 

общей 

численности 

парка 

транспортных 

средств, 

процентов 
6.7  Доля  организаций  транспорта,  внедривших  в  свою  деятельность  системы 
экологического  менеджмента  управления  качеством  окружающей  среды  и 
обеспечения  экологической  безопасности  на  транспорте  в  общем  количестве 
организаций транспорта 
6.7.2  железнодорожный 
транспорт, процентов 

67,0 

42,0 / 44,0 

67,0 

 

В 

Приложении 

представлены 

также 

значения 

основных 

объемных 

показателей 

перевозок 

грузов 

и 

пассажиров,  грузо-  и 
пассажирооборота 

в 

2016-2018 годах. 

 

 

 

 

5.2 

Динамика показателей, характеризующих место сферы/отрасли экономики России в 
мире  (например,  объемы  выпуска  товаров,  работ,  услуг  в  целом  по  миру;  доля 
товаров, работ, услуг российского происхождения в мировом объеме) 
 

 

 

 

Характеристики 
показателей 
приведены в 
Приложении 5. 

5.3 

Показатели, характеризующие технологическое развитие сферы/отрасли экономики 
(например, объем инновационных товаров, работ, услуг, их удельный вес в общем 
объеме товаров, работ, услуг; производительность труда; экологические показатели 
сферы/отрасли экономики – объемы выбросов загрязнений, объемы отходов) 
6.2.1  Объем  выбросов 
загрязняющих атмосферу 
веществ 

на 

один 

приведенный  т-км  по 
автомобильному 
транспорту 

(по 

отношению  к  уровню 
2011 года), процентов 

94,7 

84,0 / 82,0 

103,6 

 

6.2.2  Объем  выбросов 
загрязняющих атмосферу 
веществ 

на 

один 

приведенный  т-км  по 
железнодорожному 
транспорту 

(по 

отношению  к  уровню 

68,0 

80,0 / 78,0 

91,14 

 

134

 

№ 

п/п 

Показатели  

отрасли/сферы 

Предыдущий 

год 

Отчетный год 

Характеристика 

показателя 

План 

базов. / 

План 

иннов. 

Факт 

2011 года):, процентов 

*Сведения  по  фактическим  значениям  индикаторов  2.5.1  Производительность  труда  на  транспорте  

(в натуральном выражении), тыс. приведенных т-км на1 человека в год и.5.2 «Производительность труда на транспорте 
(в  стоимостном  выражении),  тыс.  рублей  на  1  человека)  за  2018  год  будут  представлены  после  получения 
соответствующей информации в сроки, предусмотренные Федеральным планом статистических работ (29.09.2019 г.)  

 
˗

 

улучшение ситуации в отрасли по сравнению с предыдущим годом; 

˗

 

ситуация не изменилась (или плановое значение достигнуто, но в меньшей степени чем 
в предыдущем году, либо фактическое значение лучше, чем в предыдущем году, но 
план по-прежнему не достигнут) 

˗

 

ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим годом. 

 

 

 

135

 

6.

 

Данные об использованных бюджетных ассигнованиях на реализацию 

мероприятий государственных программ Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Транспортной стратегии (тыс. руб.) 

 

№ 
п/п 

Содержание раздела 

 

Финансирование  транспортного  комплекса,  обеспечивающее  реализацию 

Транспортной  стратегии,  за  счет  средств  федерального  бюджета  в  2018  году 
осуществлялось  на  основании  Федерального  закона  от  06  декабря  2017  г.  
№  362-ФЗ  «О  федеральном  бюджете  на  2018  год  и  на  плановый  период  
2019  и  2020  годов»  (с  учетом  изменений)  в  соответствии  с  росписью  расходов 
федерального бюджета и лимитами бюджетных обязательств. 

Объем  бюджетных  ассигнований  был  выделен  Минтрансу  России  

и  подведомственным  ему  федеральной  службе,  и  федеральным  агентствам  
на  2018  год  в  размере  977,4  млрд.  рублей.  Кассовые  расходы  составили  
924,4 млрд. рублей или 94,6 % от доведенных объемов. 

