ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014 (Приложения) - часть 5

 

  Главная      Учебники - Разные     ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014 (Приложения)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     3      4      5     

 

 

 

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014 (Приложения) - часть 5

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014
Приложения
Услуги по технологическому
процесса технологического присоедине-
ченных договоров стало законодательно
технического состояния оборудования
охранной зоны ВЛ 500 кВ Амурская -
жений и находящихся в собственно-
ния, что результирует в сокращение сроков
закрепленное ограничение на прием
с учетом местных природных условий,
Хейхе в апреле - мае 2014 г.
сти ФСК объектов приборами учета
присоединению
и этапности оказания услуг, тем самым
заявок технологического присоедине-
нормативно-технической документации
используемых воды, природного газа,
удовлетворяя пожелания наших клиентов.
ния на класс напряжения ниже 110 кВ и
и нашего богатого опыта в отрасли.
• В 2014 г. по сравнению с предыду-
тепловой энергии, электроэнергии;
Технологическое присоединение - это ком-
сложившаяся экономическая ситуация
щим годом аварийность на объектах
плексная услуга нашей Компании по присо-
Крупнейшими потребителями данной
в России. Совокупный объем макси-
Плановые мероприятия по ремонту, тех-
ФСК снизилась на 14,5% на фоне
• Снижение расхода электрической и
единению энергопринимающих устройств
услуги по результатам 2014 г. стали:
мальной мощности по реализованным в
ническому обслуживанию и диагности-
постоянного увеличение количества
тепловой энергии в зданиях, строе-
потребителей электрической энергии, объ-
отчетном году технологическим присо-
ческому обследованию оборудования в
электротехнического оборудования,
ниях и сооружениях, находящихся в
ектов по производству электрической энер-
• Крупный бизнес (ТЭК, металлургия,
единениям потребителей и распреде-
2014 г. выполнены в полном объеме:
подлежащего обслуживанию
собственности ФСК;
гии и объектов электросетевого хозяйства
производство строительных матери-
лительных сетевых компаний составил
к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС».
алов и т. п.) - 50%;
3,8 ГВт, по объектам по производству
• Расчищено 49 573 га трасс высоко-
• Объем фактических потерь электро-
• Снижение расхода горюче-смазочных
Мы оказываем услуги по технологическому
электроэнергии - 1,8 ГВт.
вольтных линий электропередач;
энергии в сетях ФСК в 2014 г. соста-
материалов, используемых ФСК для
присоединению как новым, так и текущим
• Распределительные сетевые компа-
вил 21,261 МВт*ч, уменьшившись по
оказания услуг по передаче электри-
потребителям, если у последнихвозникает
нии - 44%;
Среди крупных объектов, на которых
• Заменено 235 112 изоляторов на
сравнению с предыдущим годом на
ческой энергии по ЕНЭС;
необходимость изменить параметры экс-
велись работы в 2014 г. также можно
высоковольтных линиях, 1 269 км гро-
1,001 МВт*ч. Относительный уровень
плуатации энергообъекта.
• Объекты по производству электриче-
отметить еще 6 объектов, относящихся
зотроса и 183 опоры высоковольтных
потерь в 2014 г. также сократился и
• Разработка и совершенствование
ской энергии - 6%.
преимущественно к сегменту крупного
линий электропередач;
составил 4,13% от отпуска электроэ-
нормативных правовых и внутренних
Наши усилия в рамках оказания данных
бизнеса. Суммарная мощность по дан-
нергии из сети.
документов ФСК в области энергос-
услуг направлены, прежде всего, на син-
В 2014 г. ФСК заключила с потребите-
ным проектам составила 323,5 МВт.
• Выполнен ремонт 314 фаз транс-
бережения и повышения энергетиче-
хронизацию развития промышленности
лями, распределительными сетевыми
форматорного оборудования, 2 026
• В результате реализации Програм-
ской эффективности.
в различных регионах страны с текущим
и генерирующими компаниями 2261
выключателей, 14 761 фаз разъедини-
мы энергосбережения и повышения
потенциалом магистральных сетей.
договора об осуществлении техно-
телей и 124 компрессоров.
энергетической эффективности
Технологический эффект от реализации
логического присоединения, что на
эффект сокращения потерь элек-
данной Программы, помимо сокращения
Также мы придаем большое значение
65% меньше уровня 2013 г. Основным
Общая сумма инвестиций в поддержа-
троэнергии по итогам 2014 г. соста-
потерь электроэнергии, заключается и
повышению прозрачности и доступности
фактором снижения количества заклю-
ние надежности ЕНЭС в 2014 г. состави-
вил 96МВт*ч. Уменьшение данного
в сокращении потребления электриче-
ла 11,7 млрд руб.
показателя в сравнении с предше-
ской (0,9 млн кВт*ч) и тепловой энер-
ствующим 2013 г. связано в большей
гии (1,88 тыс. Гкал) в зданиях, а также
Таким образом, надежность сетей ФСК
степени с общим снижением объемов
уменьшении расхода бензина и дизель-
и эффективность их функционировани-
фактических потерь и недоотпуска
ного топлива. Суммарный экономиче-
Крупнейшие проекты по технологическому присоединению в 2014 г.2
япостоянно повышаютсяза счёт вне-
электроэнергии.
ский эффект по итогам 2014 г. составил
дрения нового оборудования, своевре-
113,6 млн руб.
менного проведения диагностических
Мероприятия, проведенные в 2014 г. в
Потребитель услуги
Объект
Мощность, МВт
и ремонтных работ, а также повышения
рамках Программы энергосбережения и
В 2014 г. корпоративная система энер-
квалификации персонала:
повышения энергетической эффектив-
гетического менеджмента ОАО «ФСК
ОАО «ОГК-1», Тюменская область
Уренгойская ГРЭС
490
ности ФСК, реализовывались по следу-
ЕЭС» и двух филиалов (МЭС Волги и
Нижневартовская ГРЭС, энергоблок
• Недоотпуск электроэнергии потре-
ющим ключевым направлениям:
Самарского ПМЭС) была сертифициро-
ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», Тюменская область
431
№3.1
бителям находится на стабильно
вана российским представительством
низком уровне. По результатам 2014
• Снижение технологического расхода
BureauVeritas на соответствие стандар-
ОАО «Фортум», Тюменская область
ПГУ-3 Няганской ГРЭС
422
г. он составил 3 565 МВт*ч на фоне
электрической энергии при ее пере-
ту ISO 50001:2011.
