ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2018 год - часть 1

 

  Главная      Учебники - Разные     ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2018 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..       1      2      ..

 

 

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2018 год - часть 1

 

 

ОБ ОТЧЁТЕ

Отчёт Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – ПАО «Интер РАО», Компании, Общества) 
за 2018 год включает результаты деятельности ПАО «Интер РАО» и иных компаний, входящих в Группу 
«Интер РАО» (Группу). Под Группой «Интер РАО» для целей настоящего Годового отчёта следует понимать 
совокупность компаний, состоящих из ПАО «Интер РАО» и его подконтрольных лиц (далее – дочерних обществ, 
ДО). Крупнейшие дочерние общества Группы «Интер РАО» и доля участия ПАО «Интер РАО» в их капитале 
приведены в консолидированной отчётности, составленной в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчётности (МСФО) за 2018 год, и в приложении «Структура Группы». Отчёт подготовлен 
с учётом рекомендаций Центрального банка Российской Федерации (Банка России), Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом (Росимущества), Московской биржи и методологии GRI Standards. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Отчёт содержит заявления прогнозного характера относительно производственных, финансовых, 
экономических и социальных показателей, характеризующих дальнейшее развитие Компании. Реализация 
планов и намерений непосредственно связана с политической, экономической, социальной и правовой 
ситуацией в Российской Федерации и в мире. В связи с этим фактические результаты деятельности Компании 
в будущем могут отличаться от прогнозируемых.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

543

МВт

суммарная 

электрическая 

мощность

440

МВт

суммарная 

электрическая 

мощность

ГРУППА «ИНТЕР РАО» ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЗАТОНСКУЮ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 
(ЗАТОНСКУЮ ТЭЦ)

Электростанция состоит из двух энергоблоков суммарной 
электрической мощностью 440 МВт. 

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЕ 
МОЩНОСТИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Калининградская генерация», совместное предприятие 
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и ПАО «Интер РАО», завершило строительство 
и ввело в эксплуатацию Маяковскую и Талаховскую тепловые 
электростанции в Калининградской области суммарной мощностью 
316 МВт, а также два блока Прегольской ТЭС мощностью 227 МВт. 

FITCH RATINGS ПОДТВЕРДИЛО МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» 
НА УРОВНЕ «ВВВ-», ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ 
СО «СТАБИЛЬНОГО» НА «ПОЗИТИВНЫЙ» 

Таким образом, рейтинг Группы «Интер РАО» «отражает 
сильную позицию Группы на энергетическом рынке 
и обусловлен наилучшими финансовыми показателями среди 
электроэнергетических компаний, рейтингуемых агентством 
в России и странах СНГ».

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» 
ПЕРЕВЕДЁН В ИНВЕСТИЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ

В рамках внеочередного пересмотра Международным 
агентством Moody’s Investors Service кредитный рейтинг Группы 
повышен с уровня «Ba1» (прогноз «стабильный») до уровня 
«Baa3» по международной шкале (прогноз стабильный).

КЛЮЧЕВЫЕ 

СОБЫТИЯ

2

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРУППА «ИНТЕР РАО» ВЫКУПИЛА 
У ПАО «ФСК ЕЭС» И ПАО «РУСГИДРО» ПАКЕТ 
СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

Реализованы сделки по приобретению собственных акций 
у «РусГидро» и «ФСК ЕЭС» на сумму 41,7 млрд рублей.

ПАО «ИНТЕР РАО» И ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В соответствии с Соглашением, на территории региона создано 
юридическое лицо, функцией которого будет предоставление 
услуг по обслуживанию деятельности компании. Также 
Соглашение предусматривает возможность создания совместно 
с ПАО «Интер РАО» информационного расчётного центра 
на территории Ивановской области с целью организации выпуска 
единого платёжного документа, а также будет способствовать 
привлечению высококвалифицированного персонала 
на предприятия региона.

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА БЫЛА ОСУЩЕСТВЛЕНА СДЕЛКА 
ПО ПРОДАЖЕ 1,14% АКЦИЙ ПУТЁМ УСКОРЕННОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (АВВ)

Реализации сделки позволила увеличить объём акций в свободном 
обращении и повысить их рыночную ликвидность.

ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» 
ПОЛУЧИЛО СТАТУС ГАРАНТИРУЮЩЕГО 
ПОСТАВЩИКА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Компания «Энергосбыт Волга», входящая в Группу «Интер РАО», 
получила статус гарантирующего поставщика электроэнергии 
потребителям Владимирской области. Доля Группы на российском 
розничном рынке к концу года составила 17,7%.

17,7%

Доля Группы 

на российском 

розничном рынке

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

3

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МИССИЯ ПАО «ИНТЕР РАО» 

Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (ОАО «Интер РАО ЕЭС») внесено в список стратегических акционерных обществ 
Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2010 года №1190.

СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ ОБЩЕСТВА ЗА СЧЁТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЁЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РАСТУЩЕГО СПРОСА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

История Группы «Интер РАО» 

подробно раскрыта 

на корпоративном сайте:  

http://www.interrao.ru/company/history/

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО FITCH: BBB–, 
ПРОГНОЗ ПОЗИТИВНЫЙ

6 августа 2018 года международное агентство Fitch подтвердило кредит-
ный рейтинг ПАО «Интер РАО» на уровне «BBB–» по глобальной шкале, 
изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». При этом агентство 
пересмотрело самостоятельный уровень кредитоспособности Группы 
«Интер РАО», повысив его с «BB+» до «BBB–».

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО MOODY’S: Baa3, 
ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНЫЙ

29 января 2018 года международное агентство Moody’s повысило кор-
поративный кредитный рейтинг ПАО «Интер РАО» по глобальной шкале 
до уровня «Baa3», прогноз «стабильный» (прежнее значение – «Ba1», 
прогноз «стабильный»). Таким образом, кредитный рейтинг Группы 
«Интер РАО» переведён в инвестиционную категорию.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

BBB–

Fitch

Ratings

прогноз 

позитивный

Baa3

Moody’s

Investors  

Service

прогноз 

стабильный

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами

Приложения

5

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ

ЧЁТКАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
С ФОКУСОМ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ОПТИМИЗАЦИЮ ЗАТРАТ

ВЫСОКОКЛАССНАЯ 
И МОТИВИРОВАННАЯ КОМАНДА 
МЕНЕДЖМЕНТА, НАЦЕЛЕННАЯ 
НА СОЗДАНИЕ И РОСТ 
АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ 
КОНТРОЛЬ

СИЛЬНАЯ ДИНАМИКА 
ОПЕРАЦИОННО-ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ И НАДЁЖНЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ ПРОФИЛЬ

ЯСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 
И СУЩЕСТВЕННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОТОК ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ЦИКЛА 
И ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

6

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОПЛИВНЫЕ 

АКТИВЫ 

ТРЕЙДИНГ

В РОССИИ

ТРЕЙДИНГ

ЗА РУБЕЖОМ

ЗАРУБЕЖНЫЕ 

АКТИВЫ

ИНЖИНИРИНГ

ПЕРЕДАЧА

(транспорт 

и распределение тепловой 

энергии)

ТЕПЛО- 

ГЕНЕРАЦИЯ

ЭЛЕКТРО- 

ГЕНЕРАЦИЯ

РОЗНИЧНЫЙ 

РЫНОК

ОПТОВЫЙ 

РЫНОК

Наличие в контуре Группы топливных 

активов обеспечивает надёжную работу 

генерирующего оборудования, минимизирует 

логистические и ценовые риски.

ТОПЛИВО

Наличие в Группе 

теплосетевых активов 

обеспечивает 

надежный контроль 

за движением 

денежных средств 

от конечных 

потребителей 

за отпущенную 

тепловую энергию.

ПЕРЕДАЧА

71,7

млрд 

рублей

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

33 714

МВт

Установленная 

мощность

132 508

млн кВт • ч

Выработка 

электроэнергии

216 102

млн кВт • ч

Реализация 

электроэнергии

41 739

тыс. Гкал

Отпуск теплоэнергии 

с коллекторов

0,45

 г CO

2

/кВт • ч

Удельные выбросы 

парниковых газов

ПАО «Интер РАО» является российским оператором 
экспорта/импорта электроэнергии. Трейдинговые активы 
Группы расположены в России и странах Европы, 
что позволяет обеспечить высокую эффективность 
операционной деятельности.

