ОАО "Российские железные дороги". Годовой отчет за 2008 год - часть 12

 

  Главная      Учебники - Разные     ОАО "Российские железные дороги". Годовой отчет за 2008 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     10      11      12     

 

 

 

ОАО "Российские железные дороги". Годовой отчет за 2008 год - часть 12

 

 

Приложения

209

1

2

3

4

5

6

7

8

Перевозки нефти 
на Китай (2 этап)

9 765,9

9 765,9

8 935,2

–830,7

91,5

–830,7

91,5

Развитие железнодорожной 

инфраструктуры на подходах 

к бухте Козьмино для пропу-
ска нефтяных маршрутов

350,0

350,0

300,9

–49,1

86,0

–49,1

86,0

Строительство дополни-

тельного главного пути на 

участке Москва – Крюково

1 535,3

800,4

800,0

–735,3

52,1

–0,4

100,0

Реконструкция участка 
Комсомольск-на-Амуре –  

Советская Гавань со строи-
тельством нового Кузне-

цовского тоннеля (ПИР)

2 580,1

2 580,1

1 790,2

–789,9

69,4

–789,9

69,4

Строительство дополни-

тельного главного пути 
на участке Москва – Кусково

1 076,0

1 076,0

998,9

–77,1

92,8

–77,1

92,8

Комплексная реконструкция 
участка Котельниково –  
Тихорецкая – Крымская с об-

ходом Краснодарского узла

5 401,0

5 401,0

5 401,0

0,0

100,0

0,0

100,0

Строительство высоко-
скоростной пассажирской 
магистрали Москва – 
Санкт-Петербург (ПИР)

682,0

682,0

252,2

–429,8

37,0

–429,8

37,0

Электрификация участ-
ка Сызрань – Сенная

11 500,0

10 317,1

10 232,6

–1 267,4

89,0

–84,5

99,2

Строительство нового желез-
нодорожного участка Яйва –  
Соликамск Свердловской 

железой дороги в обход райо-
на технологической аварии

3 000,0

3 000,0

2 390,9

–609,1

79,7

–609,1

79,7

Ликвидация последствий 
землетрясения в Невельском 

районе Сахалинской области 
(восстановление инфраструк-
туры Сахалинской ж/д)

392,6

366,4

366,4

–26,2

93,3

0,0

100,0

Строительство и реконструк-
ция искусственных сооружений

34 938,7

35 181,7

34 850,8

–87,9

99,7

–330,9

99,1

Автоматизация системы 
управления перевозочным  

процессом

14 201,0

14 351,0

14 269,3

68,3

100,5

–81,7

99,4

Внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий на железно-
дорожном транспорте

4 966,5

4 937,8

4 836,3

–130,2

97,4

–101,5

97,9

Внедрение автоматизиро-
ванной системы контро-
ля и учета пассажиров

1 718,3

1 718,3

1 771,4

53,1

103,1

53,1

103,1

Организация тактового 
движения Москва – Савелов-
ская – аэропорт Шереметьево

1 589,0

2 100,0

2 100,1

511,1

132,2

0,1

100,0

Организация сети складов 
временного хранения грузов

266,2

266,2

260,2

–6,0

97,8

–6,0

97,8

НИОКР

2 176,0

2 176,0

1 595,8

–580,2

73,3

–580,2

73,3

Приложение № 22 (продолжение). Результаты выполнения инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» 
за 2008 г. (млн. руб.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

210

Годовой отчет ОАО «РЖД»

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

Внедрение автоматизирован-
ной системы коммерческого 
учета электроэнергии рознич-

ных рынков электроэнергии

2 244,2

1 644,2

1 644,0

–600,1

73,3

–0,1

100,0

Организация скоростного при-
городного сообщения Москва –  
Мытищи – Пушкино – Болшево

623,0

623,0

619,5

–3,5

99,4

–3,5

99,4

Реконструкция и строи-

тельство объектов тех-
нологического и комму-
нального назначения

1 500,0

1 500,0

1 390,5

–109,5

92,7

–109,5

92,7

Реконструкция верхнего 
строения пути и комплексная 

реконструкция ж/д пути

42 152,2

42 152,2

38 561,5

–3 590,7

91,5

–3 590,7

91,5

Внедрение автоматизирован-

ной системы коммерческого 
учета электроэнергии на 

вводах подстанций ОАО «РЖД»

