Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2018 года - часть 77

 

  Главная      Учебники - Разные     Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2018 года

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     75      76      77      78     ..

 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2018 года - часть 77

 

 

Плановое значение

1

Сводная бюджетная роспись 

на 31 декабря 2018 г.

Кассовое исполнение

2

/ Фактические 

расходы

1

2

3

4

5

6

7=6/4

Уровень кассового 

исполнения/фактических 

расходов относительно плановых 

значений

Источники ресурсного обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Наименование государственной 

программы Российской 

Федерации (ответственный 

исполнитель)

№ 

п/п

всего

11 802 666,9

12 359 516,2

11 940 527,5

101,2%

федеральный бюджет

11 667 103,3

12 359 516,2

11 907 305,2

102,1%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

135 563,62

-

33 222,31

24,5%

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

-

0,0

-

внебюджетные источники

0,0

-

0,0

-

всего

74 423 376,4

82 553 599,2

76 687 654,1

103,0%

федеральный бюджет

74 423 376,4

82 553 599,2

76 687 654,1

103,0%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

-

0,0

-

внебюджетные источники

0,0

-

0,0

-

всего

147 296 566,4

53 018 394,4

54 273 325,4

36,8%

федеральный бюджет

48 885 044,9

53 018 394,4

46 902 957,8

95,9%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 885 428,5

-

1 292 338,3

68,5%

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

-

0,0

-

внебюджетные источники

96 526 093,0

-

6 078 029,29

6,3%

всего

75 301 292,0

33 747 858,8

71 029 515,7

94,3%

федеральный бюджет

33 291 891,4

33 747 858,8

33 479 364,3

100,6%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

11 491 848,6

-

13 788 289,1

120,0%

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

-

0,0

-

внебюджетные источники

30 517 552,0

-

23 761 862,3

77,9%

всего

1 193 502 123,7

11 437 990,3

2 825 925 840,6

236,8%

федеральный бюджет

12 447 439,5

11 437 990,3

11 169 370,4

89,7%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

303 145,0

-

303 145,0

100,0%

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

-

0,0

-

внебюджетные источники

1 181 968 623,7

-

2 814 453 325,13

238,1%

ГП «Развитие лесного хозяйства» на 

2013-2020 годы 

(Минприроды России)

27

ГП «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» 

(Минсельхоз России)

ГП «Воспроизводство 

и использование природных 

ресурсов» 

(Минприроды России)

26

ГП «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» 

(Минэнерго России)

28

25

ГП «Развитие 

внешнеэкономической 

деятельности» (Минэкономразвития 

России)

24

Страница 6 из 9

Плановое значение

1

Сводная бюджетная роспись 

на 31 декабря 2018 г.

Кассовое исполнение

2

/ Фактические 

расходы

1

2

3

4

5

6

7=6/4

Уровень кассового 

исполнения/фактических 

расходов относительно плановых 

значений

Источники ресурсного обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Наименование государственной 

программы Российской 

Федерации (ответственный 

исполнитель)

№ 

п/п

всего

1 572 442,0

2 001 132,6

1 973 836,9

125,5%

федеральный бюджет

1 572 442,0

2 001 132,6

1 973 836,9

125,5%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

-

0,0

-

внебюджетные источники

0,0

-

0,0

-

всего

202 272 656,9

190 947 062,3

276 362 934,3

136,6%

федеральный бюджет

180 050 462,5

190 947 062,3

185 098 631,4

102,8%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

22 222 194,4

-

91 264 302,86

410,7%

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

-

0,0

-

внебюджетные источники

0,0

-

0,0

-

всего

672 990 260,1

699 244 839,5

697 383 744,3

103,6%

федеральный бюджет

670 647 687,3

699 244 839,5

693 814 677,3

103,5%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2 099 320,8

-

3 563 432,0

169,7%

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

-

0,0

-

внебюджетные источники

243 252,0

-

5 635,0

2,3%

всего

340 380 114,7

53 644 084,1

324 077 055,4

95,2%

федеральный бюджет

20 516 923,9

53 644 084,1

53 080 038,6

258,7%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

5 297 040,0

 -

4 900 576,0

92,5%

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

 -

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

 -

0,0

-

внебюджетные источники

314 566 150,8

 -

266 096 440,8

84,6%

всего

23 759 299,9

14 148 868,1

22 772 903,2

95,8%

федеральный бюджет

14 078 420,5

14 148 868,1

13 884 847,8

98,6%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

262 906,4

 -

262 906,4

100,0%

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

 -

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

 -

0,0

-

внебюджетные источники

9 417 973,0

 -

8 625 149,0

91,6%

29

ГП «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» 