Основными  направлениями  бюджетного  финансирования  расходов  в  сфере 

транспорта являлись: 

 

обеспечение  выполнения  социально  значимых  работ  и  услуг  в  сфере 

транспорта; 

 

поддержание объектов транспортной инфраструктуры в работоспособном 

состоянии; 

 

развитие транспортной инфраструктуры; 

 

обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации. 

Минтранс  России  являлся  ответственным  исполнителем  Государственной 

программы  «РТС»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596. 

Кроме  того,  Минтранс  России  и  находящиеся  в  его  ведении  федеральная 

служба  и  федеральные  агентства  в  2019  году  являются  соисполнителями  или 
участниками еще 13 государственных программ. 

Исполнение 

федерального 

бюджета 

осуществлялось 

в 

рамках 

Государственных  программ  Российской  Федерации: 

«РТС», 

«Развитие 

здравоохранения»,  «Развитие  образования»,  «Социальная  поддержка  граждан», 
«Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие  преступности», 
«Социально-экономическое  развитие  Республики  Крым  и  г.  Севастополя  
до  2020  года»,  «Социально-  экономическое  развитие  Калининградской  области  
до  2020  года»,  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков 
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013-2020  годы», 
«Обеспечение  государственной  безопасности»,  «Развитие  внешнеэкономической 
деятельности» и другие. 

Основными  направлениями  бюджетного  финансирования 

расходов  в  сфере 

транспорта являлись:  

 

развитие транспортной инфраструктуры; 

 

обеспечение  выполнения  социально  значимых  работ  и  услуг  в  сфере 

транспорта;  

 

поддержание 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры  

в работоспособном состоянии; 

 

обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации.  

Развитие транспортной инфраструктуры 

На  реконструкцию  и  строительство  федеральных  автомобильных  дорог  

136

 

и  искусственных  сооружений  на  данных дорогах  направлено  194,0 млрд.  рублей,  
в  том  числе  117,2  млрд.  рублей  -  Федеральным  дорожным  агентством  (без  учета 
строительства 

транспортного 

перехода 

через 

Керченский 

пролив)  

и  76,7  млрд.  рублей  Государственной  компанией  «Российские  автомобильные 
дороги». 

По  итогам  строительного  сезона  2018  года  на  сети  автомобильных  дорог 

общего  пользования  федерального  значения  завершены  после  строительства  
и реконструкции участки общей линейной протяженностью свыше 500 км. 

В рамках оказания поддержки субъектам Российской Федерации в развитии 

региональных  и  местных  дорожных  сетей  в  2018  году  из  федерального  бюджета 
выделены межбюджетные трансферты общим объемом 101,0 млрд. рублей, в том 
числе  субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  в  рамках 
государственной  программы  «РТС»,  ФЦП  «Развитие  Калининградской  области  
на  период  до  2020  года»,  ГП  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирования 
рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, 

сырья 

и 

продовольствия  

на 2013-2020 годы». 

На  автомобильных  дорогах  регионального  и местного  значения  в  2018  году  

с  софинансированием  за  счет  средств  федерального  бюджета,  завершены 
строительство и реконструкция участков общей протяженностью свыше 900 км. 

При реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 

в  2018  году  осуществлялись  дорожные  работы  на  территории  38  крупных 
городских  агломераций  в  36  субъектах  Российской  Федерации.  В  целом  
на  автомобильных  дорогах  и  улично-дорожной  сети  указанных  городских 
агломераций  завершено  приведение  в  нормативное  состояние  участков  общей 
протяженностью 31.45 тыс. км. 

Реализованные  мероприятия  обеспечили  достижение  следующих  значений 

показателей: 

 

протяженность  дорожной  сети  городских  агломераций,  находящаяся  

в  нормативном  состоянии,  составила  62,3  %  от  общей  протяженности  дорожной 
сети; 

 

количество  мест  концентрации  дорожно-транспортных  происшествий  

на дорожной сети городских агломераций сокращено до 30,4 %. 