ТРЕЙДИНГ

5 627 км

протяжённость сетей 
передачи  
электроэнергии

ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ

12,6%

от установленной 
мощности Группы
 

8,1 %

от выработки 
электроэнергии 
Группы

 

0,5 %

от отпуска тепловой 
энергии Группы

Энергосбытовой сегмент Группы 
владеет высокой долей рынка 
в Российской Федерации, 
осуществляет функции 
гарантирующего поставщика 
в крупнейших экономически 
развитых субъектах Российской 
Федерации и предоставляет 
широкий спектр сопутствующих 
услуг.

СБЫТ

Обеспечивает контроль за реализацией 

проектов строительства и модернизации 

генерирующих объектов Группы и снижает 

риски несоблюдения условий подрядчиками. 

Использует уникальный опыт и технические 

возможности для развития инжиниринговых 

услуг на внешнем рынке.

ИНЖИНИРИНГ

Конкурентными преимуществами сегмента «Генерация» являются: значительный 

объём установленной мощности; низкая чувствительность к макроэкономическим 

изменениям в регионах присутствия за счёт широкого географического 

распределения активов по сравнению с генерирующими компаниями, мощности 

которых сконцентрированы в одной объединённой энергосистеме (ОЭС).

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ

ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ

БИЗНЕС МОДЕЛЬ

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами

Приложения

7

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

ЗАРУБЕЖНЫЕ  
АКТИВЫ

МОЛДАВИЯ

ГРУЗИЯ

КАЗАХСТАН

ТУРЦИЯ

47,1 

46,1 

48,3 

19,2 

25,4 

17,8 

62,1 

19,6

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, 

МВт

ОТПУСК ТЕПЛОЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ, 

тыс. Гкал

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ, 

%

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

млн кВт • ч

Сбыт в Российской Федерации
Группа Интер РАО – Электрогенерация
Теплогенерация ТГК-11
Теплогенерация в Башкирии
Трейдинг в Российской Федерации

за исключением ВГО

[  ]

Грузия
Молдавия
Казахстан
Турция

Зарубежные активы

22 939 

2 051 

4 469 

30 

227 

2 520 

1 000 478

33 714

4 240 

16 685 

20 627 

109  79 

0

14 018

18 373

109 79

3 230

41 739

[35 808]

94 594 

8 281 

18 890 

50 

505 

3 930 

5 437 821

132 508

45,3

%

среднее значение

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

млн кВт • ч

191 908

185 716

24 194

216 102

[209 910]

РАСХОД ТОПЛИВА В УСЛОВНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 

тыс. т у.т.

27 228 

4 878 

8 137 

1 304 

1 904 203

43 655

РАСХОД ТОПЛИВА 
В НАТУРАЛЬНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ 

29 749

 

млн м

3

 газа

15 188

 

тыс. т угля

77

 

тыс. т мазута

8

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЫРУЧКА

млрд рублей

0

200

400

600

800

1 000

2016

2017

2018

868,2

869,2

2

962,6

+10,7%

1

млрд рублей

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

2016

2017

2018

61,3

54,7

2

71,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

+31,1%

млрд рублей

ИНВЕСТИЦИИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

2016

2017

2018

1,037

1,091

1,078

–1,2%

млрд рублей

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

0

100

200

300

400

500

2016

2017

2018

421,1

461,5

2

485,5

+5,2%

1

2

EBITDA

0

30

60

90

120

150

2016

2017

2018

96,3

97,6

2

121,3

+24,2%

1

КОЭФФИЦИЕНТ ЧАСТОТЫ ТРАВМАТИЗМА

3

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

2016

2017

2018

0,22

0,18

0,27

+50,0%

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

2016

2017

2018

9,9

13,2

13,8

0

3

6

9

12

15

+5,1%

1

   

ЗАРПЛАТА, ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ  
И НАЛОГИ С ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2016

2017

2018

49,9

49,5

2

51,9

0

10

20

30

40

50

60

+5,0%

1

г CO

2

 / кВт • ч

УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА ЕДИНИЦУ 
ПРОИЗВЕДЁННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2016

2017

2018

0,49

0,47 

0,45

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

–4,3%

Динамика ключевых показателей

1

Процентные соотношения 
рассчитаны исходя из данных 
консолидированной финансовой 
отчётности по МСФО, 
выраженных в миллионах рублей.