(МЧС России)

30

33

ГП «Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона» 

(Минвостокразвития России)

32

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГП «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» на период 

до 2025 года 

(Минкавказ России)

31

ГП «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности» 

(МВД России)

IV. СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ГП «Обеспечение государственной 

безопасности» 

(ФСБ России)

Страница 7 из 9

Плановое значение

1

Сводная бюджетная роспись 

на 31 декабря 2018 г.

Кассовое исполнение

2

/ Фактические 

расходы

1

2

3

4

5

6

7=6/4

Уровень кассового 

исполнения/фактических 

расходов относительно плановых 

значений

Источники ресурсного обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Наименование государственной 

программы Российской 

Федерации (ответственный 

исполнитель)

№ 

п/п

всего

841 525 791,2

1 041 617 695,3

1 041 038 256,7

123,7%

федеральный бюджет

841 525 791,2

1 041 617 695,3

1 041 038 256,7

123,7%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0

 -

0,0

-

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

 -

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

 -

0,0

-

внебюджетные источники

0,0

 -

0,0

-

всего

1 094 701,6

741 900,0

748 132,0

68,3%

федеральный бюджет

632 100,0

741 900,0

691 900,0

109,5%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

-

0,0

-

внебюджетные источники

462 601,6

-

56 232,0

12,2%

всего

71 470 220,5

65 921 705,2

65 946 111,1

92,3%

федеральный бюджет

62 896 979,8

65 921 705,2

64 262 627,5

102,2%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1 723 240,71

-

1 468 206,61

85,2%

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

-

0,0

-

внебюджетные источники

6 850 000,00

-

215 277,0

3,1%

всего

23 047 596,5

25 576 268,2

22 428 474,3

97,3%

федеральный бюджет

23 047 596,5

25 576 268,2

22 428 474,3

97,3%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

-

0,0

-

внебюджетные источники

0,0

-

0,0

-

всего

1 257 258 021,3

1 342 409 266,0

1 208 108 023,2

96,1%

федеральный бюджет

1 257 258 021,3

1 342 409 266,0

1 208 108 023,2

96,1%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

-

0,0

-

внебюджетные источники

0,0

-

0,0

-

ГП «Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны 

Росийской Федерации» 

(Минэкономразвития России)

35

37

38

ГП «Управление федеральным 

имуществом» 

(Минэкономразвития России)

ГП «Управление государственными 

финансами и регулирование 

финансовых рынков» 

(Минфин России)

V. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО

ГП «Развитие федеративных 

отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления региональными 

и муниципальными финансами» 

(Минфин России)

34

36

ГП «Социально-экономическое 

развитие Калининградской области 

до 2020 года» (Минэкономразвития 

России)

Страница 8 из 9

Плановое значение

1

Сводная бюджетная роспись 

на 31 декабря 2018 г.

Кассовое исполнение

2

/ Фактические 

расходы

1

2

3

4

5

6

7=6/4

Уровень кассового 

исполнения/фактических 

расходов относительно плановых 

значений

Источники ресурсного обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Наименование государственной 

программы Российской 

Федерации (ответственный 

исполнитель)

№ 

п/п

всего

117 199 282,5

113 050 358,0

100 218 729,4

85,5%

федеральный бюджет

117 023 832,3

113 050 358,0

100 043 279,2

85,5%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

-

0,0

-

внебюджетные источники

175 450,2

-

175 450,2

100,0%

всего

262 542 297,8

287 583 845,5

313 368 527,8

119,4%

федеральный бюджет

262 542 297,8

287 583 845,5

313 368 527,8

119,4%

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации

0,0

-

0,0

-

территориальные государственные внебюджетные 

фонды

0,0

-

0,0

-

внебюджетные источники

0,0

-

0,0

-

ГП «Юстиция» 

(Минюст России)

40

ГП «Внешнеполитическая 

деятельность» 

(МИД России)

39

Согласно данным ответственных исполнителей, кроме расходов федерального бюджета, которые приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью на 1 января 2018 года.