В  рамках  государственной  программы 

«РТС»,  ФЦП 

«Развитие 

Калининградской  области  на  период  до  2020  года»,  ГП  «Развитие  сельского 
хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  
и продовольствия на 2013-2020 годы» на развитие дорожного хозяйства в регионах 
были  предоставлены  субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  
в размере 16,4 млрд. рублей. 

В  2018  году  средства  федерального  бюджета  в  размере  61,1  млрд.  рублей 

были направлены на развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

В  рамках  реализации  ведомственного  проекта  «Развитие  инфраструктуры 

железнодорожного  транспорта»  в  2018  году  введено  263,2  км  дополнительных 
главных путей и новых железнодорожных линий. 

Основным  направлением  бюджетного  финансирования  в  сфере  воздушного 

транспорта  является  улучшение  технической  оснащенности  объектов  наземной 
инфраструктуры  в  аэропортах.  В  2018  году  на  строительство  и  реконструкцию 
взлетно-посадочных  полос,  создание  систем  светосигнального  оборудования, 
других  объектов  наземной  базы  аэропортов,  модернизацию  средств  организации 
воздушного  движения  направлено  17,8  млрд.  рублей.  Финансирование 
осуществлялось  в  рамках  ведомственного  проекта  «Развитие  инфраструктуры 
воздушного транспорта». 

В  2018  году  введено  в  эксплуатацию  после  реконструкции  6  взлетно-

137

 

посадочных полос в аэропортах Храброво (г. Калининград), Курумоч (г. Самара), 
Улан-Удэ, Норильск, Баратаевка (г. Ульяновск), Стригино (г. Нижний Новгород). 
Кроме  того,  завершена  реконструкция  (строительство)  2  вспомогательных 
объектов аэропортовой инфраструктуры. 

Объем  финансирования  мероприятий  ведомственных  проектов  «Развитие 

инфраструктуры морского транспорта» и  «Развитие инфраструктуры внутреннего 
водного  транспорта»  составил  в  2018  году  соответственно  7,3  млрд.  руб.  
и 5,6 млрд. рублей. 

Реализация  мероприятий  подпрограммы  «Внутренний  водный  транспорт» 

направлена  на  улучшение  условий  судоходства  и  уровня  безопасности 
гидротехнических сооружений Беломорско-Онежского, Северо-Двинского, Волго-
Балтийского,  Волжского,  Камского,  Московского,  Волго-Донского,  Азово-
Донского,  Енисейского  бассейнов,  снижение  протяженности 

участков, 

ограничивающих  пропускную  способность  Единой  глубоководной  системы 
Российской  Федерации,  создание  условий  для  развития  международных 
транспортных коридоров в части внутреннего водного транспорта. 

В  2018  году  доля  судоходных  гидротехнических  сооружений,  подлежащих 

декларированию 

безопасности,  имеющих  неудовлетворительный  уровень 

безопасности  составила  7,8%  и  доля  судоходных  гидротехнических  сооружений, 
подлежащих  декларированию  безопасности,  имеющих  опасный  уровень 
безопасности составила 0,3 процента. 

В  рамках  реализации  ведомственного  проекта  «Развитие  инфраструктуры 

морского  транспорта»  осуществлен  ввод  в  эксплуатацию  объектов  по  развитию 
морской  портовой  инфраструктуры,  в  результате  которого  были  увеличены 
производственные мощности морских портов на 51,5 млн. тонн. 

Объем  финансирования  мероприятий  ФЦП  «Поддержание,  развитие  

и  использование  системы  ГЛОНАСС  на  2012  -  2020  годы»  составил  в  2018  году  
1,2 млрд. рублей. 

Поддержание 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры  

в работоспособном состоянии 

В  целях  обеспечения  поддержания  объектов  транспортной  инфраструктуры  

в работоспособном состоянии бюджетные ассигнования в 2018 году направлялись 
на финансирование работ по содержанию и ремонту федеральных автомобильных 
дорог, а также на содержание внутренних водных путей. 

Объем  финансирования  Федеральным  дорожным  агентством  дорожно-

эксплуатационных работ составил в 2018 году 288,0 млрд. рублей. 