2 768 МВт*ч в 2013 г. 55% от объема
даче по электрическим сетям ЕНЭС;
ОАО «Кузбассэнерго», Кемеровская область
Новокузнецкая ГТЭС
298
недоотпуска за отчетный период объ-
ясняется низовыми загораниями вне
• Оснащение зданий, строений, соору-
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», Астраханская область
ПГУ-235 Котельной Центральная
235
Нижегородский филиал ОАО «ТГК-6», Нижегородская область
Новогорьковская ТЭЦ
188
Ключевые результаты операционной деятельности
Повышение качества
сти и дальнейшее сокращение недоот-
промышленных предприятий Респу-
2014
2013
Прирост 2014/2013
пуска электроэнергии.
блики Северная Осетия;
оказываемых услуг
Количество подстанций1, шт.
924
919
+ 0,5%
Повышение надежности и поддержание
• ПС 500 кВ Тихорецкая,являющаяся
Повышенная степень ответственности
эффективного функционирования ЕНЭС
узловымэнергообъектом, связываю-
Протяженность линий электропередач с учетом арендованных, тыс. км
138,8
135,1
+ 2,7%
ФСК в сфере обеспечения надежного и
напрямую связано с Программой рено-
щим энергосистему Кубани со Став-
стабильного энергоснабжения страны
вации фондов, вошедшей в Инвестици-
ропольской, Новочеркасской ГРЭС и
Отпуск электроэнергии из ЕНЭС, МВт*ч
515 250
519 983
- 0,91%
связана с особенностями и разнообра-
онную программу на 2015 - 2019 гг.
Волгодонской АЭС;
Динамика фактических потерь электроэнергии
21 261
22 262
-4,49%
зием климатических условий на терри-
тории России. Мы понимаем ту высокую
Бюджет Программы составляет
• ПС 500 кВ Куйбышевская,обеспечи-
Трансформаторная мощность подстанций с учетом арендованных, ГВА
332,1
332,0
+ 0,03%
ответственность, которая ложится
111,27 млрд. руб. В рамках Программы
вающая электроэнергией более 70%
на наши плечи, и делаем всё, чтобы
в течение 2015 - 2019 гг. планируется
территории Самарской области и свя-
Заявленная мощность, МВт
90 887
91 398
- 0,6%
электроэнергия поступала к нашим
ввод 12 395 МВА и реконструкция
зывающая энергосистемы Самарской
потребителям стабильно, без перебо-
788,61 км линий электропередач.
области с Жигулевской ГЭС, Заин-
ев и с соблюдением всех технических
ской ГРЭС, Балаковcкой АЭС.
параметров.
В 2014 г. проведена комплексная рекон-
струкция 12 объектов, наиболее значи-
Выполнение мероприятий в рамках
Долгосрочная программа развития на
мыми из которых стали:
Ремонтной программы ФСК является
период 2015 - 2019 гг. предусматривает в
залогом надежности функционирова-
качестве одной из приоритетных задач
• ПС 330 кВ Владикавказ-2,обеспечи-
ния ЕНЭС. Программа основывается на
сохранение высокого уровня надежно-
вающая электроснабжение крупных
результатах регулярной диагностики
1 Указано количество договоров с прямыми потребителями, территориальными сетевыми компаниями и объектами по производству электрической энергии.
2 В таблице указаны проекты по технологическому присоединению с параметрами мощности более 100 МВт
1 С учетом арендованных объектов, а также ОРУ и ячеек на ПС иных собственников.
144
145

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014
Приложения
7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Корректировка
Инновации
• Разработка концепции и реализация
пилотных проектов создания интел-
инвестиционной программы
Инвестиции
• Обеспечение бесперебойного
• Создание эффективной системы управ-
Правлением и Комитетом по стратегии
лектуальной сети;
электроснабжения при раздельной
ления функционированием ЕНЭС.
при Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Основными задачами инвестиций ФСК
работе ЕЭС России и с энергетиче-
В соответствии с постановлением
одобрены основные положения Политики
• Повышение энергоэффективности и
являются модернизация и повышение
ских системы стран Балтии (Эстония,
В основу Программы нами был заложен
Правительства РФ от 01.12.2009 № 977
инновационного развития и модерниза-
экологичности ЕНЭС;
надежности работы единой энергоси-
Латвия, Литва);
прогноз, предусматривающий:
(в редакции от 16.02.2015), ОАО «ФСК
ции ФСК, результатом реализации кото-
стемы, необходимой для бесперебой-
ЕЭС» разработан проект изменений в
рой станет создание интеллектуальной
• Развитие сотрудничества с ВУЗами,
ного энергоснабжения потребителей.
• Обеспечение бесперебойного элек-
• Сохранение цен на услуги естествен-
инвестиционную программу на период
сети на основе инновационных решений:
научными организациями и венчур-
В рамках инвестиционной деятельно-
троснабжения при раздельной работе
ных монополий в 2014 г. на уровне
2015-2019 гг. (корректировка инвести-
ным бизнесом;
сти Компания реализует проекты по
ЕЭС России и ОЭС Украины;
предыдущего года;
ционной программы 2015 г.) и проект
• Автоматизированные системы управ-
строительству новых и реконструкции
инвестиционной программы на период
лением электропотреблением;
• Совершенствование бизнес-процес-
существующих объектов электросете-
• Снятие сетевых ограничений, обе-
• Изменение лимитов финансирования
2016-2020 гг., предусматривающие
сов и системы управления.
вой инфраструктуры.
спечение качества и доступности
инвестиционных проектов вследствие
снижения параметров инвестиционной
• Активные сетевые элементы с изме-
услуг по передаче электроэнергии и
сокращения выручки от оказания услуг
программы (в том числе финансиро-
няемыми параметрами;
Ключевым системным итогом осу-
Основными целями инвестиционной про-
подключению к энергосетям потре-
по передаче электроэнергии.
вание и объем ввода в эксплуатацию)
ществления Программы в 2014 г. стало
граммы ФСК на 2015 - 2019 гг. являются:
бителей;
для целей сохранения высокого уровня
• Система мониторинга текущего со-
сохранение акцента инновационной
За отчетный период ФСК перевыполни-
финансовой надежности Компании в
стояния сети;
активности ФСК на внедрении иннова-
• Модернизация и повышение надеж-
• Синхронизация программ развития с
ло практически все плановые показа-
условиях волатильности финансового
ций и сопутствующей деятельности.В
ности работы ЕНЭС;
объектами генерации и распредели-
тели Программы. При этом фактический
рынка, удорожания заемного капитала и
• Автоматизированные системы реаль-
результате по итогам 2014 г. основные
тельными сетями;
объем финансирования составил
ухудшения платежной дисциплины.