2 354,9

2 954,9

2 948,8

593,9

125,2

–6,1

99,8

Приобретение грузовых авто-
мобилей для осуществления за-

воза, вывоза грузов средствами 

механизированных дистанций 
погрузочно-разгрузочных работ

400,0

400,0

399,8

–0,2

99,9

–0,2

99,9

Оснащение подразделений 
метрологической службы 
ОАО «РЖД» современным 

эталонным оборудованием

209,3

209,3

209,3

0,0

100,0

0,0

100,0

Развитие и реконструк-
ция средств связи тех-
нологического сегмента 
сети связи (III этап)

500,0

500,0

493,7

–6,3

98,7

–6,3

98,7

Совершенствование гидро-
метеорологического обслу-
живания производственно-
хозяйственной деятельности 
(хозяйство пути и сооружений)

7,9

7,9

7,9

–0,1

99,4

–0,1

99,4

Модернизация пассажирских 
вагонов системой контро-
ля безопасности с элемен-
тами диагностики и связи 
пассажирского поезда

1 695,0

1 695,0

374,9

–1 320,1

22,1

–1 320,1

22,1

Организация пассажирского 
движения на участке Пресня – 
Канатчиково Малого кольца 
Московской железной дороги

210,0

 

0,0

–210,0

0,0

0,0

 

Развитие железнодорожной 
инфраструктуры в целях 
подготовки и проведения 
Олимпийских игр 2014 года

6 400,0

6 400,0

5 406,7

–993,3

84,5

–993,3

84,5

Обновление подвижно-
го состава ОАО «РЖД»

93 359,3

95 701,9

89 512,1

–3 847

95,9

–6 189,8

93,5

Тяговый подвижной состав

38 724,1

38 724,1

35 136,7

–3 587,4

90,7

–3 587,4

90,7

Грузовой подвижной состав

17 868,1

20 210,7

18 194,3

326,2

101,8

–2 016,4

90,0

Пассажирский 
подвижной состав

23 395,9

23 395,9

23 361,1

–34,8

99,9

–34,8

99,9

Моторвагонный 
подвижной состав

13 371,2

13 371,2

12 820,0

–551,2

95,9

–551,2

95,9

Приложение № 22 (продолжение). Результаты выполнения инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» 
за 2008 г. (млн. руб.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложения

211

1

2

3

4

5

6

7

8

Проекты хозяйств

94 708,2

95 602,7

93 995,1

–713,1

99,2

–1 607,6

98,3

Хозяйство пути и сооружений

8 694,7

8 844,7

8 668,4

–26,4

99,7

–176,4

98,0

Хозяйство перевозок

19 602,2

19 702,2

18 637,7

–964,5

95,1

–1 064,5

94,6

Повышение безопасности 
движения (без 2-сторонней АБ)

6 237,0

6 137,0

6 143,3

–93,7

98,5

6,3

100,1

Хозяйство автоматики 

и телемеханики

7 172,6

7 172,6

7 161,7

–10,9

99,8

–10,9

99,8

Хозяйство электрификации 
и электроснабжения

7 707,7

7 707,7

7 699,4

–8,3

99,9

–8,3

99,9

Хозяйство пригородных 
пассажирских перевозок

7 317,8

7 381,5

7 681,7

363,9

105,0

300,2

104,1

Хозяйство дальних 
пассажирских перевозок

4 960,6

4 960,6

4 537,6

–423,0

91,5

–423,0

91,5

Локомотивное хозяйство

5 037,2

5 037,2

4 889,2

–148,0

97,1

–148,0

97,1

Вагонное хозяйство

2 280,7

2 280,7

2 261,3

–19,4

99,1

–19,4

99,1

Хозяйство грузовой 
и коммерческой работы

1 258,8

1 258,8

1 235,5

–23,3

98,2

–23,3

98,2

Объекты гражданской обороны 823,3

823,3

792,9

–30,4

96,3

–30,4

96,3

Хозяйство связи 
и вычислительной 
техники (обновление 
и технологическая радиосвязь)