2

С учётом ретроспективно 
пересчитанных данных в 
соответствии с требованиями 
МСФО 15 «Выручка по договорам 
с покупателями» и МСФО 
16 «Аренда». Данные за 2016 год 
в части консолидированного 
отчёта о финансовом положении 
пересчитаны. Данные за 2016 год 
в части консолидированного 
отчёта о совокупном доходе 
не подлежали пересчёту.

3

На 2018 год руководством Группы 
в соответствии с Методическими 
указаниями по оценке степени 
выполнения Плана реализации 
стратегии Группы «Интер РАО» 
был утверждён ключевой 
показатель «Отсутствие аварий 
или несчастных случаев, или 
выполнение коэффициента 
частоты травматизма». Значение 
показателя коэффициента 
частоты травматизма, 
установленное Методическими 
указаниями по оценке степени 
выполнения Плана реализации 
стратегии группы «ИнтерРАО», 
утверждено приказом 
ПАО «Интер РАО» от 27.12.2018 
№ ИРАО/689): на 2018 год –0,3560 
и на 2019 год – 0,3530.

млрд рублей

млрд рублей

млрд рублей

LTIFR

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами

Приложения

9

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

И.И. Сечин 

Председатель Совета директоров 

Представляем вашему вниманию итоги работы Группы «Интер РАО» 
в 2018 году. Отчётный период стал важным и ответственным этапом в разви-
тии Компании, когда удалось завершить крупные инвестиционные проекты, 
скорректировать свою деятельность в соответствии с требованиями времени 
и добиться высоких производственных и финансово-экономических показате-
лей. Фактически Компания смогла сохранить и укрепить платформу для даль-
нейшего устойчивого развития.

ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В 2018 году Группа «Интер РАО» успешно завершила реализацию многолетней 
государственной программы по строительству новых мощностей в рамках 
договоров о предоставлении мощности (ДПМ), в рамках которой Компания 
построила 6,1 ГВт новой генерации. В марте прошлого года был введён в экс-
плуатацию последний объект данной программы – Затонская ТЭЦ в Башкирии 
установленной мощностью 440 МВт.

Кроме того, в части строительства новых электростанций «Интер РАО» в парт-
нёрстве с компанией «РОСНЕФТЕГАЗ» продолжает реализацию масштабного 
проекта по обеспечению энергобезопасности самого западного региона на-
шей страны – Калининградской области. В рамках этих работ в 2018 году были 
введены в эксплуатацию Маяковская и Талаховская ТЭС общей мощностью 
316 МВт, а также начался ввод в эксплуатацию самой крупной газовой станции 
этого проекта мощностью 455,2 МВт – Прегольской ТЭС. Впереди завершение 
строительства Приморской ТЭС – резервной угольной теплоэлектростанции. 
Все строительные работы ведутся с опережением установленных графиков.

В итоге за год установленная мощность электростанций, входящих 
в состав и управляемых компаниями Группы «Интер РАО», выросла 
на 1 тыс. МВт и достигла 33 714 МВт.

Завершение программы строительства новых мощностей по ДПМ и начало 
работы новых станций в Калининградской области стали драйверами для эко-
номики и для деятельности Компании в целом. ПАО «Интер РАО» удалось 
существенно улучшить финансовые и производственные показатели, укре-
пить позиции в отрасли. Основной показатель – EBITDA – вырос в 2018 году 
на 24,2% и составил 121,3 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО выросла 
на 31,1% и составила 71,7 млрд рублей. 

Также одним из важнейших событий стало присвоение статуса гарантирую-
щего поставщика во Владимирской и Вологодской областях энергосбытовым 
компаниям, входящим в Группу «Интер РАО». В условиях изменений государ-
ственной тарифной политики на розничном рынке электроэнергии получе-
ние статуса позволит «Интер РАО» существенно повысить эффективность 
сбытового сегмента бизнеса Группы. По итогам 2018 года доля «Интер РАО» 
на розничном рынке электроэнергии выросла на 0,5 п.п. и достигла 17,7%.

Высокие финансово-экономические и производственные показатели являются 
результатом грамотного стратегического, операционного и корпоративного 
управления Компанией. 