В  2018  году  были  выделены  субсидии  Государственной  компании 

«Российские автомобильные дороги» в размере 22,1 млрд.  рублей на выполнение 
работ  по  содержанию  и  ремонту  автомобильных  дорог,  переданных  
в доверительное управление компании.   

Финансирование  ремонта  и  содержания  федеральных  автомобильных  дорог 

по  установленным  нормативам  затрат  позволило  увеличить  долю  протяженности 
автомобильных 

дорог 

общего 

пользования 

федерального 

значения, 

соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным 
показателям, в 2018 году до 82,8 % от общей протяженности. 

Объем финансирования работ по поддержанию в работоспособном состоянии 

объектов инфраструктуры внутренних водных путей, а также других мероприятий 
по  обеспечению  безопасных  условий  судоходства  составил  в  2018  году  
18,8 млрд. рублей. 

Протяженность  эксплуатируемых  внутренних  водных  путей  с  освещаемой  

и отражательной обстановкой составила 38,5 %. 

Обеспечение  выполнения  социально  значимых  работ  и  услуг  в  сфере 

138

 

транспорта 

В  2018  году  в  составе  бюджетных  ассигнований  значительную  долю 

составили  средства  на  предоставление  субсидий  организациям  транспорта  для 
обеспечения выполнения социально значимых работ и услуг в сфере транспорта.  

Из  федерального  бюджета  предоставлялись  субсидии  организациям 

железнодорожного  транспорта  на  обеспечение  перевозок  пассажиров  в  дальнем 
сообщении в плацкартных и общих вагонах, а также перевозок в Калининградскую 
область и обратно по устанавливаемым государством тарифам, которые ниже чем 
экономически обоснованные затраты транспортных организаций на эти перевозки. 

На  эти  цели  из  федерального  бюджета  в  2018  году  выделено  

9,8 млрд. рублей. 

Субсидии  организациям  железнодорожного  транспорта  предоставлялись 

также  на  перевозку  учащихся  железнодорожным  транспортом  в  дальнем 
следовании (1,5 млрд. рублей). 

В  2018  году  в  бюджете  были  выделены  средства  в  размере  36,8  млрд.  руб.  

на  компенсацию  потерь  в  доходах,  возникающих  в  результате  государственного 
регулирования  тарифов  на  услуги  по  использованию  инфраструктуры 
железнодорожного  транспорта,  оказываемые  при  осуществлении  перевозок 
пассажиров  в  пригородном  сообщении.  Эта  мера  позволяет,  с  одной  стороны, 
создать  условия для  безубыточной работы пригородных пассажирских компаний,  
а  с  другой  -  сохранить  доступную  цену  билетов  за  поездки  в  пригородном 
сообщении для пассажиров. 

Общая  сумма  субсидий,  предоставленных  организациям  гражданской 

авиации  и  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  повышение  уровня 
транспортной  доступности  перевозок  пассажиров  воздушным  транспортом, 
развитие региональных перевозок, составила в 2018 году почти 7,0 млрд. рублей. 

По  предварительным  данным  в  рамках  двух  программ  субсидирования 

воздушных  перевозок  перевезено  1,4  млн.  пассажиров,  из  них  объем  перевозок  
по маршрутам с/на территорию Дальнего Востока - 488,5 тыс. пассажиров. 

Обеспечение  развития  системы  пунктов  пропуска  через  Государственную 

границу  Российской  Федерации  и  создание  благоприятных  условий  пересечения 
Государственной границы физическими лицами и при грузоперевозках 

На 

создание 

благоприятных 

условий 

(инфраструктурного  

и  административного  характера)  в  пунктах  пропуска  для  обеспечения 
внешнеэкономической  деятельности,  перемещения  через  государственную 
границу  грузов  и  пересечения  ее  физическими  лицами  выделены  средства  
в 2018 году в размере 6,0 млрд. рублей. 

Объем  использованных  бюджетных  ассигнований,  выделенных  в  2018  году 

на  реализацию  мероприятий  государственных  программ  Российской  Федерации, 
обеспечивающих 

реализацию 

Транспортной 

стратегии, 

составил  

924 472,8 млн. руб. 