1 405,4

1 405,4

1 397,5

–7,9

99,4

–7,9

99,4

Обновление объектов 
повышенной опасности

874,7

993,1

948,4

73,7

108,4

–44,7

95,5

Антитеррор 

761,5

761,5

656,2

–105,3

86,2

–105,3

86,2

Обеспечение экологической 
безопасности

725,6

725,6

716,2

–9,4

98,7

–9,4

98,7

Хозяйство материально-
технического снабжения

268,3

268,3

261,4

–6,9

97,4

–6,9

97,4

Модернизация подвижного 
состава пожарных поездов

79,5

79,5

70,6

–8,9

88,9

–8,9

88,9

Восстановление объектов 
ж/д транспорта 

в Чеченской Республике

528,1

528,1

527,5

–0,6

99,9

–0,6

99,9

Проекты обновления 
основных фондов филиалов

12 084,2

12 925,2

12 940,4

856,2

107,1

15,2

100,1

Проекты социального развития 6 888,3

6 609,7

6 768,1

–120,2

98,3

158,4

102,4

Внесение в уставный капитал 
акционерных обществ

1 582,0

1 582,0

1 257,7

–324,3

79,5

–324,3

79,5

Приобретение акций 

сторонних организаций

2 230,0

2 230,0

805,1

–1 425

36,1

–1 424,9

36,1

кроме того:

 

 

 

 

 

 

 

Целевые внешние инвестиции

4 000,0

4 000,0

1 009,2

–2 991

25,2

–2 990,8

25,2

Приложение № 22 (продолжение). Результаты выполнения инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» 
за 2008 г. (млн. руб.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

212

Годовой отчет ОАО «РЖД»

2008

Приложение № 23. Динамика основных показателей пассажирского комплекса (всего)

Наименование показателя

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Пассажирооборот, 

млн. пасс-км, всего:

157 573

150 911

170 896

177 832

174 085

175 872 

в т.ч. по перевозчикам:

 

 

 

 

 

 

ОАО «РЖД»

157 573

146 370

165 949

173 725

169 960

168 272 

ДЗО

 

4 540

4 947

3 928

3 810

7 300 

иные перевозчики

 

 

0

179

315

300 

Пассажирооборот платный, млн.

 

 

19282

18086

18292

19828

Отправлено пассажиров, тыс. чел.:

1 303 534

978 309

1 319 786

1 346 707

1 281 946

1 295 568 

ОАО «РЖД»

1 303 534

908 456

1 234 967

1 264 799

1 199 591

1 136 114 

ДЗО

 

69 853

84 819

81 624

81 862

158 981 

иные перевозчики

 

 

0

 

493

473

Использование вместимости, %

 

 

 

 

 

 

Населенность вагона в пригородном 
сообщении, чел./ваг.

 

 

 

 

 

 

Вагонокилометры, тыс.

5 501 263

5 712 485

5 822 924

5 937 696

6 017 582

5 950 713 

Средняя дальность поездки, км

 

 

 

 

 

 

Доходные поступления (млрд. руб.)

от перевозки пассажиров

45,5

57,4

77,5 

97,7 

109,7 

135,2 

от перевозки багажа

2,1

2,4

3,0 

3,7 

3,8 

4,3 

от перевозки почты

0,4

0,4

0,6 

0,7 

1,0 

1,2 

от услуг пассажирам

2,7

3,7

5,6 

6,7 

8,3 

9,7 

ВСЕГО доходных поступлений

50,7

63,9

86,7 

108,8 

122,8 

150,4 

Расходы, тыс. руб.

 

 

 

157,1 

180,0 

224,1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложения

213

Приложение № 24. Динамика основных показателей пассажирского комплекса (дальнее сообщение)

Наименование показателя

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Пассажирооборот, 

млн. пасс-км, всего:

109 439

114 596

118 941

124 983

128 118

129 146

в т.ч. по перевозчикам:

ОАО «РЖД»

109 439

114 596

118 941

124 561

127 429

128 440

ДЗО

243

374

406

иные перевозчики

 

 

0

179

315

300

Пассажирооборот платный, млн.

