Главная Учебники - Газпром ПАО Газпром. Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2017 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 38 39 40 41 ..
348
Члены комитета по аудиту совета директоров:
ФИО Председатель Мартынов Виктор Георгиевич Да Мау Владимир Александрович Нет Середа Михаил Леонидович Нет
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по Система управления рисками ПАО «Газпром» определяется как совокупность организационной Система управления рисками ПАО «Газпром» является неотъемлемой частью корпоративного
управления, встроена во все уровни управления и направления деятельности Компании. Системы В составе Аппарата Правления функционирует структурное подразделение Управление Аппарата
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего В организационную структуру ПАО «Газпром» входит Департамент Аппарата Правления (далее - Деятельность Департамента регламентируется Положением о Департаменте, утвержденным Основной задачей Департамента является представление Комитету и руководству Общества Для выполнения указанной задачи Департамент осуществляет следующие основные функции: разрабатывает и представляет на одобрение Комитету план работы Департамента; Проверки) структурных подразделений и организаций Общества на основе лучших российских и осуществляет независимую и объективную оценку надежности и эффективности системы внутреннего контроля Общества и дает рекомендации по ее совершенствованию; по результатам Проверок разрабатывает и представляет руководству Общества предложения по устранению нарушений, недостатков, причин их возникновения; осуществляет контроль за полнотой и своевременностью исполнения поручений руководства Общества по результатам проведенных Проверок; организует и совершенствует работу Департамента и подразделений внутреннего аудита организаций Общества (далее - ПВА) на основе международных профессиональных стандартов осуществляет внедрение в Обществе и организациях Общества функционально- централизованной модели организации системы внутреннего аудита; |