В части расходов федерального бюджета отражена информация Минфина России о кассовом исполнении.

Страница 9 из 9

ГП

ПП

ОМ

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ГП "Социальная поддержка граждан"

03

X

X

799

60

798

59

99,82%

94,43%

Основное мероприятие 1.1 Оказание мер государственной 

поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний

03

1

01

57

0

57

0

100,00%

99,30%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.2 Предоставление мер государственной 

поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Славы

03

1

02

24

0

24

0

100,00%

99,98%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.3 Предоставление мер государственной 

поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы

03

1

03

8

0

8

0

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.4 Оказание мер социальной поддержки 

ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий

03

1

04

53

4

53

4

100,00%

99,85%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.5 Оказание мер государственной 

поддержки инвалидам

03

1

05

40

4

40

4

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.6  Предоставление отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения, 

проезда к месту лечения и обратно, а также проезда на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения

03

1

06

9

0

9

0

100,00%

99,65%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.7 Предоставление социальных доплат к 

пенсии

03

1

07

13

8

13

8

100,00%

99,96%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.8 Оказание мер социальной поддержки 

по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан

03

1

08

5

4

5

4

100,00%

94,65%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.9 Оказание мер государственной 

поддержки лицам, ходатайствующим о признании их беженцами 

или вынужденными переселенцами, а также прибывшим с ними 

членам их семей

03

1

09

8

0

8

0

100,00%

0,00%

Осуществляется в соответствии с планом, при этом 

необходимы меры по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. Вместе с тем 

отмечаем отсутствие взаимосвязи реализации данного 

основного мероприятия с его финансированием

Основное мероприятие 1.10 Оказание мер государственной 

поддержки гражданам, пострадавшим в результате разрешения 

кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно

03

1

10

4

0

4

0

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

 

Оценка эффективности исполнения основных мероприятий государственных программ Российской Федерации

Предложения (осуществляется в соответствии 

с планом; требуются меры по нейтрализации 

отклонений)

Наименование государственной программы Российской 

Федерации (основного мероприятия)

Коды бюджетной 

классификации

Количество контрольных 

событий, 

предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Количество наступивших 

контрольных событий, 

предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Оценка эффективности 

реализации основных 

мероприятий 

государственных программ 

в 2018 году

Уровень кассового 

исполнения 

относительно 

Сводной 

бюджетной 

росписи на 

отчетную дату

Страница 1 из 71

ГП

ПП

ОМ

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Предложения (осуществляется в соответствии 

с планом; требуются меры по нейтрализации 

отклонений)

Наименование государственной программы Российской 

Федерации (основного мероприятия)

Коды бюджетной 

классификации

Количество контрольных 

событий, 

предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Количество наступивших 

контрольных событий, 

предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Оценка эффективности 

реализации основных 

мероприятий 

государственных программ 

в 2018 году

Уровень кассового 

исполнения 

относительно 

Сводной 

бюджетной 

росписи на 

отчетную дату

Основное мероприятие 1.11 Оказание мер социальной поддержки 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России»

03

1

11

4

0

4

0

100,00%

97,07%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.12 Оказание мер социальной поддержки 

гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

03

1

12

1

0

1

0

100,00%

67,71%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.13 Осуществление компенсационных 

выплат реабилитированным лицам

03

1

13

4

0

4

0

100,00%

13,33%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.14 Оказание поддержки в связи с 

погребением умерших

03

1

14

53

0

53

0

100,00%

99,34%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.15 Оказание мер государственной 

поддержки отдельным категориям государственных служащих, а 

также уволенным из их числа, и членам их семей

03

1

15

36

0

36

0

100,00%

98,27%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.16 Оказание мер государственной 