ного времени, предназначенные для
качественные показатели эффективно-
• Обеспечение электроснабжения
78% от запланированного уровня.
поддержания работы энергосистемы в
сти Программы инновационного разви-
объектов, имеющих важное общего-
• Повышение эффективности работы
Исключением стал лишь показатель
заданных пределах в составе единой
тия были достигнуты.
сударственное значение, в том числе
магистральных сетей за счет сокра-
постановки линий электропередач
системы анализа и принятия решений.
развитие надежного энергоснабже-
щения затрат и внедрения программ
под напряжение - 95% от плана.
В таблице ниже приведенынекоторые из
ния потребителей Южного федераль-
энергоэффективности;
Для достижения целей, обозначенных в
основных показателей эффективности
ного округа;
нашей инновационной политике, была
Программы инновационного развития
разработана и принята Программа инно-
по результатам 2014 г.:
вационного развития на период 2013 - 2017
ггс перспективой до 2020 года. Основными
Основные параметры инвестиционной программы ФСК в 2014 г.
направлениями Программы являются:
План
Факт
Показатель
План
Факт
Оценка
Финансирование, млрд руб. (с НДС)
116,0
90,9
Доля потерь электроэнергии к объему отпуска электроэнергии из сети, %
4,47
4,13
Выполнено
Освоение капитальных вложений, млрд руб. (с НДС)
124,3
135,2
Количество персонала компании на 100 км линий электропередачи, чел.
15
14,56
Выполнено
Перевод незавершенного строительства в состав основных средств, млрд руб.
128,5
155,1
Количество документов исключительного права (патенты, регистрационные
20
56
Выполнено
МВА
км
МВА
км
свидетельства), полученных по результатам проведения НИОКР за год
Ввод мощностей (постановка под напряжение)
8 478
3 298
9 522
3 121
Количество разработанных и внедренных в производство технологий и про-
2
9
Выполнено
дуктов по результатам выполненных НИОКР, шт.
Доля затрат на НИОКР, выполняемых вузами, к общим затратам на НИОКР, %
1,0
6,7
Выполнено
64% всего объема финансирования в 2014
• Реконструкция объектов БРЭЛЛ
ВЛ500 кВБогучанская ГЭС - Озерная,
г. было направлено на строительство
(введено в эксплуатацию в 2014 г.
обеспечивающая переток мощности
новых мощностей, 27% - на техническое
250 МВА);
до 2 тыс. МВт между Красноярским
Программа инновационного развития
разрыв объясняется в первую очередь
программы Компании и максимально
перевооружение и реконструкции, еще
краем и Иркутской областью и повы-
ОАО «ФСК ЕЭС» предусматривает повы-
изменением сценария роста тарифа на
сконцентрировать усилия на наибо-
9% - финансирование прочих проектов
• Ликвидация последствий аварии
шающая надежность выдачи мощно-
шение эффективности использования
оказание услуг по передаче электроэ-
лее передовых, критических направ-
Компании, направленных на дальнейшее
на Саяно-Шушенской ГЭС;
сти электростанцией;
энергетического потенциала России, со-
нергии, а также завершением основного
лениях инновационной деятельности;
развитие бизнеса и отрасли в целом.
действует развитию новых технологий,
блока строительно-монтажных работ по
• Обеспечение выдачи мощности объ-
ПС 500 кВИсеть, обеспечивающая
обеспечивает развитие промышленно-
текущим инновационным проектам.
• Актуализация инструментов «от-
Суммарный объем запланированных на
ектов генерации
выдачу 800 МВт четвертого энер-
сти страны, снижает долю импортного
крытых инноваций» для работы с
2015 - 2019 гг. инвестиций составляет
гоблока Белоярской АЭС;
оборудования и создает условия для
Для преодоления ограничений финан-
партнерами в сфере инновационного
563,7млрд руб., за счет которых будут введе-
• Развитие энергетической инфра-
получения наибольшей выгоды для
сирования мы планируем выполнение
развития ФСК.
ны в эксплуатацию 55,5 тыс. МВА мощности
структуры в следующих регионах:
ВЛ 500 кВРостовская АЭС - Тихорецк
экономики России.
следующих мероприятий:
и 12,4 тыс. км линий электропередачи.
- в районе БАМа и Транссиба;
для вновь вводимого блока №3 мощ-
- Ростовская область;
ностью 1100 МВт Ростовской АЭС;
Вышеуказанные показатели были
• Повышение качества и эффектив-
Финансирование инвестиционной
- Краснодарский край;
достигнуты, несмотря на существенное
ности планирования и реализации
программы будет производиться за счет
- Компенсационные мероприятия при
Построена энергетическая инфраструк-
сокращение расходов на реализацию
Программы НИОКР - с тем, чтобы
собственных средств ФСК, облигаци-
раздельной работе ЕЭС России и
тура для Няганской, Череповецкой,
Программы - 1 280 млн руб. вместо
компенсировать снижение ресурс-
онных займов и средств федерального
ОЭС Украины
Южно-Уральской и Челябинской ГРЭС;
запланированных 11 389 млн руб. Такой
ного обеспечения инвестиционной
бюджета. Программа предусматривает
- Развитие электрических сетей
равномерное распределение инве-
Дальнего Востока и Забайкалья:
Подключены к ЕНЭС Новокузнецкая
стиционных расходов внутри 5-лет-
- Республика Бурятия (введено в экс-
ГТЭС и ТЭС при ООО «Ставролен»;
него периода, что позволит Компании
плуатацию в 2014 г. 132,75 км);
сохранить сбалансированную структуру
- Республика Саха (Якутия)
Введено в эксплуатацию 5,1 тыс. км
источников ее финансирования.
(введено в эксплуатацию
ВОЛС в Сибири, на Северо-Западе, Ура-
в 2014 г. 282 МВА).
ле и в Центральной Россиидля обеспе-
Ключевыми инвестиционными проектами
Ключевые результаты развития сети в
чения эффективного и надежного управ-
на предстоящие годы для нас являются:
2014 г. (завершенные проекты):
ления электросетевыми объектами.