Сегодня перед российской электроэнергетикой стоят новые масштабные за-
дачи – модернизация устаревающих мощностей и цифровизация отрасли. Уве-
рен, что «Интер РАО» достойно реализует все проекты, которые были разрабо-
таны для участия в модернизации, а также добьётся существенных результатов 
в области локализации производства оборудования для целей модернизации 
и предоставления инжиниринговых услуг на рынке. В фокусе внимания Совета 
директоров и менеджмента ПАО «Интер РАО» – активный этап цифровизации 
производственных и управленческих процессов. В условиях государственно-
го курса на создание цифровой экономики данные решения станут залогом 
успешного развития и преимуществом Компании в будущем.

Стратегическая цель «Интер РАО» – удержание лидерских позиций на россий-
ском и международных рынках на ближайшие годы. Для решения этой задачи 
будет совершенствоваться работа по дальнейшему повышению эффективно-
сти и рентабельности всех сегментов бизнеса, оптимизации инвестиционной 
деятельности и повышению стоимости и финансовой устойчивости активов.

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами

Приложения

11

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Б.Ю. Ковальчук

Председатель Правления

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Группа «Интер РАО» в 2018 году продолжила реализацию Стратегии развития 
до 2020 года, направленную на сохранение лидирующих позиций в отечествен-
ной электроэнергетике. Как и в предыдущие годы, среди главных приоритетов 
деятельности «Интер РАО» – повышение производственной и экономической 
эффективности, обновление и модернизация действующих активов, вывод 
из эксплуатации неэффективных мощностей и развитие современных техноло-
гий взаимодействия с потребителями. 

В марте 2018 года была завершена масштабная многолетняя инвестиционная 
программа по строительству новых генерирующих мощностей в рамках про-
ектов по ДПМ. Последним объектом в ней стала Затонская ТЭЦ в Уфе мощно-
стью 440 МВт. Она позволила городу активно развивать микрорайон Забелье, 
так как появилась возможность обеспечить его жителей теплом. 

ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

12

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего в 2018 году было введено в эксплуатацию около 1 ГВт генерирующей 
мощности. Помимо Затонской ТЭЦ это стратегические для России объекты 
в Калининградской области – Маяковская, Талаховская и Прегольская ТЭС, 
энергоблоки которых были введены со значительным опережением правитель-
ственного графика. Со слов Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, они не только позволят надёжно обеспечить энерго-
снабжение всей области, причём на перспективу, но и создадут определённые 
резервы на случай любых непредвиденных обстоятельств. 

Одновременно наша Компания, одна из немногих, кто действует в логике 
реформы, выводит из эксплуатации старые активы, сокращает долю неэф-
фективных мощностей в выработке. Мы видим, как это позитивно сказывается 
на производственных и экономических показателях: рост установленной мощ-
ности превысил 3,1%, а показатель EBITDA Группы вырос на 24,2%. Благо-
даря этому, а также системной работе по повышению культуры безопасного 
производства, повышается надёжность основного оборудования и снижается 
количество технологических нарушений.

Среди ключевых факторов, оказывающих влияние на финансовый результат 
Компании, можно отметить не только повышение качества активов, но и пло-
дотворную работу на рынке тепловой генерации и сбытовой деятельности. 
Нам удалось добиться заметных успехов в части улучшения тарифного регули-
рования и увеличения выручки в обоих сегментах рынка практически во всех 
регионах деятельности Компании. При этом Группа «Интер РАО» добилась 
получения статуса гарантирующего поставщика во Владимирской области – 
с 1 апреля 2018 года и в Вологодской области с 1 января 2019 года.

Также нельзя не отметить повышение эффективности в сегменте трейдинга, 
прежде всего в направлении Литвы и Финляндии, где рост объёма поста-
вок составил соответственно 41 и 37% в результате технических решений 
по увеличению заполнения объёма сечений и хорошей ценовой конъюнктуры 
на рынке NordPool. В итоге в 2018 году показатель EBITDA в сегменте возрос 
на 8,9 млрд рублей, или в 2,2 раза.

Все эти успехи позволяют нам не только обеспечивать надёжность и стабиль-
ность энергоснабжения потребителей, но и повышать планку поступательного 
развития Компании. 

В ближайшей перспективе «Интер РАО» в целях повышения инвестиционной 
привлекательности и роста акционерной стоимости сосредоточится на таких 
проектах, как модернизация генерирующих мощностей и цифровизация произ-
водственных и бизнес-процессов.