поддержки отдельным категориям государственных служащих, 

гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы 

по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, 

а также членам их семей

03

1

16

48

0

48

0

100,00%

99,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.17  Оказание государственной 

поддержки членам семей лиц, погибших при осуществлении 

мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, 

получившим увечья при осуществлении указанных мероприятий, 

повлекшие наступление инвалидности

03

1

17

8

0

8

0

100,00%

0,00%

Осуществляется в соответствии с планом, при этом 

необходимы меры по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. Вместе с тем 

отмечаем отсутствие взаимосвязи реализации данного 

основного мероприятия с его финансированием

Основное мероприятие 1.18 Осуществление компенсационных 

выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами и детьми-инвалидами

03

1

18

32

0

32

0

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.19 Выплата дополнительного 

материального обеспечения гражданам за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией

03

1

19

36

0

36

0

100,00%

99,96%

Осуществляется в соответствии с планом

Страница 2 из 71

ГП

ПП

ОМ

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Предложения (осуществляется в соответствии 

с планом; требуются меры по нейтрализации 

отклонений)

Наименование государственной программы Российской 

Федерации (основного мероприятия)

Коды бюджетной 

классификации

Количество контрольных 

событий, 

предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Количество наступивших 

контрольных событий, 

предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Оценка эффективности 

реализации основных 

мероприятий 

государственных программ 

в 2018 году

Уровень кассового 

исполнения 

относительно 

Сводной 

бюджетной 

росписи на 

отчетную дату

Основное мероприятие 1.20 Страховое обеспечение по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний

03

1

20

16

0

16

0

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.21 Предоставление отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи на 

основании социального контракта

03

1

21

1

1

1

1

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.22 Совершенствование 

законодательства в области предоставления мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и системы социального 

страхования

03

1

22

0

0

0

0

не подлежит оценке

финансирование не 

предусмотрено

X

Основное мероприятие 1.23 Создание единой государственной 

информационной  системы социального обеспечения

03

1

23

2

0

2

0

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.24 Предоставление пособий по 

временной нетрудоспособности по обязательному социальному 

страхованию

03

1

24

8

0

8

0

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.25 Обеспечение обязательного 

социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством

03

1

25

4

0

4

0

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.26 Предоставление пособий по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам в связи 

с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов

03

1

26

8

0

8

0

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.27 Осуществление компенсационных 

выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации

03

1

27

0

0

0

0

не подлежит оценке

финансирование не 

предусмотрено

X

Основное мероприятие 2.1 Распространение положительного 

опыта работы субъектов Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания населения

03

2

01

3

0

3

0

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 2.2 Формирование независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере социального обслуживания населения

03

2

02

2

1

2

1

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности 

учреждений социального обслуживания граждан

03

2

03

2

0

2

0

100,00%

99,74%

Осуществляется в соответствии с планом

Страница 3 из 71

ГП

ПП

ОМ

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Предложения (осуществляется в соответствии 

с планом; требуются меры по нейтрализации 

отклонений)

Наименование государственной программы Российской 

Федерации (основного мероприятия)

Коды бюджетной 

классификации

Количество контрольных 

событий, 

предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Количество наступивших 

контрольных событий, 

предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Оценка эффективности 

реализации основных 

мероприятий 

государственных программ 

в 2018 году

Уровень кассового 

исполнения 

относительно 

Сводной 

бюджетной 

росписи на 

отчетную дату

Основное мероприятие 2.4 Поощрение победителей 

Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник 

учреждений социального обслуживания"

03

2

04

3

0

3

0

100,00%

87,73%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оплаты 

труда социальных работников

03

2

05

1

1

1

1

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 2.6 Привлечение в сферу социального 

обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

03

2

06

5

2

5

2

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 2.7 Оказание финансовой поддержки 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

мероприятий по укреплению материально-технической базы 

организаций социального обслуживания

03

2

07

2

1

2

1

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 2.8 Совершенствование системы 

социального обслуживания граждан

03

2

08

8

6

8

6

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.1 Оказание мер государственной 