Таблица 6.1 

Данные об использовании бюджетных ассигнований  

и иных средств на реализацию пилотной  

Государственной программы «РТС» 

Наименование Государственной 

программы, направления 
(подпрограммы), проекта 

(программы), ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия 

Источник ресурсного 

обеспечения 

План 

 (тыс. руб.) 

Факт 

 (тыс. руб.) 

«РТС» 

всего 

2 067 758 856,61 

1 331 247 826,04 

 

федеральный бюджет 

799 213 868,90 

813 674 839,61 

 

средства Фонда 

национального 

116 466 237,00 

49 000 000,00 

139

 

благосостояния 

 

(1) консолидированные 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

666 071 835,00 

37 370 015,20 

 

(3) средства юридических 

лиц 

486 006 915,71 

431 202 971,23 

 

в том числе: 

 

 

 

ОАО «РЖД» 

224 521 494,30 

297 611 691,10 

 

ГК «Автодор» 

144 414 421,41 

66 378 335,93 

Направление (подпрограмма) 

«Железнодорожный транспорт» 

всего 

368 953 911,40 

436 013 412,28 

 

федеральный бюджет 

82 105 717,10 

116 189 992,18 

 

средства Фонда 

национального 

благосостояния 

50 000 000,00 

20 000 000,00 

 

консолидированные 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

10 828 000,00 

0,00 

 

средства юридических лиц 

226 020 194,30 

299 823 420,10 

 

в том числе: 

 

 

 

средства ОАО «РЖД» 

224 521 494,30 

297 611 691,10 

Проектная часть 

Ведомственный проект  1.В1 «Развитие 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» 

всего 

313 196 784,30 

379 358 166,53 

 

федеральный бюджет 

27 847 290,00 

61 746 475,43 

 

средства Фонда 

национального 

благосостояния 

50 000 000,00 

20 000 000,00 

 

консолидированные 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

10 828 000,00 

0,00 

 

средства юридических лиц 

224 521 494,30 

297 611 691,10 

 

в том числе: 

 

 

 

средства ОАО «РЖД» 

224 521 494,30 

297 611 691,10 

Процессная часть 

Основное мероприятие 1.1 

«Компенсация потерь в доходах 

транспортных предприятий, 

возникающих в результате 

государственного регулирования 

тарифов» 

федеральный бюджет 

48 185 706,10 

48 101 754,99 

Основное мероприятие 1.2 «Развитие 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» 

федеральный бюджет 

0,00 

211 480,19 

Основное мероприятие 1.3 

«Управление реализацией мероприятий 

в сфере железнодорожного 

транспорта» 

всего 

7 571 421,00 

8 342 010,58 

 

федеральный бюджет 

6 072 721,00 

6 130 281,58 

 

средства юридических лиц 

1 498 700,00 

2 211 729,00 

Направление (подпрограмма) 

«Дорожное хозяйство» 

всего 

1 452 794 623,11 

726 479 776,10 

 

федеральный бюджет 

589 835 429,70 

593 764 758,27 

 

средства Фонда 

национального 

благосостояния 

66 466 237,00 

29 000 000,00 

 

средства ГК «Автодор» 

144 414 421,41 

66 378 335,93 

 

консолидированные 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

652 078 535,00 

37 336 681,90 

Проектная часть 

Ведомственный проект  2.В1 «Развитие 

сети федеральных автомобильных 

дорог общего пользования» 

федеральный бюджет 

113 228 260,20 

106 007 470,20 

Ведомственный проект  2.В2 «Развитие 

сети федеральных автомобильных 

дорог общего пользования, 

всего 

279 789 741,00 

157 762 783,69 

140

 

находящихся в доверительном 

управлении Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

федеральный бюджет 

86 298 600,00 

76 361 484,87 

 

средства Фонда 

национального 

благосостояния 

66 466 237,00 

29 000 000,00 

 

средства ГК «Автодор» 

127 024 904,00 

52 401 298,82 

Приоритетный проект  2.П1 

«Безопасные и качественные дороги» 