146
147

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014
Приложения
8. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Консолидированный отчет о финансовом положении (МСФО)
(в миллионах рублей)
На 31 декабря 2014 г.
На 31 декабря 2013 г.
Данный отчет содержит выборочную
Основные показатели
финансовую информацию, взятую из
АКТИВЫ
консолидированной финансовой отчет-
За год, закончившийся 31 декабря 2014
ности ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - «Ком-
и 2013 гг., выручка Группы от основной
Внеоборотные активы
пания») и ее дочерних обществ (далее
деятельности составила 173 353 млн.
Основные средства
795 029
749 710
- «Группа») за год, закончившийся 31
руб. и 157 970 млн. руб. соответственно.
декабря 2014 года, и по состоянию на эту
За год, закончившийся 31 декабря 2014
Нематериальные активы
8 285
11 228
дату, подготовленной в соответствии с
и 2013 гг., убыток Группы составил 20 601
Международными стандартами финан-
млн. руб. и 234 771 млн. руб.
Финансовые вложения в зависимые и совместные предприятия
2 109
1 440
совой отчетности (МСФО) и их интер-
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи
14 384
20 442
претациями, принятыми в Европейском
Союзе. Выборочные финансовые и
Отложенные налоговые активы
437
7 162
операционные данные, представленные
ниже, должны рассматриваться вместе
Прочие внеоборотные активы
4 110
6 168
с консолидированной финансовой от-
Итого внеоборотные активы
824 354
796 150
четностью ОАО «ФСК ЕЭС» по МСФО.
Оборотные активы
Денежные средства и эквиваленты
42 068
21 627
Консолидированный отчет о прибылях и убытках (МСФО)
Банковские депозиты
185
39 070
Дебиторская задолженность и авансы выданные
55 912
48 694
За год, закончившийся
За год, закончившийся
(в миллионах рублей)
31 декабря 2014 г.
31 декабря 2013 г.
Предоплата по налогу на прибыль
1 516
2 016
Выручка от основной деятельности
173 353
157 970
Запасы
10 446
7 990
Прочие оборотные активы
694
2 955
Прочие операционные доходы
8 233
6 155
Итого оборотные активы
110 821
122 352
Операционные расходы
(126 137)
(133 811)
ИТОГО АКТИВЫ
935 175
918 502
Чистый убыток от обесценения и переоценки основных средств
(70 755)
(292 860)
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операционный убыток
(15 326)
(262 546)
Капитал
Финансовые доходы
5 070
4 027
Акционерный капитал: Обыкновенные акции
637 333
633 571
Финансовые расходы
(6 249)
(2109)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
(4 719)
(4 725)
Обесценение финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи
(6 027)
(28 757)
Эмиссионный доход
10 501
10 501
Чистое обесценение векселей
-
(540)
Резервы
226 382
184 916
Доля в прибыли зависимых и совместных предприятий
19
11
Накопленный убыток
(297 237)
(275 024)
Убыток до налогообложения
(22 513)
(289 914)
Итого капитал акционеров ФСК ЕЭС
572 260
549 239
Доходы по налогу на прибыль
1 912
55143
Доля неконтролирующих акционеров
971
(942)
Убыток за год
(20 601)
(234 771)
Итого капитал
573 231
548 297
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
1 954
512
Долгосрочные заемные средства
233 291
257 964
Отложенный доход
1 130
-
Обязательства перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности
6 456
7 912
Итого долгосрочные обязательства
242 831
266 388
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность акционерам ФСК ЕЭС
8
3 773
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств
29 686
29 624
Кредиторская задолженность и начисления
89 316
70 376
Задолженность по налогу на прибыль
103
44
Итого краткосрочные обязательства
119 113
103 817
Итого обязательства
361 944
370 205
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
935 175
918 502
148
149

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014
Приложения
За год,
За год,
За год,
За год,
(в миллионах рублей)
закончившийся
закончившийся
(в миллионах рублей)
закончившийся
закончившийся
31 декабря 2013 г.
31 декабря 2014 г.
31 декабря 2013 г.
31 декабря 2014 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Погашение обязательств по договорам лизинга
(150)
(150)
Убыток до налогообложения
(22 513)
(289 914)
Дивиденды выплаченные
(436)
-
Поправки для увязки убытка до налогообложения и чистого движения денежных средств
Проценты уплаченные
(22 279)
(17 224)
от операционной деятельности
Государственные субсидии
2 933
-
Амортизация основных средств
43 365
56 758
Чистая сумма (использованных) денежных средств / поступлений
(44 513)
56 237
(Прибыль) / убыток от выбытия основных средств
(429)
1 295
от финансовой деятельности
Амортизация нематериальных активов
3 773
878
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и эквивалентов
20 441
(2 429)
Чистый убыток от обесценения и переоценки основных средств
70 775
292 860
Денежные средства и эквиваленты на начало года
21 627
24 056
Обесценение финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи
6 027
28 757
Денежные средства и эквиваленты на конец года
42 068
21 627
Чистое обесценение векселей
-
540
Доля в прибыли зависимых и совместных предприятий
(19)
(11)
Финансовая информация, нерегламентированная МСФО
Начисление резерва по сомнительным долгам
2 887
1 573
(в миллионах рублей, кроме показателей маржи
За год, закончившийся
За год, закончившийся
Вознаграждение долевыми инструментами
6
192
и коэффициентов, выраженных в %)
31 декабря 2014 г.
31 декабря 2013 г.