поддержки в связи с беременностью и родами, а также 

гражданам, имеющим детей

03

3

01

44

0

44

0

100,00%

95,29%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.2 Обеспечение выплаты пособий по 

уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний

03

3

02

28

0

28

0

100,00%

96,02%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.3 Обеспечение выплаты ежемесячных 

пособий и пособий (компенсаций) на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

государственной власти

03

3

03

32

0

32

0

100,00%

99,32%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.4 Оказание социальной поддержки 

многодетным семьям

03

3

04

12

4

12

4

100,00%

97,83%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.5 Предоставление материнского 

(семейного) капитала

03

3

05

9

4

9

4

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Страница 4 из 71

ГП

ПП

ОМ

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Предложения (осуществляется в соответствии 

с планом; требуются меры по нейтрализации 

отклонений)

Наименование государственной программы Российской 

Федерации (основного мероприятия)

Коды бюджетной 

классификации

Количество контрольных 

событий, 

предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Количество наступивших 

контрольных событий, 

предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Оценка эффективности 

реализации основных 

мероприятий 

государственных программ 

в 2018 году

Уровень кассового 

исполнения 

относительно 

Сводной 

бюджетной 

росписи на 

отчетную дату

Основное мероприятие 3.7 Оказание мер социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в семью

03

3

07

132

4

132

4

100,00%

97,26%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.8 Оказание поддержки детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации

03

3

08

3

1

3

1

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.9 Совершенствование нормативной 

правовой базы по предоставлению мер государственной 

поддержки семьям, имеющим детей

03

3

09

2

1

2

1

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.10 Подготовка методических 

рекомендаций по разработке региональных программ, 

направленных на улучшение демографической ситуации на 

территории Дальневосточного федерального округа

03

3

10

0

0

0

0

не подлежит оценке

финансирование не 

предусмотрено

X

Основное мероприятие 4.1 Оказание государственной поддержки 

общественным и иным некоммерческим организациям

03

4

01

5

3

5

3

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 4.2 Организация статистических 

обследований и переписей

03

4

02

1

0

1

0

100,00%

99,92%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 4.3 Обеспечение деятельности Комитета 

ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации

03

4

03

1

0

1

0

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 6.1 Софинансирование социальных 

программ субъектов Российской Федерации, связанных с 

укреплением материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам

03

6

01

1

1

0

0

0,00%

100,00%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Основное мероприятие 6.2 Оказание мер социальной поддержки 

пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях

03

6

02

8

4

8

4

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 7.1 Научно-методическое и материальное 

обеспечение государственной политики в сфере социальной 

поддержки населения

03

7

01

6

4

6

4

100,00%

81,73%

Осуществляется в соответствии с планом

Страница 5 из 71

ГП

ПП

ОМ

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Предложения (осуществляется в соответствии 

с планом; требуются меры по нейтрализации 

отклонений)

Наименование государственной программы Российской 

Федерации (основного мероприятия)

Коды бюджетной 

классификации

Количество контрольных 

событий, 

предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Количество наступивших 

контрольных событий, 

предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Оценка эффективности 

реализации основных 

мероприятий 

государственных программ 

в 2018 году

Уровень кассового 

исполнения 

относительно 

Сводной 

бюджетной 

росписи на 

отчетную дату

Основное мероприятие 7.2 Обеспечение выполнения полномочий 

Фонда социального страхования Российской Федерации

03

7

02

5

2

5

2

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 7.3 Развитие международного 

сотрудничества в сфере социальной поддержки граждан

03

7

03

2

0

2

0

100,00%

91,03%

Осуществляется в соответствии с планом

Страница 6 из 71

ГП

ПП

ОМ

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ГП "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

04

95

36

83

36

89,38%

88,08%

Основное мероприятие 1.1 Нормативно-правовое и 

организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий в области формирования доступной 

среды

04

1

01

7

2

4

2

62,50%

47,19%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Основное мероприятие 1.2 Содействие реализации 

мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

обеспечения доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения

04

1

02

8

6

8

6

100,00%

99,41%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.3 Реализация мероприятий, 