Отправлено пассажиров, тыс. чел.:

126 883

132 499

134 162

135 966

136 650

135 665

ОАО «РЖД»

126 883

132 499

134 162

134 925

135 003

133 881

ДЗО

757

1 154

1 311

иные перевозчики

 

 

 

284

493

473

Использование вместимости, %

70

71

70

73

74

75

Населенность вагона в пригородном 
сообщении, чел./ваг.

Вагонокилометры, тыс.

3 858 770

4 037 256

4 185 213

4 279 420

4 349 638

4 319 681

Средняя дальность поездки, км

863

865

887

919

938

959

Доходные поступления (млрд. руб.)

от перевозки пассажиров

39,7

50,0 

60,2 

75,6 

89,6 

115,5 

от перевозки багажа

2,1

2,4 

3,0 

3,7 

3,8 

4,3 

от перевозки почты

0,4

0,4 

0,6

0,7 

1,0 

1,2 

от услуг пассажирам

2,7

3,7 

5,6 

6,7 

8,3 

9,7 

ВСЕГО доходных поступлений

44,9 

56,5 

69,3 

86,8 

102,7 

130,7 

Расходы, млрд. руб.

 

 

 

113,2 

132,2 

176,1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

214

Годовой отчет ОАО «РЖД»

2008

Приложение № 25. Динамика основных показателей пассажирского комплекса (пригородное сообщение)

Наименование показателя

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Пассажирооборот, 

млн. пасс-км, всего:

48 134

36 315

51 955

52 849

45 968

46 726

в т.ч. по перевозчикам:

ОАО «РЖД»

48 134

31 774

47 008

49 164

42 531

39 832

ДЗО

4 540

4 947

3 685

3 436

6 894

иные перевозчики

 

 

 

 

 

 

Пассажирооборот платный, млн.

19 282

18 086

18 292

19 828

Отправлено пассажиров, тыс. чел.:

1 176 651

845 810

1 185 624

1 210 740

1 145 296

1 159 903

ОАО «РЖД»

1 176 651

775 957

1 100 805

1 129 874

1 064 588

1 002 233

ДЗО

69 853

84 819

80 867

80 708

157 670

иные перевозчики

 

 

 

 

 

 

Использование вместимости, %

 

 

 

 

 

 

Населенность вагона в пригородном 
сообщении, чел./ваг.

29

22

32

32

28

29

Вагонокилометры, тыс.

1 642 493

1 675 229

1 637 711

1 658 276

1 667 944

1 631 032

Средняя дальность поездки, км

40,9

42,9

43,8

43,7

40,1

40,3

Доходные поступления (млрд. руб.)

от перевозки пассажиров

5,8

7,4 

17,3

22,1 

20,1 

19,7 

от перевозки багажа

 

 

 

 

 

 

от перевозки почты

 

 

 

 

 

 

от услуг пассажирам

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО доходных поступлений

5,8

7,4 

17,3

22,1 

20,1 

19,7 

Расходы, млрд. руб.

 

34,4 

38,0 

43,9

47,8 

48,0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложения

215

Приложение № 26. Динамика показателей по кадровому составу ОАО «РЖД» 

Показатели

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009

Списочная численность работников ОАО «РЖД» 

(в т.ч. негосударственных учреждений 

образования и здравоохранения), чел.

1 556 708

1 437 040

1 360 232

1 308 088

1 261 847

Списочная численность работников 
ОАО «РЖД», чел.

1 451 475

1 331 429

1 256 571

1 207 490

1 165 687

Укомплектованность кадров ОАО «РЖД», 

% к штатной численности

 98,8

98,6

98,0

97,6

97,2

Уровень образования персонала, %: 

имеющих высшее образование

13,4

14,0

15,0

16,3

17,3

 имеющих среднее профессиональное  

образование

17,7

17,7

19,3

21,7

22,7

Из 2 строки: Всего работников, 
занимающих должности руководителей 

и специалистов ОАО «РЖД», чел.