Финансовые доходы
(5 070)
(4 027)
EBITDA
25 804
(234 196)
Финансовые расходы
6 249
2 109
Маржа по EBITDA (1)
14,9%
(148,3%)
Прочие неденежные операционные (доходы) / расходы
(78)
10
Скорректированная EBITDA (2)
107 656
92 551
Движение денежных средств от операционной деятельности
104 973
91 020
Маржа по скорректированной EBITDA (1)
62,1%
58,6%
до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль
Скорректированная операционная прибыль (3)
55 429
30 877
Измененияв оборотном капитале:
Маржа по скорректированной операционной прибыли (1)
32,0%
19,5%
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных
(7 946)
(12 952)
Скорректированная прибыль за период (4)
40 825
23 405
Увеличение запасов
(2 430)
(995)
Рентабельность активов (5)
4,4%
2,1%
(Увеличение) / уменьшение прочих внеоборотных активов
(69)
264
Рентабельность капитала (6)
7,3%
3,2%
(Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности и начислений
(4 472)
1 799
Уменьшение обязательств перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности
(330)
(71)
Уплаченный налог на прибыль
-
(273)
(1) Показатели маржи рассчитываются
обесценения векселей, включая соот-
денежных средств от операционной
путем деления EBITDA, скорректиро-
ветствующие суммы по отложенному
деятельности в качестве показателя
Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной деятельности
89 726
78 792
ванной EBITDA и скорректированной
налогу на прибыль;
ликвидности. Расчеты Группы этих по-
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ:
операционной прибыли на совокупную
казателей могут отличаться от расчетов,
величину выручки за период;
(5) Рентабельность активов рассчитыва-
используемых другими компаниями, тем
Приобретение основных средств
(73 612)
(122 143)
ется как скорректированная прибыль за
самым ограничивая возможность срав-
(2) Скорректированная EBITDA рассчи-
период, деленная на среднюю величину
нения. Группа полагает, что показатели
Поступления от реализации основных средств
3 525
623
тывается как разность EBITDA и не-
совокупных активов за период;
EBITDA и скорректированная EBITDA
специфического обесценения основных
предоставляют инвесторам полез-
Приобретение нематериальных активов
(830)
(2 787)
средств, убытка от переоценки основ-
(6) Рентабельность капитала рассчиты-
ную информацию, поскольку служат
Приобретение векселей
-
(26 879)
ных средств, обесценения финансовых
вается как скорректированная при-
показателями оценки устойчивости
вложений, имеющихся в наличии для
быль за период, деленная на среднюю
и эффективности основной деятель-
Погашение векселей
2 923
48 403
продажи, обесценения векселей, а так-
величину капитала за соответствующий
ности, а также отражают способность
же с учетом финансовых доходов;
период. При расчете данного коэффици-
финансировать такие дискреционные
Открытие банковских депозитов
(688)
(40 374)
ента суммы, полученные от акционеров
расходы, как капитальные затраты,
Закрытие банковских депозитов
39 573
2 612
(3) Скорректированная операционная
ФСК ЕЭС за дополнительные эмиссии
покупка компаний и другие финансовые
прибыль рассчитывается как опера-
акций до регистрации этих эмиссий
вложения, а также возможность при-
Дивиденды полученные
1
23
ционный убыток за вычетом неспец-
(отражены как кредиторская задолжен-
влекать и обслуживать долг. В то время
ифического обесценения основных
ность акционерам ФСК ЕЭС), трактуются
как по стандартам МСФО амортизация
Проценты полученные
4 336
3 064
средств и убытка от обесценения
как составляющая часть капитала.
относится к операционным расходам, в
основных средств;
первую очередь она представляет собой
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности
(24 772)
(137 458)
Приведенные выше показатели не
неденежные расходы текущего периода,
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ:
(4) Скорректированная прибыль за
являются показателями финансовой де-
связанные с долгосрочными активами,
период рассчитывается как убыток за
ятельности, требуемые МСФО или пред-
приобретенными или созданными в
Поступления от эмиссии акций
-
3 762
период за вычетом неспецифического
ставляемыми в соответствии с МСФО.
предыдущие периоды.
обесценения основных средств, убытка
Не следует рассматривать данные
Привлечение долгосрочных заемных средств
1
110 000
от обесценения основных средств,
показатели как альтернативу прибыли
обесценения финансовых вложений,
за период в качестве показателя опера-
Погашение долгосрочных заемных средств
(24 582)
(40 151)
имеющихся в наличии для продажи,
ционной деятельности или движению
150
151

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014
Приложения
Скорректированная прибыль за период
Ликвидность и другиекоэффициенты
Показатель скорректированной прибыли за
за вычетом неспецифического обес-
ветствующие суммы по отложенному
(в миллионах рублей, кроме коэффициентов)
На 31 декабря 2014 г.
На 31 декабря 2013 г.
период используется при расчете показате-
ценения основных средств, убытка
налогу на прибыль.
лей рентабельности активов и капитала.
от обесценения основных средств,
Коэффициент текущей ликвидности (1)
0,93
1,22
обесценения финансовых вложений,
В таблице ниже приведена корректи-
Скорректированная прибыль за период
имеющихся в наличии для продажи,
ровка прибыли за период:
Коэффициент абсолютной ликвидности (2)
0,36
0,64
рассчитывается как убыток за период
обесценения векселей, включая соот-
Совокупный капитал / совокупные активы (3)
0,61
0,60
Чистый долг (4)
220 099
223 995
За год, закончившийся
За год, закончившийся
(в миллионах рублей)
31 декабря 2014 г.
31 декабря 2013 г.
(1) Коэффициент текущей ликвидности
ности рассчитывается как отношение
(3) В целях расчета этого коэффициента,
Убыток за период
(20 601)
(234 771)
рассчитывается как отношение совокуп-
суммы наличных денежных средств и
суммы, полученные от акционеров ФСК
Корректировки убытка за период:
ных оборотных активов к совокупным
эквивалентов, краткосрочных бан-
ЕЭС за дополнительные эмиссии акций
краткосрочным обязательствам. В целях
ковских депозитов и краткосрочных
до регистрации этих эмиссий (отражены
Неспецифическое обесценение основных средств
41
293 423
расчета этого коэффициента суммы,
векселей, к сумме краткосрочных
как кредиторская задолженность ак-
полученные от акционеров ФСК ЕЭС
обязательств. В целях расчета этого
ционерам ФСК ЕЭС), считаются частью
Переоценка основных средств
70 714
-
за дополнительные эмиссии акций до
коэффициента, суммы, полученные от
акционерного капитала;
Обесценение финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи
6 027
28 757
регистрации этих эмиссий (отражены
акционеров ФСК ЕЭС за дополнитель-
как кредиторская задолженность акцио-
ные эмиссии акций до регистрации
(4) Чистый долг - долгосрочный и кра-
Обесценение векселей
-
540
нерам ФСК ЕЭС), исключены из состава
этих эмиссий (отражены как кредитор-
ткосрочный долг за вычетом денежных
краткосрочных обязательств;
ская задолженность акционерам ФСК
средств и эквивалентов, краткосроч-
Отложенный налог по корректировкам
(15 356)
(64 544)
ЕЭС), исключены из состава кратко-
ных банковских депозитов и кратко-
(2) Коэффициент абсолютной ликвид-
срочных обязательств;
срочных векселей.