направленных на расширение использования русского 

жестового языка

04

1

03

2

1

2

1

100,00%

99,99%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.4 Обеспечение 

информационной доступности для инвалидов

04

1

04

12

5

12

5

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.5 Организация 

социологических исследований и общественно-

просветительских кампаний в сфере формирования 

доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения

04

1

05

8

2

7

2

88,89%

100,00%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Основное мероприятие 1.6 Обеспечение 

беспрепятственного доступа для инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам проведения 

праздничных мероприятий

04

1

06

2

0

2

0

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 2.1 Нормативно-правовое и 

организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

04

2

01

11

4

9

4

84,62%

86,07%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Основное мероприятие 2.2 Предоставление 

государственных гарантий инвалидам

04

2

02

10

5

8

5

84,00%

99,79%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Предложения (осуществляется в соответствии с 

планом; требуются меры по нейтрализации 

отклонений)

Наименование государственной программы 

Российской Федерации (основного мероприятия)

Коды бюджетной 

классификации

Количество контрольных 

событий, предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Количество наступивших 

контрольных событий, 

предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Оценка эффективности 

реализации основных 

мероприятий 

государственных 

программ 

в 2018 году

Уровень кассового 

исполнения 

относительно Сводной 

бюджетной росписи на 

отчетную дату

Страница 7 из 71

ГП

ПП

ОМ

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

Всего

из них 

включенных в 

план 

реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Предложения (осуществляется в соответствии с 

планом; требуются меры по нейтрализации 

отклонений)

Наименование государственной программы 

Российской Федерации (основного мероприятия)

Коды бюджетной 

классификации

Количество контрольных 

событий, предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Количество наступивших 

контрольных событий, 

предусмотренных 

детальным планом-

графиком на 2018 год

Оценка эффективности 

реализации основных 

мероприятий 

государственных 

программ 

в 2018 году

Уровень кассового 

исполнения 

относительно Сводной 

бюджетной росписи на 

отчетную дату

Основное мероприятие 2.3 Повышение квалификации 

специалистов в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов

04

2

03

3

0

1

0

33,33%

16,04%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Основное мероприятие 2.4 Оказание государственной 

поддержки общественным организациям инвалидов и 

иным некоммерческим организациям

04

2

04

4

1

4

1

100,00%

99,37%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 2.5 Реализация мероприятий, 

направленных на формирование современной 

отечественной отрасли производства товаров для 

инвалидов, в том числе средств реабилитации

04

2

05

2

1

2

1

100,00%

0,00%

Осуществляется в соответствии с планом, при этом 

необходимы меры по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. Вместе с тем 

отмечаем отсутствие взаимосвязи реализации данного 

основного мероприятия с его финансированием

Основное мероприятие 2.6 Содействие реализации 

мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

04

2

06

4

2

4

2

100,00%

98,29%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.1 Совершенствование 

организации и проведения медико-социальной 

экспертизы

04

3

01

9

4

9

4

100,00%

83,37%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.2 Повышение квалификации 

специалистов учреждений медико-социальной 

экспертизы

04

3

02

2

1

2

1

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение 

пилотных проектов в субъектах Российской Федерации

04

3

03

2

0

2

0

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности 

учреждений медико-социальной экспертизы

04

3

04

7

2

7

2

100,00%

98,97%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.5 Укрепление материально-

технической базы учреждений медико-социальной 

экспертизы

04

3

05

2

0

0

0

0,00%

0,00%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки, при этом также необходимы меры 

по повышению эффективности использования 

бюджетных средств

Страница 8 из 71

ГП

ПП ОМ

Всего

из них 

включенных в 

план реализации

Всего

из них 

включенных в 

план реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ГП "Содействие занятости населения"

07

80

32

79

32

98,96%

96,07%

Основное мероприятие 1.1 Разработка нормативно-

правовой и методической базы в сфере занятости 

населения

07

1

01

3

1

3

1

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.2 Реализация мероприятий 

активной политики занятости населения, включая 

мероприятия по развитию трудовой мобильности

07

1

02

18

6

17

6

95,24%

79,44%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Основное мероприятие 1.4 Мониторинг состояния 