всего 

61 250 000,00 

64 408 278,10 

 

федеральный бюджет 

31 250 000,00 

31 144 675,40 

 

консолидированные 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

30 000 000,00 

33 263 602,70 

Процессная часть 

Основное мероприятие 2.1  

«Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования федерального 

значения» 

федеральный бюджет 

293 872 043,20 

293 414 662,49 

Основное мероприятие 2.3 

«Управление реализацией мероприятий 

в сфере дорожного хозяйства» 

федеральный бюджет 

18 124 225,90 

17 880 575,73 

Основное мероприятие 2.4 

«Содействие развитию автомобильных 

дорог субъектов Российской 

Федерации» 

всего 

644 709 144,60 

48 973 014,37 

 

федеральный бюджет 

22 630 609,60 

44 899 935,17 

 

консолидированные 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

622 078 535,00 

4 073 079,20 

Основное мероприятие 2.5 

«Осуществление Государственной 

компанией «Российские 

автомобильные дороги» деятельности 

по доверительному управлению 

федеральными автомобильными 

дорогами общего пользования» 

всего 

41 821 208,21 

38 032 991,52 

 

федеральный бюджет 

24 431 690,80 

24 055 954,41 

 

средства ГК «Автодор» 

17 389 517,41 

13 977 037,11 

Направление (подпрограмма) 

«Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание» 

всего 

84 580 765,70 

84 813 510,11 

 

федеральный бюджет 

55 290 465,70 

46 647 729,81 

 

консолидированные 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

2 979 900,00 

33 333,30 

 

средства юридических лиц 

26 310 400,00 

38 132 447,00 

Проектная часть 

Ведомственный проект 3.В1 «Развитие 

инфраструктуры воздушного 

транспорта» 

всего 

54 351 283,40 

56 011 162,21 

 

федеральный бюджет 

25 060 983,40 

17 845 381,91 

 

консолидированные 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

2 979 900,00 

33 333,30 

 

средства юридических лиц 

26 310 400,00 

38 132 447,00 

 
 

Процессная часть 

Основное мероприятие 3.1 

«Содействие повышению доступности 

воздушных перевозок населения, в том 

числе в части развития региональных и 

внутрирегиональных перевозок» 

федеральный бюджет 

22 443 227,00 

22 195 956,72 

Основное мероприятие 3.2 

«Государственная поддержка 

авиапредприятий, расположенных в 

федеральный бюджет 

3 286 883,80 

3 301 210,29 

141

 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» 

Основное мероприятие 3.3 

«Обеспечение охвата территории 

Российской Федерации деятельностью 

специализированных поисково-и 

аварийно-спасательных служб на 

воздушном транспорте» 

федеральный бюджет 

1 128 656,30 

1 125 433,26 

Основное мероприятие 3.4 

«Возмещение расходов за 

аэронавигационное обслуживание и 

услуги по аэропортовому и наземному 

обеспечению полетов воздушных судов 

пользователей воздушного 

пространства, освобожденных в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации от оплаты за 

них» 

федеральный бюджет 

296 758,90 

489 016,08 

Основное мероприятие 3.5 

«Управление реализацией  

мероприятий в сфере воздушного 

транспорта» 

федеральный бюджет 

3 073 956,30 

1 690 731,56 

Направление (подпрограмма)  

«Морской и речной транспорт» 

всего 

127 582 131,00 

56 644 083,53 

 

федеральный бюджет 

50 244 631,00 

32 183 400,33 

 

средства юридических лиц 

77 337 500,00 

24 460 683,20 

Проектная часть 

Ведомственный проект 4.В1 «Развитие 

инфраструктуры морского транспорта» 

всего 

90 416 731,80 

26 715 116,62 

 

федеральный бюджет 

18 079 231,80 

7 254 433,42 

 

средства юридических лиц 

72 337 500,00 

19 460 683,20 

Ведомственный проект 4.В2 «Развитие 

инфраструктуры внутреннего водного 

транспорта» 

всего 

18 245 677,10 

10 552 947,91 

 