Предстоящая модернизация тепловой генерации в электроэнергетике потребу-
ет концентрации усилий всех без исключения энергетиков. При этом со сво-
ей стороны Компания максимально подготовилась и проработала вопросы 
участия своих объектов в программе модернизации. В 2019 году предстоит 
большая работа по практической реализации данных задач. 

Также «Интер РАО» продолжит совершенствовать деятельность энергосбы-
товых компаний в рамках установленных эталонов, будет активно повышать 
эффективность теплового бизнеса, трейдинга, инжиниринга и других направ-
лений бизнеса. 

Группа «Интер РАО» готова и дальше продолжать эффективно работать 
в интересах акционеров, потребителей, своих сотрудников и их семей, а также 
на благо общества в целом.

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами

Приложения

13

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Макроэкономический обзор

В течение всего 2018 года наблюдалась высокая волатильность глобальных 
рынков в связи с политическими решениями ряда крупных экономик: США, Ве-
ликобритании, Китая, Северной Кореи и стран Европейского союза. Несмотря 
на продолжающиеся переговоры по большинству тем, напряжённость в гло-
бальных вопросах торговой деятельности оставалась достаточно высокой. Эта 
ситуация в сочетании с опасениями крупных инвесторов по поводу перспектив 
роста глобальной экономики способствовала снижению мировых цен на рынке 
акций. Укрепление доллара США, усиление волатильности на финансовых рын-
ках и растущие экспортно-импортные риски усилили оттоки капитала и валют-
ное давление на развивающихся рынках. Так, в течение 2018 года наблюдались 
значительные колебания цен на рынках энергоносителей и металлов. В итоге 
к концу года цены на многие сырьевые товары снизились, создав проблемы 
экспортно ориентированным странам.

По оценкам Всемирного Банка, рост ВВП стран с развитой экономикой в сред-
нем снизился до 2,2% в 2018 году. Темпы роста ВВП стран с развивающейся 
экономикой снизились примерно до 4,2%. В 2018 году ряд стран с повышен-
ным уровнем дефицита по счёту текущих операций испытали значительное 
давление на собственные финансовые рынки, что привело к замедлению 

Источник: Отчёт Всемирного Банка, январь 2019 года

Динамика ВВП Российской Федерации

ТЕМПЫ РОСТА ВВП РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2016-2021ГГ. 

%

Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России), январь 2019 года, 
[Электронный ресурс] http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/2019120201 (дата обращения: 29 марта 2019 года)
Источник: Отчет Всемирного Банка, январь 2019 года.

По данным Росстата, рост ВВП в 2018 году ускорился до 2,3% с 1,6% годом 
ранее, что превзошло как оценки Минэкономразвития России, осуществ-
лённые на основе оперативных данных, так и рыночный консенсус-прогноз. 
В отраслевом разрезе ключевыми драйверами экономического роста стали 
промышленность и строительство (вклад в экономический рост 0,6 и 0,3 п.п. 
соответственно). Позитивный вклад в динамику ВВП также внесли торговля 
(0,3 п.п.) и транспортная отрасль (0,2 п.п.).

темпов деловой активности внутри этих стран. На этом фоне, по прогнозу 
Всемирного Банка, рост глобального ВВП составит 2,9% в 2019 году и 2,8% – 
в 2020–2021 годах, а темпы роста экономики России в 2019 году – 1,5 и 1,8% 
в 2020–2021 годах.

ДИНАМИКА МИРОВОГО ВВП 

%

0

2

4

6

8

10

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2,4

Мировой ВВП
Развитые экономики

Развивающиеся 
экономики

1,7

3,7

3,1

2,3

4,3

3,0

2,2

4,2

2,9

2,0

4,2

2,8

1,6

4,5

2,8

1,5

4,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,3

1,6

2,3

1,5

1,8

1,8

ОБЗОР РЫНКА

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт

 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

15

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 105

7 413

ТВт • ч

Китай
США
Индия
Россия
Япония

Китай
США
Россия
Саудовская 
Аравия
Индия

2 201

934

744

429

2 499

7 183

ТВт • ч

2 018

1 418

652

596

Источник: Enerdata, The Global Energy Statistical Yearbook, 2018, [Электронный ресурс] https://yearbook.enerdata.net/  
(дата обращения: 29 марта 2019 года)