Скорректированная прибыль за период
40 825
23 405
Выручка
данной за период. Группа также получает
за год, закончившийся 31 декабря 2013
EBITDA и скорректированная EBITDA
выручку от продажи электроэнергии, гене-
года, до 173 353 млн. руб. за год, закон-
Основную часть выручки Группа получает
рируемой дочерними компаниями Группы и
чившийся 31 декабря 2014 года.
EBITDA - это убыток за период до на-
ется, неспецифического обесценения
векселей, а также с учетом финансо-
от оказания услуг по передаче электро-
реализуемой сторонним организациям на
логообложения, финансовых доходов
основных средств, убытка от обесце-
вых доходов.
энергии. Изменение величины данного
оптовом рынке электроэнергии.
В таблице ниже приводится структура
и расходов и амортизации. Скорректи-
нения основных средств, обесценения
вида выручки, в основном зависит от изме-
выручки Группы за указанные периоды:
рованная EBITDA представляет собой
финансовых вложений, имеющихся в
В таблице ниже приведена корректи-
нения уровня тарифов, устанавливаемых
Выручка Группы увеличилась на 15 383
EBITDA за вычетом, если таковое име-
наличии для продажи, обесценения
ровка убытка и EBITDA за период:
ФСТ и объемов электроэнергии, пере-
млн. руб., или 9,74%, с 157 970 млн. руб.
За год, закончившийся
За год, закончившийся
За год,
Изменениев % между
(в миллионах рублей)
За год, закончившийся
Доля
Доля
31 декабря 2014 г.
31 декабря 2013 г.
(в миллионах рублей, кроме %)
закончившийся
годом, закончившимся 31
31 декабря 2014 года
в выручке
в выручке
31 декабря 2013 года
декабря 2014 г. и 2013 г.
Убыток за период
(20 601)
(234 771)
Передача электрической
159 780
92,20%
152 430
96,50%
4,82%
Плюс:
энергии
Доход по налогу на прибыль
(1 912)
(55 143)
Продажа электрической энергии
5 591
3,20%
3 665
2,30%
52,55%
Финансовые доходы
(5 070)
(4 027)
Прочие виды выручки
7 982
4,60%
1 875
1,20%
325,71%
Финансовые расходы
6 249
2 109
Итого выручка
173 353
100%
157 970
100%
9,74%
Амортизация
47 138
57 636
Передача электрической энергии
или 52,55%, с 3 665 млн. руб. за год,
или 325,71%, с 1 875 млн. руб. за год,
EBITDA
25 804
(234 196)
закончившийся 31 декабря 2013 г. до 5
закончившийся 31 декабря 2013 г. до 7 982
Выручка Группы от услуг по передаче
591 млн. руб. за год, закончившийся 31
млн. руб. за год, закончившийся 31 дека-
Корректировки EBITDA:
электроэнергии выросла на 7 350 млн.
декабря 2014 г., как результат увеличе-
бря 2014 г., в связи с ростом выручки от
Неспецифическое обесценение основных средств
41
293 423
руб., или 4,82%, с 152 430 млн. руб. за
ния объемов электроэнергии, продан-
технологического присоединения к ЕНЭС
год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
ной ОАО «МГЭС».
на 6 998 млн. руб., произошедшего в свя-
Переоценка основных средств
70 714
-
до 159 780 млн. руб. за год, закончив-
зи с осуществлением технологического
шийся 31 декабря 2014 г. Рост выручки
Прочие виды выручки
присоединения существенных контраген-
Обесценение финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи
6 027
28 757
обусловлен ростом среднегодового
тов, и признания выручки, относящейся к
Обесценение векселей
-
540
тарифа, установленного ФСТ, на 4,36%.
Прочие виды выручки включают в себя
данным договорам: ОАО «Фортум» -
выручку от услуг по технологическому
2 510 млн. руб., ООО «ЛУКОЙЛ-Астра-
Плюс:
Продажа электрической энергии
присоединению, а также от услуг по ре-
ханьэнерго»- 1 119 млн. руб., ООО «РусВи-
монту и обслуживанию объектов элек-
нил»- 989 млн. руб., ЗАО «Каспийский
Финансовые доходы
5 070
4 027
Выручка Группы от продажи электро-
тросетевого хозяйства. Прочая выручка
Трубопроводный Консорциум - П» - 712
энергии выросла на 1 926 млн. руб.,
Группы увеличилась на 6 107 млн. руб.,
млн. руб.
Скорректированная EBITDA
107 656
92 551
Прочие операционные
деятельности. Прочие операционные
31 декабря 2014 г., преимущественно в
доходы
доходы Группы увеличились на 2 078
связи с увеличением доходов, связанных
млн. руб., или 33,76%, с 6 155 млн. руб. за
с начислением штрафов и пеней, а также
В состав прочих операционных доходов
год, закончившийся 31 декабря 2013 г. до
доходов от сдачи имущества в аренду.
входят доходы от непрофильных видов
8 233 млн. руб. за год, закончившийся
152
153

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014
Приложения
Операционные расходы
Финансовые доходы
до 6 027 млн. руб. за год, закончивший-
Доходы по налогу
ся 31 декабря 2014 г. Убыток, признан-
на прибыль
В таблице ниже приведены операционные расходы Группы за указанные периоды:
Финансовые доходы в основном пред-
ный в обоих периодах, относится к
ставлены процентными доходами от
обесценению акций ОАО «Интер РАО»,
банковских депозитов и инвестиций в
а также обесценению акций
За год, закончившийся 31 декабря 2014 и
векселя. Финансовые доходы увели-
ОАО «Россети» в 2014 году, начис-
2013 гг., Группа признала доход по налогу
Доля
Доля
За год,
За год,
Изменение в % между
чились на 1 043 млн. руб. или 25,9%, с
ленному вследствие значительного и
на прибыль в размере 1 912 млн. руб. и
в опера-
в опера-
(в миллионах рублей, кроме %)
закончившийся
закончившийся
годом, закончившимся
4 027 млн. руб. за год, закончившийся
продолжительного падения рыночной
55 143 млн. руб. соответственно. Эффектив-
ционных
ционных
31 декабря 2014 года
31 декабря 2013 года
31 декабря 2014 г. и 2013 г.
31 декабря 2013 г. до 5 070 млн. руб. за
цены этих финансовых вложений ниже
ная ставка налога снизилась с 19% до 8 %.
расходах
расходах
год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
величины фактических затрат на их
Данное увеличение соответствует росту
приобретение.