федеральный бюджет 

13 245 677,10 

5 552 947,91 

 

средства юридических лиц 

5 000 000,00 

5 000 000,00 

Процессная часть 

Основное мероприятие 4.1 «Поисковое 

и аварийно-спасательное обеспечение  

судоходства» 

федеральный бюджет 

766 289,70 

758 568,10 

Основное мероприятие 4.2 

«Навигационно-гидрографическое 

обеспечение судоходства на трассах 

Северного морского пути» 

федеральный бюджет 

403 030,90 

445 288,20 

Основное мероприятие 4.3 

«Обеспечение эксплуатации 

внутренних водных путей и 

гидротехнических сооружений» 

федеральный бюджет 

17 167 984,40 

17 573 500,30 

Основное мероприятие 4.4 

«Управление реализацией мероприятий 

в сфере водного  транспорта» 

федеральный бюджет 

582 417,10 

598 662,40 

Направление (подпрограмма) «Надзор 

в сфере транспорта» 

федеральный бюджет 

4 161 135,50 

4 860 920,84 

Проектная часть 

Ведомственный проект 5.В1 

«Совершенствование контрольно-

надзорной деятельности в сфере 

транспорта в Российской Федерации» 

федеральный бюджет 

238 894,40 

238 866,00 

Процессная часть 

Основное мероприятие 5.1 

«Управление реализацией мероприятий 

в сфере контроля и надзора на 

транспорте» 

федеральный бюджет 

3 922 241,10 

4 622 054,84 

Направление (подпрограмма)  

«Обеспечение реализации  

Государственной программы «РТС» 

федеральный бюджет 

5 462 313,80 

7 060 385,97 

Процессная часть 

Основное мероприятие 8.1 

федеральный бюджет 

5 392 313,80 

7 045 460,97 

142

 

«Управление реализацией Программы» 

Основное мероприятие 8.4 «Цифровая 

платформа транспортного комплекса 

Российской Федерации» 

федеральный бюджет 

70 000,00 

14 925,00 

Направление (подпрограмма) 

«Комплексное развитие транспортных 

узлов» 

всего 

24 223 976,10 

15 375 737,21 

 

федеральный бюджет 

12 114 176,10 

12 967 652,21 

 

консолидированные 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

185 400,00 

0,00 

 

средства юридических лиц 

11 924 400,00 

2 408 085,00 

Проектная часть 

Ведомственный проект Ж.В1 

«Реализация инвестиционных проектов 

по развитию транспортных узлов» 

всего 

24 212 426,10 

15 364 237,21 

 

федеральный бюджет 

12 102 626,10 

12 956 152,21 

 

консолидированные 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

185 400,00 

0,00 

 

средства юридических лиц 

11 924 400,00 

2 408 085,00 

Процессная часть 

Основное мероприятие Ж.2 «Научное 

обеспечение комплексного развития 

транспортных узлов» 

федеральный бюджет 

11 550,00 

11 500,00 

Таблица 6.1.1 

Данные об использовании бюджетных ассигнований,  

выделенных в 2018 году на реализацию мероприятий на реализацию мероприятий 

других государственных программ Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию Транспортной стратегии, 

(млн. рублей)

 

Наименование расходов 

Подлежит 

финансированию 

в 2018 году 

Кассовое 

исполнение за 

январь-декабрь 

2018 года

 

Другие государственные программы

 

114 582,7

 

110 798,0

 

ГП

 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» ФЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения»

 

223,4

 

223,4

 

ГП «Космическая деятельность России на 2013-2020 годы» ФЦП 
«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 
2012-2020 годы»

 

1 358,7

 

1 161,0

 

ГП «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 
месторождений на 2013- 2030 годы»

 

130,0

 

126,1

 

ГП «Развитие внешнеэкономической деятельности»

 

6 919,6

 

6 048,2

 

ГП «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. 
Севастополя на период до 2020 года»

 

64 516,3

 

63 931,0

 

ПП «Защита и охрана Государственной границы Российской 
Федерации»

 

130,6

 

108,4

 

ГП «Развитие образования» и ГП «Социальная поддержка 
граждан»