РОССИЯ В МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Потребление электроэнергии, ТВт • ч 

Производство электроэнергии, ТВт • ч

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ

ТВт · ч

Источник: Enerdata, EnerOutlook 2018, [Электронный ресурс] https://eneroutlook.enerdata.net/  
(дата обращения: 29 марта 2019 года)

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВНЫХ РЫНКАХ ПРИСУТСТВИЯ ГРУППЫ 
«ИНТЕР РАО»

ТВт · ч

Источник: Enerdata, EnerOutlook 2018, [Электронный ресурс] https://eneroutlook.enerdata.net/ (дата обращения: 29 марта 
2019 года)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Европа
Латинская Америка 

Азия
СНГ

Африка
Тихий океан

Ближний Восток
Северная Америка

12 637 

15 059 

17 839 

20 039 

22 538 

25 307 

28 513 

31 906 

35 407

Европа
Латинская Америка 

Азия
СНГ

Африка
Тихий океан

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Европа

2 837

3 139

3 261

3 218

3 398

3 528

3 648

3 793

3 985

854

921

1 025

1 043

1 101

1 223

1 407

1 617

1 843

СНГ

ОСНОВНОЙ РОСТ БУДЕТ ЛОКАЛИЗОВАН В СТРАНАХ 
АЗИИ, ТОГДА КАК НА ОСНОВНЫХ РЫНКАХ ГРУППЫ 
«ИНТЕР РАО» – СНГ И ЕВРОПА – ПРОГНОЗИРУЕТСЯ 
УМЕРЕННЫЙ ТЕМП В 15–20%.

МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
К 2035 ГОДУ МОЖЕТ ВЫРАСТИ НА 40–50% 
ПО СРАВНЕНИЮ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ НА ДАННЫЙ 
МОМЕНТ. 

16

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Динамика электроэнергетики России

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2018 году 
составило 1 055,6 млрд кВт • ч, что на 1,5% больше объёма потребления 
в 2017 году. Выработка в рамках Единой энергосистемы России составила 
1 070,9 млрд кВт • ч – это на 1,6% больше, чем в 2017 году. В последние годы 
существенно меняется структура выработки электроэнергии – в ЕЭС России 
отмечается снижение доли ТЭС и рост производства электроэнергии на АЭС. 
В 2018 году атомные станции (филиалы «Росэнергоатома») выработали ре-
кордное количество электрической энергии – 204,3 млрд кВт • ч, что на 0,7% 
больше, чем в 2017 году. По состоянию на начало 2019 года доля атомной 
генерации в общем энергобалансе составляет около 19% всего объёма вы-
работки электроэнергии в стране. Было введено в эксплуатацию 4,5 тыс. МВт 
мощностей, из них 2,2 ГВт – это мощности атомных электростанций (АЭС), 
2,2 тыс. МВт – теплоэлектростанций (ТЭС). 

В период 2018–2024 годов в базовом варианте развития экономики Российской 
Федерации темпы прироста промышленного производства составят ежегодно 
в среднем 3%. В среднесрочной перспективе в структуре промышленного 
производства не ожидается существенных изменений. Топливно-энергетиче-
ский комплекс (ТЭК) будет по-прежнему характеризоваться устойчивостью 
функционирования. 

С учётом прогнозируемого развития экономики страны производство электро-
энергии к 2021 году намечается в объёме 1 129,0 кВт • ч. Электропотребление 
внутреннего рынка увеличится до 1 118,1 млрд киловатт-часов (рост 3,1% 
к 2017 году). К 2024 году производство электроэнергии намечается в объё-
ме 1 163,1 млрд кВт • ч, электропотребление внутреннего рынка увеличится 
до 1 194,1 млрд кВт • ч (рост 6,5% к 2017 году). Несмотря на то, что основную 
нагрузку по производству электроэнергии в 2021 году продолжат нести теп-
ловые электростанции, в структуре производства электроэнергии доля ТЭС 
уменьшится с 64,4% в 2017 году до 63,1% в 2021 году

1

.

Основными системными проблемами, сдерживающими развитие электроэнер-
гетики, являются высокий износ основных фондов, наличие перекрёстного суб-
сидирования между группами потребителей, а также отсутствие конкурентного 
рынка тепла.