383 763

314 566

302 586

317 763

321 390

в хозяйстве перевозок

48 461

48 009

48 980

53 811

54 737

в локомотивном хозяйстве 

23 522

23 040

22 444

22 170

21 953

в вагонном хозяйстве 

15 666

15 522

12 029

11 924

11 134

в путевом хозяйстве 

34 872

36 302

36 951

38 303

35 728

в хозяйстве автоматики и телемеханики

36 157

33 070

29 098

29 435

29 601

в хозяйстве информатизации и связи

19 051

26 170

29 159

32 809

31 573

в хозяйстве электроснабжения

19 608

20 077

19 893

20 204

19 654

в хозяйстве грузовой и коммерческой работы

6 069

7 159

5 735

5 299

5 044

в хозяйстве дальних пассажирских перевозок

12 505

13 177

14 002

15 450

17 824

 в хозяйстве пригородных пассажирских 

перевозок

3 301

3 279

4 017

6 912

7 252

Укомплектованность должностей, подлежащих 
замещению специалистами с высшим 
и со средним профессиональным образованием 
по ОАО «РЖД», % к штатной численности

95,0

98,2

98,4

99,1

100,2

в хозяйстве перевозок

99,5

100,6

102,9

102,9

103,9

в локомотивном хозяйстве 

99,0

99,1

101,8

101,1

101,6

в вагонном хозяйстве 

98,7

99,2

100,1

100,6

106,3

в путевом хозяйстве 

98,6

99,4

100,1

100,6

100,4

в хозяйстве автоматики и телемеханики

97,7

98,7

99,1

99,8

98,8

в хозяйстве информатизации и связи

98,1

100,1

103,0

98,1

98,8

в хозяйстве электроснабжения

98,3

99,0

99,0

99,0

98,0

в хозяйстве грузовой и коммерческой работы

99,2

99,9

109,6

103,5

102,8

в хозяйстве дальних пассажирских перевозок

98,2

98,8

97,3

98,3

100,0

 в хозяйстве пригородных пассажирских 

перевозок

98,2

98,1

99,6

99,7

101,5

Работников, входящих в номенклатуру ОАО «РЖД» 2 295

1 293

1 423

1 456

1 481

Работников, входящих в номенклатуру 
начальника железной дороги

9 299

13 288

12 300

10 019

9 146

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

216

Годовой отчет ОАО «РЖД»

2008

Показатели

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009

Работников, входящих в номенклатуру 

начальника отделения железной дороги

17 509

16 455

15 707

18 455

17 658

Работников, входящих в номенклатуру 
руководителей функциональных филиалов 
и структурных подразделений ОАО «РЖД»

 

892

1 091

839

1 364

Руководителей среднего звена

42 941

40 477

39 858

40 482

40 548

Мастеров (включая старшего) всех наименований

27 203

26 566

25 076

24 711

23 392

Обеспеченность должностей, подлежащих 

замещению специалистами с высшим 
образованием инженерами, %

92,5

98,4

99,8

101,4

Обеспеченность должностей, подлежащих 
замещению специалистами со средним 

профессиональным образованием техниками, %

 

150,5

148,1

139,9

140,0

Текучесть работников ОАО «РЖД», занимающих 
должности руководителей и специалистов, %

5,4

5,3

5,6

7,1

7,4

Вновь принято работников в ОАО «РЖД», чел.

 

123 302

156 990

176 545

177 069

Назначено за отчетный год, чел.: 

47 869

53 410

81 035

91 801

114 179

Руководителей и специалистов

Работников номенклатуры ОАО «РЖД»

645

341

527

431

364

Работников номенклатуры 

начальника железной дороги

2 506

3 620

3 623

3 238

2 429

Работников номенклатуры начальника 
отделений железных дорог

4 154

3 261

3 501

4 758

4 503

Работников номенклатуры руководителей 
функц. филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД»

645

317

790

475

712

Начальников железных дорог

4

4

2

5

2

Первых заместителей начальников 
железных дорог

5

2

1

3

3

Главных инженеров железных дорог

1

1

2

6

3

Заместителей начальников железных дорог

58

48

25

40

28

Начальников служб

135

140

109

111

92

Начальников отделений железных дорог

25

21

15

20

17

Количество работников номенклатуры 
ОАО «РЖД», имеющих ученое 
звание, ученую степень

107

118

120

Средний возраст работников, лет

40

40

40

40

40

Количество женщин, % 

 

35,8

35,4

35,1

34,8

Приложение № 26 (продолжение). Динамика показателей по кадровому составу ОАО «РЖД» 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложения

217

Приложение № 27. Показатели по обеспечению безопасности труда в ОАО «РЖД» за 2003–2008 гг.