 

20 099,2

 

20 098,1

 

ГП развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 
2020 годы

 

11 098,8

 

10 419,9

 

ГП «Социально-экономическое развитие Калининградской 
области»

 

8176,1

 

6 756,3

 

ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»

 

1 062,3

 

1 062,3

 

ГП «Развитие здравоохранения»

 

608,7

 

608,7

 

ГП «Информационное общество(2011- 2020годы)»

 

39,4

 

35,6

 

ГП «Развитие культуры и туризма» на 2013- 2020 годы»

 

36,1

 

36,1

 

ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

 

155,1 

154,5 

Прочие 

28,4 

28,4 

 

143

 

7.

 

Данные об объемах привлеченного внебюджетного финансирования,  

в том числе на принципах государственно-частного партнерства,  

в рамках реализации Транспортной стратегии. 

 

№ 
п/
п 

Содержание раздела 

 

Ниже  представлена  таблица,  в  которой  указаны  данные  об  объемах 

привлеченного  внебюджетного  финансирования,  в  том  числе  на  принципах 
государственно-частного  партнерства,  в  рамках  реализации  Транспортной 
стратегии, а также об источниках финансирования инвестиций с основной капитал 
по  организациям  транспортного  комплекса,  не  относящимся  к  субъектам  малого 
предпринимательства. 

Таблица 7.1 

Данные об объемах привлеченного внебюджетного финансирования,  

в том числе на принципах государственно-частного партнерства, в рамках 

реализации Транспортной стратегии за 2018 год 

№ п/п 

Наименование направления 

Объем бюджетного 

финансирования 

Источник 

информации 

7.1  

Внебюджетные средства в рамках 
Государственной программы «РТС» за 
2018 год 

431 202 971,3 тыс. руб. 

Отчет по ГП «РТС» 

за 2018 год 

7.3 

Внебюджетные инвестиции 

677567560 тыс. руб. 

Форма П-2, таблица 

«Инв-5бсм» за 2018 

год 

 

Таблица 7.3  

Источники финансирования инвестиций в основной капитал  

по организациям транспортного комплекса, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства за январь - декабрь 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

млн. руб. 

  

Вне-

бюджетны

е 

инвестици

и всего 

Собственны

е средства 

Привле-

ченные 

внебюд-

жетные 

средства 

в том числе: 

кредит

ы 

банков 

заемные 

средств

а 

других 

органи-

заций 

инвес-

тиции 

из-за 

рубеж

а 

средств

а гос. 

 вне-

бюджет

-ных 

фондов 

средства 

организаций 
и населения, 

привлеченны

е для 

долевого 

строительств

а 

прочие 

А 

  

12 

13 

15 

ТРАНСПОРТИ-
РОВКА И 
ХРАНЕНИЕ (без 
почтовой связи и 
трубопроводного 
транспорта) 

677 568 

467 434 

210 134 

43 612 

19 100 

5 963 

0   

2 029 

139 434 

Деятельность 
железнодорожног
о транспорта 

230 158 

102 767 

127 391 

348 

  

  

  

  

117 330 

в том числе 
междугородные и 
международные 
пассажирские 
перевозки 

95 973 

73 100 

22 873 

  

  

  

  

  

22 760 

в том числе 
грузовые 
перевозки 

134 185 

29 667 

104 518 

348 

  

  

  

  

94 570 

Деятельность 
прочего 
сухопутного 
пассажирского 
транспорта 

31 607 

28 856 

2 751 

1 112 

224 

  

... 

... 

775 

Деятельность 
водного 

54 553 

54 050 

504 

157 

289 

  

  

  

58 

144

 

транспорта 
Деятельность 
воздушного и 
космического 
транспорта 

26 071 

25 693 

378 

... 

... 

  

  

  

106 

Вспомогательная 
транспортная 
деятельность и 
складское 
хозяйство 

285 045 

217 372 

67 673 

31 938 

11 669 

2 417 

  

... 

20 283 

* Сведения составлены на основе Формы П-2 (Таблица Инв-5бсм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     7      8      9      10     ..