За период 2016–2018 годов

2

 увеличение установленной мощности электростан-

ций ЕЭС России за счёт вводов нового, а также модернизации действующего 
генерирующего оборудования электростанций составило 13,6 ГВт. За ана-
логичный период выведено из эксплуатации генерирующее оборудование 
электростанций ЕЭС России суммарной мощностью 7,2 ГВт. 

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ 

МВт

Источник: Системный оператор Единой энергетической системы [Электронный ресурс] http://so-ups.ru/fileadmin/files/compa-
ny/reports/disclosure/2019/ups_rep2018.pdf (дата обращения: 29
 марта 2019 года)

ДИНАМИКА ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЕЭС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

млрд кВт • ч

Источник: Системный оператор Единой энергетической системы [Электронный ресурс] http://so-ups.ru/fileadmin/files/compa-
ny/reports/disclosure/2019/ups_rep2018.pdf (дата обращения: 29
 марта 2019 года)

1

Источник: Минэкономразвития России.

2

Источник: АО «СО ЕЭС».

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2016

2017

2018

52 879

ОЭС Центра
ОЭС Средней Волги
ОЭС Урала

ОЭС Северо-Запада
ОЭС Юга
ОЭС Сибири

27 003

51 132

23 572 20 602

51 970 9 187

53 077

27 204

52 715

23 865 21 539

51 911 9 502

52 447

27 592

53 614

24 552

23 536

51 861 9 641

236 343 

239 812 

243 243

ОЭС Востока

 Показатель

2016

2017

2018 

Изменение 

2017/2018, %

Выработка 
электроэнергии, всего

1 048,5

1 053,9

1 070,9

1,6

в том числе:

 

ТЭС

673,7

671,3

681,8

1,6

ГЭС

178,3

178,9

183,8

2,7

АЭС

196,4

202,9

204,4

0,7

ВИЭ

0,01

0,1

0,2

66

Электростанции 
промышленных 
предприятий

0,1

0,6

0,8

33

Потребление 
электроэнергии

1 026,9

1039,9

1 055,6

1,5

243 243,2 

МВт 

установленная мощность 

электростанций ЕЭС 

России на 31 декабря 

2018 года

1950,4

МВт

выведено 

из эксплуатации 

суммарной мощностью 

4 792,1 

МВт

за счёт ввода нового 

генерирующего 

оборудования

294,8 

МВт.

в связи 

с перемаркировкой

УВЕЛИЧЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕННОЙ 
МОЩНОСТИ

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт

 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

17

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доля Группы «Интер РАО» на рынке

МЕСТО ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» СРЕДИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВВОДУ НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ МОЩНОСТЕЙ (ДПМ) НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

ГВт

МЕСТО ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» СРЕДИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫВОДУ НЕЭФФЕКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

ГВт

МЕСТО ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» В ГАЗОВОЙ И УГОЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Источник: пресс-релизы компаний

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Группа «Газпром энергохолдинг»

7,3

6,1

3,0

3,0

2,5

1,0

0,8

Группа «Интер РАО»

Группа «Т Плюс»

ПАО «Фортум»

Группа «Юнипро»

ПАО «Лукойл»

ПАО «Энел Россия»

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Группа «Интер РАО»

3,1

2,4

1,5

0,4

0,4

0,2

0,2

Группа «Газпром энергохолдинг»

Группа «Т Плюс»

ПАО «Лукойл»

ПАО «Квадра»

ПАО «Энел Россия»

ПАО «Фортум»

«Сибирская генерирующая компания»

0,1

Газпром энергохолдинг
Группа «Интер РАО»

Т Плюс
ЮНИПРО

Энел Россия

38,8 

Установленная 

мощность, 

ГВт

29,5 

15,5 

11,2 

9,4

146,5 

121,8 

55,1 

46,6 

41,3

Выработка, 

млрд кВт • ч

Группа «Интер РАО»
ОГК-2
Т Плюс
Мосэнерго
ЮНИПРО
Энел Россия
ТГК-1

47,7

38,2

40,6

52,0

47,4

50,0

48,2

Коэффициент 

использования 

установленной 

мощности (КИУМ), 

%

18

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..       1      2     ..