Показатели 

2004

2005

2006

2007

2008

Расходы на мероприятия по охране труда по всем 
источникам финансирования, млн. руб. в т.ч.:

6 396,6

6 804,6

6 916,4

7 581,5

8 630,7

на спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты

1 826,3

1 875,2

1 926,3

2 285,1

2 625,9

Расходы на мероприятия по охране 

труда в пересчете на одного работника 
в среднем по ОАО»РЖД», тыс. руб.

 

 

 

6,4

7,6

Расходы на мероприятия по охране труда 
в пересчете на одного работника в среднем 

по сети железных дорог, тыс. руб.

5,1

5,5

5,8

6,6

8,1

Объем финансирования Программы по 

улучшению условий и охраны труда, млрд. руб.

1,5

1,9

1,4

1,7

2,0

Построено, реконструировано и отремонтировано 
санитарно-бытовых корпусов и помещений, ед.

543

325

335

706

292

Оборудовано, отремонтировано пунктов 

обогрева и комнат приема пищи, ед.

 

1024

1450

5810

5073

Оборудовано стеклами повышенной 

прочности кабин локомотивов, ед.

399

2 190

1 009

1 090

1 661

Оборудовано виброзащитными креслами 
машиниста, кабин локомотивов, ед.

1 716

1 379

960

949

1 755

Установлено аппаратов для очистки 
воздуха от вредных веществ, ед.

172

162

403

238

120

Установлено машин для химической 
чистки спецодежды, ед.

50

57

54

59

47

Установлено промышленных 
стиральных машин, ед.

 

33

67

103

110

Установлено комплектов тепловых завес, ед.

 

24

258

199

156

Приобретено комплектов технических средств 
«Безопасность труда», предназначенных для 
защиты от поражения электрическим током 
работников, для хозяйства электрификации и 
электроснабжения, автоматики и телемеханики, 
связи и вычислительной техники, ед.

1 056

742

929

1 188

1 076

Поставлено автоматизированных обучающих 
экзаменационных комплексов по охране труда

32

60

75

69

69

Поставлено тренажерных комплексов 
для обучения навыкам по оказанию 
первой помощи пострадавшим, ед.

 

202

392

257

294

Поставлено модульных пунктов обогрева 
для работников вагонного хозяйста 
и хозяйства управления перевозками

 

 

 

111

138

Количество пострадавших 
от несчастных случаев, чел.

1 049

922

757

751

649

В том числе количество погибших 

от несчастных случаев, чел.

106

98

96

95

80

Количество пострадавших от несчастных случаев 
на 1000 чел. работающих (К частоты общ.)

0,71

0,64

0,56

0,62

0,54

Количество погибших от несчастных случаев 
на 1000 чел. работающих (К частоты смерт.)

0,07

0,07

0,07

0,08

0,07

Количество рабочих мест, на которых 
проведена аттестация по условиям труда

149 493

137 234

100 169

81 813

86 288

Количество работников, прошедших 
обучение или иную профессиональную 
подготовку в области охраны труда

12 076

13 026

11 820

13 441

15 003

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

218

Годовой отчет ОАО «РЖД»

2008

Приложение № 28. Динамика основных статей прочих доходов Компании за 2004–2008 гг. (млрд. руб.)