Амортизация основных средств
43 365
34,38%
56 758
42,42%
(23,6%)
средневзвешенных остатков банковских
Убыток за период
Амортизация нематериальных
депозитов и связано с размещением
3 773
2,99%
878
0,66%
329,73%
активов
Группой свободных остатков денежных
Чистый убыток от обесцене-
В результате воздействия факторов,
средств на депозитных счетах с целью
описанных выше, Группа отразила убы-
Оплата труда и налоги с фонда
ния и переоценки основных
26 606
21,09%
27 939
20,88%
(4,77%)
получения процентного дохода.
ток за год, закончившийся 31 декабря
оплаты труда
средств
2014 и 2013 гг., в размере 20 601 млн.
Покупная электроэнергия для
руб. и 234 771 млн. руб. соответственно.
14 047
11,14%
14 151
10,58%
(0,73%)
производственных нужд
Финансовые расходы
Чистый убыток от обесценения и перео-
ценки основных средств сократился
Начисление резерва по сомни-
Финансовые расходы увеличились на 4
на 222 085 млн. руб., или 75,83%,
Потребность в капитале
тельной дебиторской задол-
2 887
2,29%
1 573
1,18%
83,53%
140 млн. руб., или 196,30%, с 2 109 млн.
с 292 860 млн. руб. за год, закончивший-
женности
руб. за год, закончившийся 31 декабря
ся 31 декабря 2013 г. до 70 775 млн. руб.
Передача электроэнергии - капита-
2013 г. до 6 249 млн. руб. за год, закон-
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
лоемкий бизнес, многие производ-
Услуги по транзиту электроэ-
3 599
2,85%
2 199
1,64%
63,67%
чившийся 31 декабря 2014 г. Рост, в
По результатам переоценки основных
ственные объекты Группы устарели и
нергии
основном, обусловлен выпуском серти-
средств на 31 декабря 2014 г., Группа
нуждаются в регулярном техническом
Налоги и сборы, кроме налога
фицированных процентных неконвер-
признала чистый убыток от переоценки
обслуживании и модернизации. Со-
7 149
5,67%
4 302
3,20%
66,18%
на прибыль
тируемых облигаций на предъявителя в
в размере 70 714 млн. руб. На 31 декабря
ответственно затраты на техническое
общей сумме 61 000 млн. руб. во второй
2013 г. Группа признала обесценение в
обслуживание, расширение и повыше-
Прочие расходы
24 711
19,59%
26 011
19,44%
(5,0%)
половине 2013 года.
размере 293 254 млн. руб. в результате
ние эффективности, а также увеличение
определения возмещаемой стоимости
сети передачи электроэнергии являются
Итого операционные расходы
126 137
100%
133 811
100%
(5,74%)
основных средств.
приоритетными для Группы и оказывают
Обесценение финансовых
существенное влияние на движение де-
нежных средств и будущие показатели
вложений, имеющихся
Амортизация основных средств
Услуги по транзиту электроэнергии
Налоги и сборы, кроме налога
Убыток до налогообложения
производственной деятельности.
на прибыль
в наличии для продажи
Расходы Группы на амортизацию ОС
Расходы на передачу электроэнергии
За год, закончившийся 31 декабря 2014
В таблице ниже показана стоимость по-
уменьшились на 13 393 млн. руб., или
увеличились на 1 400 млн. руб., или
Налоги, кроме налога на прибыль уве-
Убыток от обесценения финансовых
и 2013 гг., Группа признала убыток
ступлений объектов основных средств и
23,6%, с 56 758 млн. руб. за год, закон-
63,67%, с 2 199 млн. руб. за год, закон-
личились на 2 847 млн. руб., или 66,18%,
вложений, имеющихся в наличии для
до налогообложения в размере
незавершенного строительства, а также
чившийся 31 декабря 2013 г. до 43 365
чившийся 31 декабря 2013 г.
с 4 302 млн. руб. за год, закончившийся
продажи, уменьшился на 22 730 млн.
22 513 млн. руб. и 289 914 млн. руб.
сумма расходов на ремонт и техническое
млн. руб. за год, закончившийся 31 де-
до 3 599 млн. руб. за год, закончивший-
31 декабря 2013 г. до 7 149 млн. руб. за
руб., или 79,04%, с 28 757 млн. руб. за
соответственно.
обслуживание за указанные периоды:
кабря 2014 г., преимущественно вслед-
ся 31 декабря 2014 г., что было обуслов-
год, закончившийся 31 декабря 2014 г.,
год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
ствие обесценения ОС, признанного по
лено увеличением объемов переданной
преимущественно, вследствие увели-
состоянию на 31 декабря 2013 г.
электроэнергии и ростом тарифов.
чения расходов по налогу на имущество
в результате роста ставок налога на
За год, закончившийся
За год, закончившийся
(в миллионах рублей)
имущество, представленное линиями
31 декабря 2014 г.
31 декабря 2013 г.
Амортизация
Начисление резерва по сомнительной
электропередач.
нематериальных активов
дебиторской задолженности
Поступление объектов основных средств и незавершенного строительства
111 994
160 389
Расходы на ремонт и техническое обслуживание
2 768
3 078
Расходы Группы на амортизацию НМА
После детального анализа дебиторской
Прочие расходы
увеличились на 2 895 млн. руб., или
задолженности, сформировавшейся
329,73%, с 878 млн. руб. за год, закон-
по состоянию на 31 декабря 2014 года,
Прочие расходы Группы уменьшились
чившийся 31 декабря 2013 г. до 3 773
Группа признала резерв по сомнитель-
на 1 300 млн. руб., или 5,0%, с 26 011
Ликвидность
Группы, в том числе в финансировании
источников и средств, получаемых от пра-
млн. руб. за год, закончившийся 31
ной дебиторской задолженности
млн. руб. за год, закончившийся 31
дополнительных капитальных расходов в
вительства Российской Федерации.
декабря 2014 г. в результате существен-
в размере 2 887 млн. руб. за год, закон-
декабря 2013 г. до 24 711 млн. руб. за
Основными источниками ликвидности для
соответствии с бизнес-стратегией Группы,
ных вводов в эксплуатацию объектов
чившийся 31 декабря 2014 года,
год, закончившийся 31 декабря 2014
Группы служат денежные средства от опе-
будут финансироваться как за счет денеж-
В таблице приведены выдержки из
нематериальных активов в 2014 году.