рынка труда

07

1

04

6

1

6

1

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.5 Социальные выплаты 

безработным гражданам и оптимизация критериев 

назначения и размеров пособия по безработице

07

1

05

4

1

4

1

100,00%

99,68%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.6 Защита национального 

рынка труда от избыточного привлечения 

иностранной рабочей силы

07

1

06

2

2

2

2

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.7 Реализация отдельных 

мероприятий приоритетной программы "Повышение 

производительности труда и поддержки занятости"

07

1

П1

3

3

3

3

100,00%

60,83%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.1 Создание условий для 

улучшения качества рабочей силы и развития ее 

профессиональной мобильности

07

3

01

14

11

14

11

100,00%

99,97%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.2 Содействие увеличению 

размера реальной заработной платы

07

3

02

3

1

3

1

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.3 Развитие социального 

партнерства

07

3

03

4

1

4

1

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.5 Надзор и контроль в сфере 

труда и занятости

07

3

05

4

2

4

2

100,00%

96,76%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 3.П1 Реализация отдельных 

мероприятий приоритетной программы "Реформа 

контрольной и надзорной деятельности"

07

3

П1

0

0

0

0

не подлежит оценке

100,00%

В связи с отсутствием контрольных событий в 

отчетном периоде выработка предложений не 

представляется возможной

Предложения (осуществляется в соответствии 

с планом; требуются меры по нейтрализации 

отклонений)

Наименование государственной программы 

Российской Федерации (основного 

мероприятия)

Коды бюджетной 

классификации

Количество контрольных 

событий, предусмотренных 

детальным планом-графиком на 

2018 год

Количество наступивших 

контрольных событий, 

предусмотренных детальным 

планом-графиком на 2018 год

Оценка эффективности 

реализации основных 

мероприятий 

государственных 

программ 

в 2018 году

Уровень кассового 

исполнения 

относительно 

Сводной 

бюджетной росписи 

на отчетную дату

Страница 9 из 71

ГП

ПП ОМ

Всего

из них 

включенных в 

план реализации

Всего

из них 

включенных в 

план реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Предложения (осуществляется в соответствии 

с планом; требуются меры по нейтрализации 

отклонений)

Наименование государственной программы 

Российской Федерации (основного 

мероприятия)

Коды бюджетной 

классификации

Количество контрольных 

событий, предусмотренных 

детальным планом-графиком на 

2018 год

Количество наступивших 

контрольных событий, 

предусмотренных детальным 

планом-графиком на 2018 год

Оценка эффективности 

реализации основных 

мероприятий 

государственных 

программ 

в 2018 году

Уровень кассового 

исполнения 

относительно 

Сводной 

бюджетной росписи 

на отчетную дату

Основное мероприятие 5.1 Разработка и внедрение 

предупредительной модели управления охраной 

труда

07

5

01

8

2

8

2

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 5.2 Модернизация 

инструментов государственного управления охраной 

труда

07

5

02

8

0

8

0

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 5.3 Стимулирование 

работодателей к улучшению условий труда на 

рабочих местах

07

5

03

3

1

3

1

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Страница 10 из 71

ГП

ПП ОМ

Всего

из них 

включенных в 

план реализации

Всего

из них 

включенных в 

план реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ГП "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 

годы

11

336

82

305

64

89,39%

86,12%

Основное мероприятие "Сохранение, использование, 

популяризация исторического и культурного наследия"

11

1

01

9

6

6

5

70,83%

92,63%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"

11

1

02

50

1

50

1

100,00%

99,98%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие "Развитие музейного дела"

11

1

03

48

1

45

1

93,81%

89,20%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

исполнительских искусств"

11

2

01

26

4

25

3

94,64%

99,67%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

кинематографии"

11

2

02

9

9

9

9

100,00%

99,99%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие "Поддержка творческих 

инициатив населения, а также выдающихся деятелей, 

организаций в сфере культуры, творческих союзов"

11

2

04

8

6

8

6

100,00%

99,87%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий, а также работ по строительству, 