 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

ВСЕГО ПРОЧИХ ДОХОДОВ

61,1

76,7

77,4

149,8

216,6

из них:

Продажа активов

24,4

45,4

23,3

36,2

129,9

Принятие к учету материалов, зап. частей, снятых 

с объектов основных средств при их восстановлении 
(ремонт, модернизация, реконструкция)

2,9

5,0

12,1

 

 

Разница между денежной оценкой вклада, 
согласованной учредителями, и балансовой стоимостью 

передаваемого в уставный капитал им-ва

0

1,5

16,2

67,3

17,4

Восстановление оценочных резервов

0,3

0,03

0,6

6,8

9,9

Полученные или признанные должниками 

штрафы, пени, неустойки и др. виды санкций 
за нарушение хозяйственных договоров

6,1

6,0

6,0

6,5

6,6

Курсовые разницы, возникающие при переоценке 

в установленном порядке имущества 

и обязательств, выраженной в иностранной валюте

1,7

1,0

2,0

2,1

3,9

Целевое финансирование, полученное 

из бюджета и гос. внебюджетных фондов:

2,7

1,6

1,6

12,8

21,4

в т.ч. из федерального бюджета

0,03

0,03

0,03

10,9

19,4

из региональных бюжетов 

2,7

1,6

1,5

1,9

2,0

Прочие

22,9

16,1

15,6

18,1

27,5

Приложение № 29. Динамика основных статей прочих расходов Компании за 2004–2008 гг. (млрд. руб.)

 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

ВСЕГО ПРОЧИХ РАСХОДОВ

89,2

109,7

89,0

97,4

228,2

из них:

Проценты к уплате

1,7

3,2

4,2

3,8

10,7

Продажа активов

22,7

44,6

22,3

30,0

120,6

Налоги, не относящиеся к обычным видам деятельности

13,2

15,4

0,3

0,3

0,5

Создание оценочных резервов 

7,0

0,7

7,0

10,2

0,4

Разница между оценкой финансовых вложений 
(по которым определяется рыночная 
стоимость) по текущей рыночной стоимости 
на отчетную дату и предыдущей оценкой

 

 

0,3

0,5

4,2

Курсовые разницы, возникающие при переоценке 
в установленном порядке имущества и обязательств, 

выраженной в иностранной валюте

1,9

1,0

0,6

0,9

25,5

Перечисления средств (взносов, выплат 
и т.д.), связанных с содержанием объектов 
здравоохранения, образования, культуры 

и спорта, дду, детских лагерей отдыха и т.д.

6,5

11,2

8,7

10,8

12,3

Расходы по жилому фонду, переданному муницип. органам  4,1

2,3

0,3

0,1

0,02

Содержание жилищного фонда и объектов ЖКХ, 
находящихся «в обременении» в ОАО «РЖД»

3,7

1,3

0,3

0,1

0,05

Расходы, связанные с осуществлением 
социальной политики

7,5

9,5

15,8

14,0

14,9

Прочие

20,8

20,4

29,1

26,6

38,9

Результат от прочих доходов и расходов

–28,1

–33,1

–11,6

52,4

–11,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложения

219

Приложение № 30. Уплата налогов и обязательных платежей денежными средствами 
в бюджеты и внебюджетные фонды Российской Федерации (млрд. руб.)

Наименование

2004

2005

2006

2007

2008

(+/–) 2008 
к 2007

% 2008 
к 2007

Всего по налогам и сборам

139,7

188,0

180,6

179,2

184,5

5,3

103

в том числе:

Федеральный бюджет

35,1

78,9

52,7

41,0

25,0

–16,0

61

из них:

Налог на добавленную стоимость

31,0

72,2

41,9

32,7

15,4

–17,3

47,1

Налог на прибыль

3,1

6,6

10,7

8,3

9,5

1,2

114,9

Региональные и местные бюджеты

53,1

58,8

74,9

75,8

85,9

10,1

113,3

из них:

Налог на прибыль

14,2

17,7

28,8

22,5

24,7

2,2

109,6

Налог на доходы физических лиц

23,9

26,3

28,6

32,8

40,5

7,6

123,3

Налог на имущество

13,2

13,4

16,1

18,6

18,9

0,3

101,5

Земельный налог

0,8

1,0

1,1

1,5

1,7

0,2

113,9

Фонды обязательного 
социального страхования

51,4

50,4

53,0

62,4

73,6

11,3

118,1

в том числе:

Единый социальный налог

50,2

48,9

51,7

60,9

71,8

10,9

118

Фонд страхования 
от несчастных случаев

1,2

1,5

1,3

1,5

1,8

0,3

121,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     10      11      12