как результат ожиданий будущих денеж-
г., в основном, в результате снижения
рационной деятельности, долевое и долго-
ных средств, получаемых от операционной
отчета о движении денежных средств
ных потоков, основанных на возме-
объема субподрядных работ на 1 161
вое финансирование. Будущие потребности
деятельности Группы, так и из внешних
Группы за указанные периоды:
щаемости задолженности, трендах по
млн. руб., данные работы в основном
Оплата труда и налоги с фонда
погашению задолженности и анализе
относились к строительству объектов в
оплаты труда
последующих поступлений. За год,
г. Сочи в 2013 году.
За год, закончившийся
За год, закончившийся
(в миллионах рублей)
закончившийся 31 декабря 2013 года,
31 декабря 2014 г.
31 декабря 2013 г.
Расходы Группы на оплату труда и
Группа признала резерв по сомнитель-
налоги с фонда оплаты труда уменьши-
ной дебиторской задолженности
Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной деятельности
89 726
78 792
лись на 1 333 млн. руб., или 4,77%, с 27
в размере 1 573 млн. руб.
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности
(24 772)
(137 458)
939 млн. руб. за год, закончившийся
31 декабря 2013 г. до 26 606 млн. руб. за
Чистая сумма денежных средств (использованных в) / полученных
(44 513)
56 237
год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
от финансовой деятельности
за счет сокращения среднесписочной
численности сотрудников в 2014 году.
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и эквивалентов
20 441
(2 429)
Денежные средства и эквиваленты на конец периода
42 068
21 627
154
155

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014
Приложения
Чистая сумма поступлений денежных
средств в размере 48 531 млн. руб. и
в большей степени была направлена
10. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
средств от операционной деятельности
размещением банковских депозитов
на привлечение новых займов (чистый
со сроком погашения менее 3 месяцев
приток долгосрочных займов составил
Настоящим я подтверждаю, что, на основании имеющейся у меня информации:
Чистая сумма поступлений денежных
(включены в состав денежных эквива-
69 849 млн. руб.), в то время как финан-
средств от операционной деятельности
лентов) вместо банковских депозитов
совая деятельность 2014 года в основ-
(а) консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными Стан-
Группы увеличилась на 10 933 млн. руб.,
с более долгим сроком погашения, что
ном была направлена на погашение
дартами Финансовой Отчетности, отражает достоверную оценку активов, обязательств, финансового по-
или на 13,88%, с 78 792 млн. руб. за год,
привело к снижению оттока денежных
облигаций (текущая часть долгосрочных
ложения, прибыли или убытков ОАО «ФСК ЕЭС», а также консолидированных предприятий, составляющих
закончившийся 31 декабря 2013 г. до 89
средств в размере 39 686 млн. руб. Данное
облигаций в размере 24 582 млн. руб.
единое целое (Группу); а также, что
726 млн. руб. за год, закончившийся 31
уменьшение оттока денежных средств
выплачена в 2014 году). Более того, сум-
декабря 2014 г., что соответствует росту
от инвестиционной деятельности было
ма уплаченных процентов увеличилась
(б) настоящий годовой финансовый отчет включает в себя достоверную оценку развития и состояния бизне-
выручки, как указано выше.
частично компенсировано уменьшением
на 5 055 млн. руб., что соответствует
са и положения Группы вместе с описанием основных рисков и факторов неопределенности, из-за которых
чистого денежного потока от операций с
росту начисленных процентов в связи с
они возникают.
векселями на 18 601 млн.руб..
выпуском облигаций в 2013 году.
Чистая сумма денежных средств,
использованных в инвестиционной
деятельности
Чистая сумма денежных средств
Долг
А. В. Казаченков,
(использованных в) / полученных от
Первый заместитель Председателя Правления,
Чистая сумма денежных средств, исполь-
финансовой деятельности
На 31 декабря 2014 года общий долг
Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
зованных в инвестиционной деятель-
Группы составил 220 099 млн. руб. по
ности Группы, уменьшилась на 112 687
Чистая сумма денежных средств,
сравнению с 287 588 млн. руб. на 31
23 апреля 2015 года
млн. руб., или 81,98%, с 137 458 млн. руб.
использованных в финансовой деятель-
декабря 2013 года.
за год, закончившийся 31 декабря 2013
ности за год, закончившийся 31 декабря
г. до 24 772 млн. руб. за год, закончив-
2014 года, составила 44 513 млн. руб.
шийся 31 декабря 2014 г. Это произошло,
Чистая сумма поступлений денежных
В следующей таблице приведены дан-
преимущественно, в связи с погашением
средств от финансовой деятельно-
ные о краткосрочном и долгосрочном
банковских депозитов в размере 39 573
сти составила 56 237 млн. руб. за год,
долге Группы на указанные даты:
млн. руб., уменьшением оттока денеж-
закончившийся 31 декабря 2013 года.
ных средствна приобретение основных
Финансовая деятельность 2013 года,
(в миллионах рублей)
На 31 декабря 2014 г.
На 31 декабря 2013 г.
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных
29 686
29 624
средств
Долгосрочные заемные средства
233 291
257 964
Общий долг
262 977
287 588
Чистый долг
220 099
223 995
Основной причиной уменьшения суммы общего долга Группы является выплата существенной доли краткосрочной части
долгосрочных облигаций в размере 24 582 млн. руб.
9. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Данный Отчет подготовлен для акционе-
отказываются от всякой подобной ответ-
которые будут существенно отличать-
ров Открытого акционерного общества
ственности и обязательств.
ся от ожидаемых. Содержащиеся в
«Федеральная сетевая компания Единой
данном Отчете заявления относительно
энергетической системы» («Компа-
Характеру содержащихся в данном
будущего отражают знания и сведения,
ния») и ни для кого другого. Компания,
Отчете утверждений о рисках и нео-
доступные к моменту подготовки Отче-
ее директора, сотрудники, агенты или
пределенностях, с которыми может
та. Компания не несет обязательств по
консультанты не несут ответственности
столкнуться Компания, присуща нео-
уточнению подобных заявлений. Кроме
перед любыми другими лицами, которым
пределенность, поскольку события и об-
того, ничто из содержащегося в Отчете
будет показан данный документ, или в
стоятельства будущего могут привести к
не может быть истолковано как «про-
чьи руки он может попасть, и однозначно
таким результатам и развитию событий,
гноз прибыли».
156
157

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     3      4      5