реконструкции, реставрации, посвященных значимым 

событиям российской культуры"

11

2

05

11

6

11

6

100,00%

90,57%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие "Развитие внутреннего туризма"

11

3

01

5

3

5

3

100,00%

61,74%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие "Развитие международного 

туризма"

11

3

02

5

1

5

1

100,00%

94,16%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 

системы управления в сфере культуры и туризма"

11

4

01

30

2

28

2

93,55%

87,91%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Основное мероприятие "Развитие фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере культуры и туризма"

11

4

02

5

0

5

0

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие "Поддержка мероприятий 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в сфере культуры"

11

4

03

20

2

20

2

100,00%

97,97%

Осуществляется в соответствии с планом

Федеральная целевая программа "Культура России (2012 

- 2018 годы)"

11

5

00

51

19

41

15

80,17%

42,53%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 

2018 годы)"

11

6

00

59

22

47

10

74,29%

91,64%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Предложения (осуществляется в соответствии с 

планом; требуются меры по нейтрализации 

отклонений)

Наименование государственной программы 

Российской Федерации (основного 

мероприятия)

Коды бюджетной 

классификации

Количество контрольных 

событий, предусмотренных 

детальным планом-графиком на 

2018 год

Количество наступивших 

контрольных событий, 

предусмотренных детальным 

планом-графиком на 2018 год

Оценка эффективности 

реализации основных 

мероприятий 

государственных 

программ 

в 2018 году

Уровень кассового 

исполнения 

относительно 

Сводной бюджетной 

росписи на 

отчетную дату

ГП

ПП ОМ

Всего

из них 

включенных в 

план реализации

Всего

из них включенных 

в план реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ГП "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 

годы

12

155

46

141

45

91,85%

95,22%

Основное мероприятие 1.1 Нормативно-правовое, 

методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение регулирования в области охраны 

окружающей среды

12

1

01

19

0

15

0

78,95%

98,75%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Основное мероприятие 1.2 Выполнение 

международных обязательств в области охраны 

окружающей среды

12

1

02

1

1

1

1

100,00%

99,03%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение 

комплексного государственного экологического 

надзора, разрешительной и лицензионной 

деятельности в части ограничения негативного 

техногенного воздействия на окружающую среду и 

экологической экспертизы

12

1

03

15

5

15

5

100,00%

96,34%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.4 Государственная 

поддержка мероприятий, реализуемых субъектами 

Российской Федерации в области обращения с 

отходами

12

1

04

1

0

1

0

100,00%

85,46%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 1.5 "Реализация отдельных 

проектов по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде"

12

1

05

0

0

0

0

не подлежит оценке

0,00%

Необходимы меры по повышению эффективности 

использования бюджетных средств

Основное мероприятие П.2 Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Сохранение и 

предотвращение загрязнения реки Волги" 

12

1

П2

9

4

9

4

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 2.1 Нормативно-правовое, 

методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности в сфере сохранения и 

восстановления биологического разнообразия

12

2

01

12

0

7

0

58,33%

98,89%

Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в 

установленные сроки

Основное мероприятие 2.2 Выполнение 

международных обязательств в сфере сохранения и 

восстановления биологического разнообразия

12

2

02

1

1

1

1

100,00%

100,00%

Осуществляется в соответствии с планом

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение охраны 

объектов животного мира

12

2

03

1

1

1

1

100,00%

финансирование не 

предусмотрено

Осуществляется в соответствии с планом

Предложения (осуществляется в соответствии 

с планом; требуются меры по нейтрализации 

отклонений)

Наименование государственной программы 

Российской Федерации (основного 

мероприятия)

Коды бюджетной 

классификации

Количество контрольных 

событий, предусмотренных 

детальным планом-графиком на 

2018 год

Количество наступивших 

контрольных событий, 

предусмотренных детальным 

планом-графиком на 2018 год

Оценка эффективности 

реализации основных 

мероприятий 

государственных 

программ 

в 2018 году

Уровень кассового 

исполнения 

относительно 

Сводной 

бюджетной росписи 

на отчетную дату

Страница 12 из 71

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     75      76      77      78     ..